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公開求人数72+非公開求人あり非公開求人とは

  • 年収

    500万円~1100万円

  • 勤務地

    千葉県 千葉市中央区 千葉港1-2

【大手地銀】お客様第一主義の下「リテール・ベストバンク」グループを目指しています!

  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > 地方銀行
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「千葉みなと駅」徒歩5分
応募条件

【必須経験・スキル】
・監査企画、コンプライアンス企画、経営企画、商品企画、マーケティング企画、営業企画、人事企画のいずれかのご経験(※業界は問いません)

【歓迎経験・スキル】
・金融機関における本部領域のご経験
・データ分析のご経験

【求める人物像】
・問題意識が旺盛で、全体感の俯瞰的な把握、論理的思考と言語化・プレゼンテーションができる方
・コミュニケーション能力が高く、チームの一員として、連携しながら業務を進められる方
・スピード感を持って高い視座で業務に取り組んでいただける方
・前例踏襲ではなく、ものごとをゼロベースで考え、創っていくことを好む方

仕事内容

【職務内容】
・戦略や組織文化、新たな業務などの経営監査・伴走監査の企画・運用
・本部独自業務やグループ会社固有業務のプロセス監査の企画・運用
・システム化による業務効率化や AI を活用したリスク検知
・経営層、連携部署に向けた各種資料作成 等

【業務のやりがい】
・新しいことを取り入れていく風土があるため、アイデアを形にすることができる
・ソリューションの幅を持ち、先進的な取り組みを行っているため、パイオニアとしてさまざまなチャレンジができる
・アライアンス行との連携を通じて全国に波及させていくという影響度が大きい仕事ができる
・体制構築も含め、企画から運用、改善まで一貫して携わることができる

【キャリアパス】
・まずは監査領域の企画のプロフェッショナルとしての活躍を期待しております。
・監査領域でさらに専門性を磨くこともできますし、他領域での企画業務へ幅を広げることももちろん可能です。

【他社優位性】
■千葉銀行は預金額や総資産額で業界2位を誇るリーディングバンク。銀行の在り方が問われる今、先進的で柔軟な取り組みを積極展開しています。フィンテックなどを活用した付加価値の高いサービスを創造します。
■また、経営戦略として女性活躍に注力しており、銀行初の「プラチナえるぼし」認定取得や、「なでしこ銘柄」認定、健康経営優良法人「ホワイト500」に選出されるなど、男女と共に働きやすい職場を目指しており、外部からの評価も多数受けています。

【働き方】
■本店の建替えが行われ、2020年12月に移転が完了しました。
■新本店では、フリーアドレス化を始め、柔軟な働き方の促進に繋がるような環境を整備しています。
■通勤服のカジュアル化等も積極推進中。

  • 年収

    500万円~1100万円

  • 勤務地

    千葉県 千葉市中央区 千葉港1-2

【大手地銀】お客様第一主義の下「リテール・ベストバンク」グループを目指しています!

  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > 地方銀行
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「千葉みなと駅」徒歩5分
応募条件

【必須経験・スキル】
■金融機関における監査またはコンプライアンス領域での実務経験をお持ちの方

【歓迎経験・スキル】
■銀行でのリスク管理の実務経験者
■CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等の監査関係資格をお持ちの方

【求める人物像】
■問題意識が旺盛で、全体感の俯瞰的な把握、論理的思考と言語化・プレゼンテーションができる方
■コミュニケーション能力が高く、チームの一員として、連携しながら業務を進められる方
■内部監査業務に興味を持ち、客観的な立場で調査・仮説設定・検証・提言等を行うことが可能な方
■環境変化を前向きに捉え、ゼロベースで「あるべき姿」を明確にし、実現に向け意欲を持って取組むことができる方

仕事内容

【職務内容】
・銀行本部やグループ会社の業務態勢に対する監査
・監査計画策定(リスクアセスメント)、実行、報告、経過確認・改善
・経営層、連携部署に向けた各種資料作成 等

【組織ミッション】
時代の変化とともに、銀行をさらに成長(改革)させることが最大のミッションです。また、常に銀行グループ全体を俯瞰して、幅広い視野を持ちながら主体的に考えていくことが求められます。

