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公認会計士,事業会社,内部統制・内部監査・コンプライアンス,東京都,年収7...の転職・求人情報

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公開求人数11+非公開求人あり非公開求人とは

  • 年収

    500万円~800万円

  • 勤務地

    東京都 台東区

  • 最寄駅

【東証一部上場】創業40年、業界のリーディングカンパニー「メイテックグループ」です。

  • 公認会計士
  • ポテンシャル重視
  • 管理職
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
人材サービス/アウトソーシング/コールセンター関連 > 人材派遣
応募条件

【必要な経験・スキル】 ■社会人経験:10年~20年ほど ①下記いずれかの経験 ・IR業務経験(事業会社・監査法人不問)※経験年数は拘らないが、書記等の補助業務経験のみはNG ・内部統制システム構築、維持管理の経験 ・上記担当業務内容に関するマネジメント経験 ②論理的思考力、傾聴力 【歓迎する経験・スキル】 ■資金調達業務経験(借入金の管理レベルはNG) ■プレゼン能力、交渉力、英語力(特に読み書き) ■熱く語れて口説ける営業経験 ■対人面で積極的、フットワークが軽く、覇気のある方(軽率はNG) ■てきぱきとスピーディーに行動出来る方(のんびりはNG) ■責任感が強く、粘り強く結果に拘る方 ■明確な目標を持ち、邁進出来る方(独りよがり、自信過剰はNG) ■相手に対して敬意をもって接することができる(馬鹿にしない)

仕事内容

■以下業務をお任せいたします。 【具体的には】 ■金融機関との折衝業務、資金等の財務業務 ■IR業務(適時開示資料の作成、ディスクロージャー資料の作成) ■決算説明会の開催 ■国内外の機関投資家、個人投資家とのリレーション ■アナリストおよび証券会社対応 ■内部統制システム(リスク管理、情報管理、コンプライアンス)構築、維持管理 ■役員会事務局(取締役会、執行役員会) ■株主総会運営全般

  • 年収

    480万円~850万円

  • 勤務地

    東京都 港区

  • 最寄駅

    神谷町駅

【ENEOSホールディングス100%出資】世界シェアNo.1多数!日本を代表する非鉄金属の総合メーカー

  • 公認会計士
  • 年間休日120日以上
  • ポテンシャル重視
  • 海外赴任あり
  • 有形商材
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
メーカー(機械・電気・素材・化学) > 鉄鋼・金属
応募条件

【必須】 ■会計の専門知識を活かした業務経験者 ■監査業務に興味を持ち、その他の業務においても積極性・柔軟性を発揮できる方 【歓迎】 ■事業会社における監査業務経験、監査法人勤務経験があれば尚可 【募集背景】 同社は2019年に発表した「2040年JX金属グループ長期ビジョン」に沿って事業構造を大きく変えていく途上にあり、その中で生まれるリスクや機会に会社が対応できるようサポートする内部監査体制が必要となります。また併せて、社会的なコーポレートガバナンス強化への要請も年々高まっており、内部監査機能の一層の強化を図るべく、監査担当を新たに募集することとなりました。 ●体制・教育 内部監査に関連する講習会の参加や資格取得を積極的に推奨・支援しています。