【業務のやりがい】
・新しいことを取り入れていく風土があるため、アイデアを形にすることができる
・取締役会直轄組織かつ対象が本部領域のため、影響度、やりがいが大きな業務を経験できる
・中期経営計画の策定プロセスや JSOX、AI 推進・ガバナンス強化など幅広いテーマに携わることができる
※ご自身のスキル・経験・ご志向に応じて最適な PJ をアサインいたします。

【キャリアパス】
・本部・グループ会社を対象とした内部監査業務に従事していただき、内部監査のプロフェッショナルとしての活躍を期待しております。
・得意領域でさらに専門性を磨くこともできますし、幅を広げることももちろん可能です。

【他社優位性】
■千葉銀行は預金額や総資産額で業界2位を誇るリーディングバンク。銀行の在り方が問われる今、先進的で柔軟な取り組みを積極展開しています。フィンテックなどを活用した付加価値の高いサービスを創造します。
■また、経営戦略として女性活躍に注力しており、銀行初の「プラチナえるぼし」認定取得や、「なでしこ銘柄」認定、健康経営優良法人「ホワイト500」に選出されるなど、男女と共に働きやすい職場を目指しており、外部からの評価も多数受けています。

【働き方】
■本店の建替えが行われ、2020年12月に移転が完了しました。
■新本店では、フリーアドレス化を始め、柔軟な働き方の促進に繋がるような環境を整備しています。
■通勤服のカジュアル化等も積極推進中。

  • 年収

    700万円~2500万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区 大手町1-1-1 大手町パークビルディング

  • 年間休日120日以上
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
業種
コンサルティング・シンクタンク > 財務・会計アドバイザリー(FAS)
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「東京駅」徒歩10分、各線「大手町(東京)駅」
応募条件

【必須経験・スキル】
▽下記いずれかの資格や経験をお持ちの方
■会計士(内部統制、内部監査の経験者も対象)
■企業法務部(ガバナンス整備経験者)

※英語力に関しては、読み書きができる程度で問題ありません。

仕事内容

【職務内容】
■コーポレートガバナンスコードの改定やESG重視に伴う市場のガバナンス強化の要請を理解し、企業に対しガバナンスアセスメントを行い、ガバナンス整備に向けた計画の策定・その実行支援をご担当いただきます。

【具体的には】
▽下記5つをバランス良く実行できる組織を作る支援を行っていただきます。
■ガバナンスのルール制定の為の規程(主に権限規程)の整備
■中計・年計のKPI設定とKPI管理体制整備
■四半期決算と予実対比
■経営者のマネジメント(インセンティブ型報酬制度の設定およびサクセッションプラン導入)
■内部統制と内部監査

【例えば】
■グローバル企業のグループガバナンス整備支援
■M&Aにおける買収対象会社のガバナンスアセスメント及びガバナンス整備計画策定・実行
■ESGデューデリジェンスのガバナンスパートの評価 等

  • 年収

    400万円~1000万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区 大手町1-1-1 大手町パークビルディング

  • 公認会計士
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 公認情報システム監査人(CISA)
  • 年間休日120日以上
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
業種
監査法人・事務所 > 監査法人
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「大手町(東京)駅」
応募条件

【歓迎経験・スキル】
▽下記のスキル・経験を有する方、または、GRC領域で経験を積みたいと強く希望しチャレンジ意欲を有する方
■コンサルティングファーム、または、監査法人等でGRC領域のご経験を有する方
※上記以外に経営戦略、M&A、組織再編、海外進出、業務効率化などクライアントにとって需要なプロジェクトに従事した経験がある方も可
■グローバルに展開する企業や金融機関で事業企画、経営企画、海外管理部、RHQでの事業経験、リスクマネジメントや内部監査等の経験を有する方
■法務、コンプライアンス、IT・セキュリティ等の本部機能に所属をしながら、全社プロジェクトの企画や推進経験を有する方