仕事内容

【お任せする業務】 内部監査業務を担当いただきます。 ●具体的には 以下業務に携わっていただきます。 ・子会社監査 ・本体組織の監査業務 ・監査関連企画業務 監査部は2020年から外部コンサルタントを起用し、内部監査業務の高度化を進めております。多種多様な監査部員の知見を活かし、より「経営に資する監査」を実現すべく、前職でのご経験や専門性、新鮮な視点からの当社の課題・リスク等についてのフィードバックを期待しています。 【キャリアパス】 事業・業務理解推進のため、監査部以外の組織への異動もあり得ます。 【組織の特徴】 監査役・会計監査人と並ぶ三様監査の一角として、JX金属グループのコーポレートガバナンスにおいて重要な役割を担っています。現在は国内外のグループ会社において経営に資する監査業務を遂行して、改善への提言を通じて経営目標の効果的達成をサポートすべく、監査業務の高度化や内部統制の強化等に取り組んでおります。 【このポジションの魅力】 ●仕事の魅力 ・数多くの事業分野を持つ当社グループにおいて、内部監査という機会を通して様々な事業分野の幹部層と接し、事業運営についての考え方に触れる機会があります。 ・外部コンサルタントを起用し網羅的に会社運営をカバーした監査プログラムを構築・運用しており、前職でのご経験を活かしながら新たな知見・気付きを得ることができます。 ・グローバルに事業を展開しており、内部監査の往査過程で様々な国・地域の関係会社等に接し、幅広く視野を持ちながらご活躍いただけます。 ・現在弊部では、内部監査業務の高度化の途上ということもあり、多種多様な職種・職歴のメンバーと一緒に監査プロセスを構築・改善していく機会があります。 ・2021年6月に東京証券取引所より「改訂コーポレートガバナンス・コード」が公表される等、ガバナンス強化についての社会的要請が高まる中で、内部監査部門に関しても今後ますます求められる役割や責任範囲が増えていくと考えられ、その様な社会的背景の中で当社においても監査部の役割期待は増しております。

  • 年収

    500万円~800万円

  • 勤務地

    東京都 港区

  • 最寄駅

  • 公認会計士
業種
IT/通信 > SIer・ソフトハウス(独立系)
応募条件

【必須要件】 ■内部監査または経理実務経験者 【歓迎要件】 ■公認会計士資格を有し、5年以上の監査実務経験者 ■日商簿記2級以上 ■公認会計士、公認内部監査人(CIA) [その他] 監査に関する知識に加えて、誠実、正義感、真摯さを持ち合わせ、既存室員(9名)や被監査部門(約120部門)との良好な関係構築に必要なコミュニケーション力を有し、内部監査を通じて当社の発展に貢献する意欲を持っておられる方を歓迎いたします。

仕事内容

同社および同社グループ企業を対象とした内部監査業務です。 具体的には、基幹システムデータ等を活用した事前準備および既存の監査実施項目(チェックシート)の最適化を行い、実査(ヒアリング・証憑確認等)ののち監査報告書を作成します。 その後、内部監査指摘事項について、被監査部門への助言等を行い、指摘事項の是正を推進します。 なお、実査は原則として2名以上の監査チームで行います。 実査時以外は業務内容に応じて、テレワーク勤務も可能です。

  • 年収

    470万円~950万円

  • 勤務地

    東京都 港区

  • 最寄駅

【プライム市場】自動車・オートバイ・航空機と幅広い分野で世界の最先端をいくHonda ※世界ブランドランキング第20位

  • 公認会計士
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 語学を活かす
業種
メーカー(機械・電気・素材・化学) > 自動車
応募条件

【求める経験・スキル】 ●財務諸表作成プロセスと開示プロセスの業務経験 ●ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC730点) 【あれば望ましい経験・スキル】 ●財務諸表および内部統制に係る監査経験 ●CIA(Certified Internal Auditor 公認内部監査人) ●公認会計士/CPA (米国公認会計士)

仕事内容

Hondaの内部監査におけるSOX・経理領域担当 【具体的には】 社長直轄部門として、本田技研工業及び国内外関係会社の内部監査を実施頂きます。 ●財務報告に係る領域の監査計画に基く監査の実行と有効性の向上 ●SOX領域(ELC/PLC)の各地域監査結果まとめ ※組織構成:業務監査部は募集職種であるSOX担当の他、開発生産領域担当、営業担当、IT担当、企画管理担当にわかれ役割分担をしております。 ※海外の地域本部への監査業務もあるため海外出張がございます。 ※残業時間は平均月20時間程度、WLB保ちながら働くことが可能です。 【やりがい・魅力】 ・経営直下のポジションにてAllHondaの戦略がすべて集約する組織です。グローバル企業にて経営課題やそれに対する遵守状況、現場の実行状況等を踏まえ、経営と現場をつなぎ動かしていくダイナミズムがあります。 ・Hondaの企業価値最大化に繋がる、事業へのインパクトが大きい業務です。