▽また、下記能力・経験等があれば尚歓迎いたします。
■事業会社の海外拠点でのビジネス経験
■BIツールやSQLのスキルを活用し、データ分析を活用したプロセスの改善・高度化の経験
■GRCツールの導入経験、テクノロジーを活用した経営管理・リスク管理プロセスの改善・高度化の経験
■銀行・証券会社・保険会社やそのグループ会社でコンプライアンス体制の構築や定性的なリスク管理(いわゆる2線業務)、内部監査の経験
■海外拠点の内部監査、コンプライアンスモニタリングの経験
■不正リスクマネジメントに係る業務の経験
■グループ会社を含めたガバナンス運営、グローバル法務・コンプライアンス体制の構築に関与した経験
■リスクガバナンス、リスクアペタイトフレームワーク、統合的リスク管理の運営経験
■各種コンプライアンス違反(贈収賄、会計不正及び品質偽装対応等)への対応経験
■各業種特定の法規制・コンプライアンスの対応経験(特に金融機関、製薬業界)
■コーポレートガバナンスコードに係る経験
■日本公認会計士または海外CPA(USCPAを含む)、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、公認AMLスペシャリスト(CAMS / CAMS-Audit)、公認グルーバルサンクションスペシャリスト(CGSS)等の資格をお持ちの方
■ビジネスレベルの英語力(海外出張可能なレベル)

仕事内容

【職務内容】
■グローバル化、M&Aの活発化、市場環境の変化、新しい技術革新による変化、規制変更、労働人口減少、内部不正、サイバー犯罪、自然災害など、企業が対応すべきリスクは多様化し、日々変動しています。
■また、企業は持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、実効的なガバナンスの構築がよりいっそう求められています。
■そのような状況の中、事業アイデアの誕生からグローバル企業に成長するまでの企業の様々なステージに応じ、企業のニーズを一から把握し、パートナーとして会社と一緒に企業価値を向上させることが期待されています。

■日々変化する環境に適応し、クライアント開拓からデリバリーまでの全てのフェーズで活躍したいという強いビジネスマインドをお持ちの方を募集しています。資格やバックグラウンドも異なる5か国以上の多様性に富んだチームの中で、海外のPwCメンバーやPwC Japan グループの各社と密接に連携したプロジェクトも多数あるため、チームワークとリーダーシップを発揮し、プロジェクトを強く推進することが期待されます。

【具体的には】
■ガバナンスおよび内部監査支援
・グローバルガバナンス態勢の設計・構築・高度化支援(内部監査、企業全体のアシュアランス機能連携、企業風土改革、GRCツール導入支援)
・内部統制評価支援(JSOX/USSOX含む)
・取締役会の実効性評価支援
・不正調査およびガバナンス再構築支援
■リスク管理およびコンプライアンス支援
・グローバルリスク管理の設計・構築・高度化支援(TPRM(第三者リスク管理)体制構築支援含む)
・グローバルコンプライアンスリスクアセスメントおよび高リスク領域の統制強化支援
・新法規制の調査および対応プラクティス支援
■その他、GRC関連支援
・BCPおよびオペレーショナルレジリエンス態勢構築支援
・ESGリスク管理支援

内部監査人|【東京都】

株式会社みずほフィナンシャルグループ

  • 年収

    非公開

  • 勤務地

    東京都 千代田区

  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 未経験可
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > 都市銀行
雇用形態
正社員
最寄駅
応募条件

【必須経験・スキル】
■監査関連業務の従事経験のある方

【歓迎経験・スキル】
■CIA、CISA、CFE、CAMS等の監査関連資格保有者
■語学力

【求める人物像】
■「監査」においてキャリアデベロップメントを図りたい人材
■組織の一員として課題に意欲的に取り組み、変革を共に担っていく気概のある人材
■基本的な職業倫理・協調性とコミュニケーション能力のある人材

仕事内容

【職務内容】
■みずほフィナンシャルグループ及びグループ会社における監査業務全般

【具体的には】
■監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案
■グローバル監査運営に係る企画立案・海外拠点リエゾン業務
■監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施
(ガバナンス・経営戦略、市場・流動性リスク、データガバナンス・オペレーショナル・事務リスク、財務会計、コンプライアンス・コンダクト・AMLリスク、IT・システム、信用リスク等)

内部統制|【東京都】

ミネベアミツミ株式会社

  • 年収

    550万円~750万円

  • 勤務地

    東京都 港区 東新橋1-9-3

  • 年間休日120日以上
  • 転勤なし
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
業種
メーカー(機械・電気・素材・化学) > 電子部品
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「新橋駅」徒歩10分、各線「汐留駅」徒歩3分
応募条件

【必須要件】
■経理・財務業務経験

【歓迎要件】
■英語を使った業務に取り組みたい方
■経理財務に関わる資格(簿記、他)
■経理財務業務の経験(会計、決算、財務、税務他)
■製造業での内部統制経験者

【求める人物像】
■社内の多くの方と関わるので、コミュニケーション能力のある方。
■定常業務実行力。
■企画力・チャレンジ精神のある方だと尚良し。

仕事内容

【業務内容】
■国内外グループ会社のJ-SOX業務を担当していただきます。
ミネベアミツミのJ-SOX業務は、当社グループ全体の内部統制が有効に機能していることを確認し、経営成績を表す財務諸表が適正に作成されていることを保証するための重要な業務です。
■このような部門の一員として貢献できるメンバーを募集しています。

【具体的には】
■国内グループ会社の全社統制レビュー業務
■海外グループ会社の全社統制レビュー業務
■国内グループ会社のプロセス統制テスト/レビュー業務
■海外グループ会社のプロセス統制レビュー業務
■不備改善・報告業務
■内部統制業務の改善活動
■同社の屋台骨を支える、やりがいのある仕事です。
※ご本人の適性に合わせて、お任せする業務を決定していきます。
 先輩社員がおりますので、未経験の方でも大丈夫です。

【やりがい・魅力】
■同社経営統合の機会が多いため、内部統制業務にも新たな仕組みや体制を整えたりするような企画力を求められることもあり、定常業務だけではないチャレンジングな環境です。
■同社内全体を客観的に見渡すことができ、広い視野を持って仕事を進めることができます。
■J-SOXを通じて、サステナビリティを高め、会社の発展に貢献することができます。
■同社の屋台骨を支える、やりがいのある仕事です。

  • 年収

    626万円~981万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区 丸の内2丁目7番2号 JPタワー29階

~日本型オペレーティングリース(JOL)のアレンジ業務で業界トップクラスの実績を誇る企業です~

  • USCPA(米国公認会計士)
  • 中小企業診断士
  • 年間休日120日以上
  • 転勤なし
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > リース・クレジット・信販
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「東京駅」徒歩2分
応募条件

【必須経験・スキル】
■監査経験実務経験3年以上(金融業界全般、不動産業界、会計事務所、コンサルティング会社等のいずれかでの監査業務経験者)
■文章力があり、人の話を注意深く、かつ、素直に聞くことができ、面談メモなどで正確な記録を作成できる方

【歓迎経験・スキル】
■公認内部監査人(CIA)資格、米国公認会計士(US CPA)、中小企業診断士のいずれかの資格の取得者もしくは学習中の方
■英語スキル:英語力中級以上(TOEIC(R)700点以上など)で、英文に抵抗感のない方
■PCスキル(EXCEL、WORD、Powerpoint)、ITに関する業務知識のある方

【求める人物像】
■同社で働くことに高いモチベーションを持っており、主体的かつ能動的に行動ができる方
■協調性があり、対人関係構築能力・論理的思考能力・人間観察能力が高い方
■バランス感覚があり、既存の枠組みにとらわれることなく創造力を発揮できる方

仕事内容

【職務内容】
「経営に資する監査」をミッションに、事業ポートフォリオ(同社およびグループ会社)に係る管理態勢をカバーする内部監査業務全般を幅広く遂行頂きます。

【具体的には】
■業務監査(監査プログラム策定、監査実施、改善提案実施、監査報告作成、取締役会・監査役会への報告、改善状況フォローアップ、継続的モニタリング)
・リスクベースによる部署別監査※、テーマ別監査について、原則としてすべての監査に室長と共に参画
・通年でのオフサイトモニタリング実施、オンサイト監査、リスクアセスメントへの反映
■企画業務(リスクアセスメント実施、年度監査計画 策定 、業務高度化への取組み等)
・企画業務全般について室長と協同して取組む