  • 年収

    450万円~750万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区

  • 最寄駅

  • 公認会計士
  • 税理士
業種
不動産/建設 > ディベロッパー
応募条件

【必須】 上場企業における取締役会・株主総会の運営経験者、年齢35歳まで 【求める人材像】 ■上場会社にて、取締役会・株主総会の運営に携わった経験をお持ちの方 ■自ら考え行動できる方 ■大幅な裁量権を持って業務を遂行したい方 ■総務法務の立場から企業の変革に取り組みたい方 ■ベンチャースピリッツを持って結果を追求できる方 【当社の企業ステージ】 ■結果や成果に対する正当な評価が得られる ■自らが意見し、組織に反映させる事ができる ■急成長中の企業で会社の成長と共に自らも成長できる職場環境や社内風土がある

仕事内容

【募集背景】 総務法務業務 会社法対応(機関運営) ・取締役会、監査役会、株主総会の運営及び事務局業務 ・コーポレートガバナンス関連 ・その他、総務法務業務

内部監査・内部統制担当|ゲーム開発 【東京都】

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

  • 年収

    400万円~800万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区

  • 最寄駅

  • 公認会計士
  • 女性活躍中
業種
インターネット/広告/メディア > ゲーム(オンラインゲーム)
応募条件

【必須】 ・企業法務又は経理・会計全般の知識 【尚可】 ・法務部門での実務経験者 ・経理部門での実務経験者 ・内部監査の実務経験者 ・J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験者 ・ITシステム全般でエンジニアとしての実務経験者 ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格保有者 ・英語力(?TOEIC800点以上又は実務で英語を活用できる方) 【求めている人物像】 ・地味な作業をコツコツとこなせる方 ・主体的に動ける方 ・スピーディーに制作業務を対応しつつ、急な対応もレスポンスよく対応できる方 ・チームで制作業務を進めた経験があり、円滑にコミュニケーションできる方

仕事内容

内部監査業務全般を担当頂きます。 〇各部門及び子会社に対する内部監査業務(業務監査)  ・法令、定款、経営方針及び諸規程等に準拠して、適正に行われているか否かを監査し、   その監査結果で発見した指摘事項等に対する改善の助言や提案を行う。 〇J-SOX内部統制報告制度対応業務(経営者評価)  ・J-SOX内部統制システム及び評価項目等の見直し並びに内部統制の有効性の評価を行い、   ガンホーグループ内部統制の最適化を図る。 【入社後の業務】  〇内部監査経験者の方   入社後は、まずは当社の業務全般について理解して頂き、内部監査人とし   て内部監査の実施及びJ-SOX内部統制評価業務を行って頂き、将来的には、   ガンホーグループにおける内部監査の品質向上及び内部統制システムの最   適化に向けた取組みを担って頂きます。  〇未経験者の方   入社後は、当社の業務全般の理解と併せて、内部監査・内部統制に関する   業務のサポート等を行いながら監査知識・手法等を習得して頂き、将来的   に、自ら内部監査人としての内部監査やJ-SOX内部統制評価業務を行って頂   きます。 【ガンホーの内部監査室】  当社及びグループ会社の様々な業務やシステムに関わるため、必然的に会社  経営について俯瞰的に且つ非常に深く知ることができるポジションです。  また、監査過程で発見した事実をもとに改善への助言・提案等をすることも  多く、自らの考えや判断に基づき業務を進めることができる分責任は大き  く、他では代えの効かない職務であると考えます。

  • 年収

    500万円~700万円

  • 勤務地

    東京都 港区

  • 最寄駅

    虎ノ門駅

  • 公認会計士
  • 税理士
業種
メーカー(機械・電気・素材・化学) > 総合電機メーカー
応募条件

【必須】 ■株主総会、取締役会、コーポレートガバナンス・コード等への対応に関する業務経験 【尚可】 ■ビジネス法務、簿記等の法務、経理系の資格 【求める人物像】 ■役員・関係部門・取引先とコミュニケーションを取りつつ、他のメンバーと協働して仕事が進められる方。 ■社会・環境の変化に臆することなく対応し、変革にチャレンジできる方。