※本社管理部門、営業部門(事業/プロダクト部、営業部店)、グループ会社:国内グループ会社(FPG信託、FPG証券、オンリーユーエア、AND ART)および海外グループ会社(アイルランド)

【配属部署】
■内部監査室(3名(男性3名))

内部統制監査|SOX監査【東京都】

株式会社三菱UFJ銀行

  • 年収

    800万円~1500万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区 麹町

  • 公認会計士
  • 公認会計士試験合格
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 語学を活かす
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
業種
金融機関 > 都市銀行
雇用形態
正社員
最寄駅
応募条件

【必須経験・スキル】
■監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験、または金融機関での内部監査経験があり、SOX監査業務に意欲のある方
■公認会計士(CPA)資格を保有または同等の知見を有する方
■(グローバル職務を希望の場合)ビジネスレベルの英語力がある方

仕事内容

【職務内容】
■財務報告・SOXのプロフェッショナルとして、SOX監査(グローバル・国内)を実施
■リスクアセスメント及び監査計画の立案
■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供

【具体的には】
<グローバル>
■海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務
■欧州・米州・アジア等、世界各国の海外拠点監査人に指示・結果の取り纏めを実施
※業務にあたっては、各海外拠点監査人と密にコミュニケーションを実施。

<国内>
■三菱UFJ銀行、MUFGグループ各社の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務
■銀行のみではなく、信託銀行・証券等、MUFGグループ各社と協働し、グループ一体で監査を実施

  • 年収

  • 勤務地

    大阪府 大阪市北区 角田町8番1号 梅田阪急ビルオフィスタワー

  • 日商簿記検定3級
  • 年間休日120日以上
  • 語学を活かす
  • 転勤なし
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
業種
監査法人・事務所 > 監査法人
雇用形態
正社員
最寄駅
応募条件

【必須経験・スキル】
■日本語:流暢以上
■簿記3級以上
■MS Office(Word、Excel、PowerPoint)実務操作スキル
■コミュニケーション力および協調性
■積極性/主体性/論理的思考
▽下記いずれかのご経験(3年以上)
■企業向けコンサルティング業務
■内部統制構築・評価業務
■内部監査業務
■不正調査業務
■海外子会社管理業務

【歓迎経験・スキル】
■TOEIC700以上
■より規模の大きな案件・海外オフィスと協働するグローバルな案件、外部専門家として企業の経営層に対してのアドバイザリー業務に興味のある方
■英語力を活かしたい方
■コンサルタント業務での分析・考察に興味・関心のある方
■公認会計士、USCPA等の外国会計士資格を有する方
■英語:ビジネスレベル以上/その他の外国語

【求める人物像】
■論理的思考力のある方
■社内外の関係者と適切なコミュニケーションがとれる方
■職位や年齢に関係なく同僚をリスペクトし、チームワークを重視した働き方ができる方
■困難な状況の中で問題を解決し、作業の終了まで責任をもって対応できる方
■未知のものへの強い知的好奇心を持ち、業務遂行に必要な知識、スキルの習得に自ら取り組める方

仕事内容

【業務内容】
■コンプライアンスリスク対応支援:グローバルコンプライアンス態勢構築、贈収賄リスク対応支援、競争法リスク対応支援
■不正対応支援:不正リスク評価支援、モニタリング/改善対応支援
■不正調査:会計不正、品質偽装等の各種調査委員会等の支援

不正調査の対象は、会計不正、資産の不正流用、情報漏洩など、多岐に渡ります。
調査の手法としては、証憑書類の調査、関係者へのインタビュー、関係者が送受信したメールのレビュー、構成員向けアンケートなどがあります。

コンプライアンス分野では、リスク評価、規程の策定支援、コンプライアンスプログラムの評価などを行います。
対象は、コンプライアンスリスク全般の場合もあれば、贈収賄やカルテルなど特定のリスクの場合もあります。

  • 年収

  • 勤務地

    大阪府 大阪市北区 角田町8番1号 梅田阪急ビルオフィスタワー

  • 日商簿記検定3級
  • 年間休日120日以上
  • 語学を活かす
  • 転勤なし
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
業種
監査法人・事務所 > 監査法人
雇用形態
正社員
最寄駅
応募条件