仕事内容

【職務内容】 ■株主総会・取締役会運営その他のコーポレートガバナンス業務 【具体的には】 ■コーポレートガバナンスに係るスタッフを募集します。 ■当方では、株主総会及び取締役会の運営、コーポレートガバナンス活動の統括株式・新株予約権、商業登記簿、公告、及び株主との対話に係る業務を行っています。 ■株主総会の運営、取締役会庶務その他の業務を担当するスタッフ1名を募集します。 【やりがい】 ■株主総会、取締役会等の経営の基盤に関わることができます。 ■会社法、コーポレートガバナンスコード等の専門知識を習得し、実践できます。 【職場の雰囲気】 ■当部門は、コーポレートガバナンスに関する世の中の要求の高まりに対応するため、2018年に新設されました。株主総会の電子化等を見据えて、中堅世代の補充を希望しています。 ■会社法改正、株主総会改革、ガバナンス改革等、近時、変化の激しい分野を担当し、また、2018年に設立されたばかりの新しい組織ですから、創意工夫の余地が多くあります。 ■現行メンバの後進育成意欲は高くなっています。 ■募集部門人数(取締役会室):5名、平均年齢 50.2歳

  • 年収

    700万円~900万円

  • 勤務地

    東京都 新宿区

  • 最寄駅

世界シェア80%以上!!ペンタブレットの世界トップメーカーです!

  • 公認会計士
業種
メーカー(機械・電気・素材・化学) > 総合電機メーカー
応募条件

・J-SOX、内部監査、外部監査、財務会計あるいは管理会計に関する実務を5年から10年程度経験している。監査法人における監査、コンサルティングの経験でも可。 ・ネイティブレベルの日本語能力。 ・ビジネスレベル(読み書き、会話)の英語スキル。 ※欧米、インドなど、海外拠点とアクセントの異なる英語でのやり取りが多く発生します。海外との英語での監査/統制業務の経験、または同等の英語力必須。 ・会計、法律、財務、IT、あるいはそれらに類似する領域について、4年制の大学を卒業している。 ・リーダーシップをもち、戦略的、革新的な考え方ができる。 ・上司、マネジメント層、他部門の人に対して、スムーズなコミュニケーションをとることができる。 ・緊急を要する事態や即応を要する状況に対し、合理的な対応ができる。 ・複雑な問題を分析し、解決策を評価するとともに、効果的な結論を導くことができる。 ・業務負荷の状況に応じて、業務の優先順位を判断し、単独で与えられた業務を遂行することができる。 ・ITGCあるいは、情報セキュリティに関する一般的な知識を有する。

仕事内容

※チーム組織上、マネジメント業務は当面ございません。管理職級のスペシャリストとしてキャリアを積んでいただきます。 このポジションは、Vice President of Internal Auditにレポートを行い、その主な目的は、財務報告に係る内部統制(J-SOX)の設計および実行(実施)を支援し、全社レベルでのJ-SOXに関するプロセスおよびコントロールの改善に貢献することにあります。 当社のJ-SOXのフレームワークを維持・改善するために、Vice President of Internal Auditから割り当てられた領域あるいは現地法人単位のJ-SOXに関する全ての活動について、プロセスオーナーあるいはコントロールオーナーと直接的に共働し、推進してゆく責任を有します。具体的には、自身に割り当てられた経営者評価のスケジュールを管理し、期限までに必要な報告を完了することはもちろん、ウォークスルー、評価、文書管理、改善対応、外部監査対応など、J-SOXに係る日々の活動を実行してゆく責任があります。 Key Responsibilities: ・J-SOXに必要な文書化を実施し、あるいは、プロセスオーナー、コントロールオーナーに対して文書化のサポートを提供する。 ・J-SOXのフレームワーク、関連文書の維持・管理・改善を行う。 ・プロセスオーナーおよびコントロールオーナーと共に、J-SOXのスコープに入っている業務プロセスのウォークスルーを行い、RCMを維持・管理する。 ・割り当てられた領域あるいは現地法人におけるJ-SOXの経営者評価を実施し、その記録を維持・管理する。 ・プロセスオーナーおよびコントロールオーナーに対し、J-SOXに係るプロセスあるいはコントロールの改善について、コンサルテーションを行う。 ・ITGCの維持・管理の為、IT部門と共働する。 ・年に3回ほど、アメリカ・ドイツに出張あり(1~2週間滞在) 【Wacom製品について】 ワコム製品のペンタブレットは、銀行・ホテル・保険契約・ハリウッド映画の特殊効果やゲーム、世界のカーデザインなど、様々なシーンで使われています。