【必須経験・スキル】
■MS Office (Word, Excel, PowerPoint) の実務操作スキル
■簿記3級以上
■優れたコミュニケーション能力及び協調性
■積極性、主体性、論理的思考
■後輩、メンバーへの積極的な育成経験
■日本語:流暢以上
▽下記いずれかのご経験(5年以上)
■企業向けコンサルティング業務
■会計不正対応
■贈収賄・競争法対応
■品質不正対応
■法務・コンプライアンス対応
■内部統制構築業務
内部監査業務
■不正調査業務

【歓迎経験・スキル】
■公認会計士、USCPA等の外国会計士資格
■英語:ビジネスレベル以上/その他の外国語
▽下記いずれかのご経験(3年以上)
■チームマネジメント経験
■コンサルティング業務経験
■プロジェクトマネジメント経験
■不正、不祥事の再発防止策の策定・実行(支援)経験

【求める人物像】
■論理的思考力のある方
■社内外の関係者と適切なコミュニケーションがとれる方
■職位や年齢に関係なく同僚をリスペクトし、チームワークを重視した働き方ができる方・困難な状況の中で問題を解決し、作業の終了まで責任をもって対応できる方
■未知のものへの強い知的好奇心を持ち、業務遂行に必要な知識、スキルの習得に自ら取り組める方

仕事内容

【業務内容】
■不正調査:会計不正、品質偽装、競争法違反等の各種調査委員会等の支援
■コンプライアンスリスク対応支援:グローバルコンプライアンス態勢構築、贈収賄リスク対応支援、競争法リスク対応支援
■不正対応支援:不正リスク評価支援、モニタリング/改善対応支援
内部監査支援:海外EYからの依頼に基づく、外資系企業の日本拠点における内部監査業務支援

不正調査の対象は、会計不正、資産の不正流用、品質偽造、競争法違反など、多岐に渡ります。
調査の手法としては、証憑書類の調査、関係者へのインタビュー、関係者が送受信したメール等のレビュー、構成員向けアンケートなどがあります。弁護士等との協働案件も多数あります。

コンプライアンス分野では、リスク評価、規程の策定支援、コンプライアンスプログラムの評価、モニタリング支援などを行います。
対象は、コンプライアンスリスク全般の場合もあれば、贈収賄やカルテルなど特定のリスクの場合もあります。

これらのサービスについて、クライアントへの提案活動を行います。

内部統制|【東京都】

ミネベアミツミ株式会社

  • 年収

    550万円~750万円

  • 勤務地

    東京都 港区 東新橋1-9-3

  • 公認会計士
  • 年間休日120日以上
  • 転勤なし
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
業種
メーカー(機械・電気・素材・化学) > 電子部品
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「新橋駅」徒歩10分、各線「汐留駅」徒歩3分
応募条件

【必須要件】
■経理・財務業務経験

【歓迎要件】
■英語を使った業務に取り組みたい方
■経理財務に関わる資格(簿記、他)
■経理財務業務の経験(会計、決算、財務、税務他)
■製造業での内部統制経験者

【求める人物像】
■社内の多くの方と関わるので、コミュニケーション能力のある方。
■定常業務実行力。
■企画力・チャレンジ精神のある方だと尚良し。

仕事内容

【業務内容】
■国内外グループ会社のJ-SOX業務を担当していただきます。
ミネベアミツミのJ-SOX業務は、当社グループ全体の内部統制が有効に機能していることを確認し、経営成績を表す財務諸表が適正に作成されていることを保証するための重要な業務です。
■このような部門の一員として貢献できるメンバーを募集しています。

【具体的には】
■国内グループ会社の全社統制レビュー業務
■海外グループ会社の全社統制レビュー業務
■国内グループ会社のプロセス統制テスト/レビュー業務
■海外グループ会社のプロセス統制レビュー業務
■不備改善・報告業務
■内部統制業務の改善活動
■同社の屋台骨を支える、やりがいのある仕事です。
※ご本人の適性に合わせて、お任せする業務を決定していきます。
 先輩社員がおりますので、未経験の方でも大丈夫です。