  • 年収

    560万円~780万円

  • 勤務地

    東京都 品川区

  • 最寄駅

  • 公認会計士
  • 年間休日120日以上
  • 語学を活かす
  • ポテンシャル重視
  • 海外赴任あり
  • 有形商材
  • 未経験可
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
メーカー(機械・電気・素材・化学) > 総合化学
応募条件

【必須経験】 ■企業法務経験 3年以上 【歓迎要件】 ■ビジネス法務検定2級以上、TOEIC 600点以上 ■弁護士資格 歓迎 (弁腰会費は会社負担)

仕事内容

【職務内容】 ■配属先:法務部・法務課 ■法務のバックグラウンドを活かして会社変革への貢献、そして自分自身も成長していきたいと考える方を募集しております。なお、当社には弁護士、弁理士(知的財産部)が在籍しており、専門家同士が連携する中で業務経験を積むことが可能です。また、希望と適正次第では、M&Aや新規事業への関与などダイナミックな業務に携わり、事業成長の一翼を担って頂ける方をお待ちしております。 【具体的には】 ■国内外の各種契約書レビュー、ドラフト作成(英文契約やM&A等の企業再編に関する案件を含む) ■法的問題に関する相談対応 ■コーポレートガバナンスコード対応業務、金商法対応業務 ■グループのコンプライアンス関連業務 ■取締役会事務局の運営業務 ■社内規程整備に関する業務 等 【魅力】 ■バルカー社の製品は私たちの身近なところで見かけることはあまりありませんが、様々な産業分野の開発において必要不可欠な製品を提供しております。シーリング材といって、モノとモノの隙間を防ぐための製品を開発・製造しています。機械分野から原子力分野まで安全性が非常に問われるような分野においても、バルカーの製品が使われており、抜群の信頼性があります。 ■The Valqua Wayによる人材育成/同社では顧客感動や法令順守など10の行動指針があり毎年業務上でどのように体現しているかを発表しあう大会を開催しております。個々の成長の後押しする指標としております。 ※大会については、日刊工業新聞や日経新聞にも取材を受けております

  • 年収

    550万円~1000万円

  • 勤務地

    東京都 中央区、他

  • 最寄駅

「幸せの、チカラに」世界の「Panasonic」は社会生活の改善と向上と世界文化の進展の実現に向け事業拡大中!

  • 公認会計士
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 語学を活かす
業種
メーカー(機械・電気・素材・化学) > 総合電機メーカー
応募条件

【必須】 ・会計・経理業務の経験5年以上 ・監査現場でのデータアナリティクスに興味のある方 【歓迎】 ・公認会計士 ・公認内部監査人 ・監査業務の経験のある方 ・BIツール(Tableau等)操作経験者 ・英語力のある方 【求める人物像】 ・能動的、主体的に活動し、最後までやり遂げる強い意志(やる気)をお持ちの方 ・勉強熱心な方

仕事内容

●担当業務と役割 ・主な担当業務は、年に6~8拠点実施する拠点監査時の「CAATオペレーション(シナリオ検討、データ抽出、データクレンジング、BIツールによるビジュアル化)」と常時モニタリング・アジャイル監査等の「監査DX将来構想の企画・検討」です。 ・従来の巡回型の監査だけでは不正やリスクに対して十分な統制効果を上げられていません。リスクアプローチの監査実施、デジタル技術を活用した監査手法の導入が課題となっています。同社のみならず多くの企業が共通で持っている課題で、この仕事は日本企業の内部監査部門のトップランナーを目指す仕事でも有ります。 ●具体的な仕事内容 ・パナソニック コネクト(株)傘下の事業部門、子会社に対する内部監査について、年2~3か所の監査に監査人として参加して頂きます。 ・内部統制監査を含む内部監査の実施にあたり、CAATオペレーションを采配して頂きます。データ監査を通じて異常値を抽出して、不正・誤謬の予兆に対する対策実施を促します。 ・グループ内関係部門、外部コンサルティング会社等との意見交換を通じて、パナソニック コネクト(株)の監査DX将来像のマイルストン作成に参画頂きます。 ●この仕事を通じて得られること ・監査業務のデジタル化を日本を代表する企業グループの最前線で体験する事ができます。自身の職務での頑張りで業界の第一人者としての地位を築く事も可能です。 ・海外拠点とのコミュニケーションが得意な方で有れば、海外への監査出張等を通じてグローバルな業務経験を積むことができます。 ・パナソニックグループの豊富な人財との交流を通じての業務推進となるため、会計・経理業務の一定の経験を持つ方にとってもキャリアの幅を広げる機会となります。 ●職場の雰囲気 ・役職に関係なく議論・相談を行うフラットな組織です。 ・ベテラン社員が多数を占めますが、2022年4月の独立法人化を機に体制強化を進める計画で引き続き新規採用を増やす予定です。 ・監査DX推進を組織能力向上の中心に据え、複数の中途入社メンバーも在籍しており、新しいことに挑戦する活力ある職場です。 ・テレワークを中心に業務を進め、必要に応じて出社するという業務スタイルです。監査実施時は監査拠点への出張となります。 ●キャリアパス ・監査現場でのデジタル技術活用の挑戦は、ご自身の市場価値向上につながります。 また、パナソニックグループの変革を牽引しているパナソニック コネクト(株)をスタッフとして支える経理・財務本部では、 前職のスキル・経験を活かせるシーンが数多く存在します。経理・財務本部の中核メンバーとして内部監査の枠を超えてキャリアを積むことも可能です。

  • 年収

    400万円~800万円

  • 勤務地

    東京都 世田谷区

  • 最寄駅

  • 公認会計士
  • 公認会計士試験合格
  • 年間休日120日以上
業種
インターネット/広告/メディア > Webサービス・Webメディア(EC/ASP/ポータル/SNS等)
応募条件

【必須経験・スキル】 ■監査法人での5年以上の経験。(担当職の経験が必須です) ■JSOX評価またはプロセスレベルの統制の監査経験(ITAC評価を含む) ■内部監査に関連する資格。例)CPA、CIA、CISA…など。 ■上場企業での3年以上の経験(会計、内部監査) ■上場企業における会計監査の担当経験。

仕事内容

【ポジション詳細】 主な仕事は次のとおりです。 ■海外グループ会社を含む事業部門・部門の内部監査。 ■J-SOXに必要な内部統制評価(文書化支援、情報収集、管理評価) 私たちのフラットチームでは、全員がONE TEAMとして監査/評価プロジェクトを実施し、オフライン/オンラインやチャットで監査手順を進めています。 このポジションには、会計と監査に関する比較的高いバックグラウンドが必要です。 任務後、コンプライアンス監査、セキュリティ監査、または内部統制などに関連するその他の全社的なプロジェクトに経験を広げる機会があります。 【業務環境】 内部監査部門には4つのセクションがあり、30人以上が内部監査部門で働いており、監査クライアントはフィンテックとモバイルを除くすべての国内/海外組織です。 この役職は、国内企業の監査を担当する内部監査部門に属しています。 私たちのチームには12人のメンバーがいて、年齢構成は20代から40代までさまざまです。 チームメンバーのほとんどは中途採用です。半分は監査法人から来ています。中途採用のスタッフがこの会社で非常に活発です。