【やりがい・魅力】
■同社経営統合の機会が多いため、内部統制業務にも新たな仕組みや体制を整えたりするような企画力を求められることもあり、定常業務だけではないチャレンジングな環境です。
■同社内全体を客観的に見渡すことができ、広い視野を持って仕事を進めることができます。
■J-SOXを通じて、サステナビリティを高め、会社の発展に貢献することができます。
■同社の屋台骨を支える、やりがいのある仕事です。

内部統制|【東京都】

ミネベアミツミ株式会社

  • 年収

    550万円~750万円

  • 勤務地

    東京都 港区 東新橋1-9-3

  • 年間休日120日以上
  • 転勤なし
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
業種
メーカー(機械・電気・素材・化学) > 電子部品
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「新橋駅」徒歩10分、各線「汐留駅」徒歩3分
応募条件

【必須要件】
■経理・財務業務経験

【歓迎要件】
■英語を使った業務に取り組みたい方
■経理財務に関わる資格(簿記、他)
■経理財務業務の経験(会計、決算、財務、税務他)
■製造業での内部統制経験者

【求める人物像】
■社内の多くの方と関わるので、コミュニケーション能力のある方。
■定常業務実行力。
■企画力・チャレンジ精神のある方だと尚良し。

仕事内容

【業務内容】
■国内外グループ会社のJ-SOX業務を担当していただきます。
ミネベアミツミのJ-SOX業務は、当社グループ全体の内部統制が有効に機能していることを確認し、経営成績を表す財務諸表が適正に作成されていることを保証するための重要な業務です。
■このような部門の一員として貢献できるメンバーを募集しています。

【具体的には】
■国内グループ会社の全社統制レビュー業務
■海外グループ会社の全社統制レビュー業務
■国内グループ会社のプロセス統制テスト/レビュー業務
■海外グループ会社のプロセス統制レビュー業務
■不備改善・報告業務
■内部統制業務の改善活動
■同社の屋台骨を支える、やりがいのある仕事です。
※ご本人の適性に合わせて、お任せする業務を決定していきます。
 先輩社員がおりますので、未経験の方でも大丈夫です。

【やりがい・魅力】
■同社経営統合の機会が多いため、内部統制業務にも新たな仕組みや体制を整えたりするような企画力を求められることもあり、定常業務だけではないチャレンジングな環境です。
■同社内全体を客観的に見渡すことができ、広い視野を持って仕事を進めることができます。
■J-SOXを通じて、サステナビリティを高め、会社の発展に貢献することができます。
■同社の屋台骨を支える、やりがいのある仕事です。

  • 年収

    750万円~890万円

  • 勤務地

    東京都 新宿区 西新宿2-1-1

がん保険のリーディングカンパニー!残業30h程度☆充実の福利厚生でワークライフバランスも整っています☆

  • 公認会計士
  • 公認会計士試験合格
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 年間休日120日以上
  • 語学を活かす
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > 生命保険
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「新宿駅」徒歩10分、都営大江戸線「都庁前駅」徒歩1分
応募条件

【必須経験・スキル】
■US-SOXおよびJ-SOXに係る監査またはテスティングのご経験
■英語(ビジネスレベル)

【歓迎経験・スキル】
■USCPA ・公認内部監査人(CIA)資格保有者歓迎

【求める人物像】
■「生きる」にまつわる社会的課題に向き合い、高い志と情熱で、新たな挑戦をし、やり遂げる、「意欲」と「能力」のある方
■自ら主体的に学ぼうとする姿勢があり、意欲的に行動することができる方

仕事内容

【職務内容】
アフラックでは、内部監査部のメンバーとしてご活躍いただける方を求めております。

【具体的には】
■監査および改善状況確認の実施および内部統制評価の品質保証の実施
■担当領域におけるリスク評価および年間監査計画の立案サポート
■米国の株式公開企業であるAflac Inc.の傘下にある保険会社として、米国企業改革法(US-SOX)に準拠すべく、Aflac Inc.と緊密に連携しグローバルスタンダードに則した財務報告に係る内部統制評価プロセスの推進および管理(SOX Project Management Office業務、以下SOXPMO)として業務にあたる
■保険業法に基づく財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法(J-SOX)に準拠した内部統制評価についてもSOXPMOとして担当
■部内他課が行う内部統制評価の品質評価に関する業務の取りまとめ

【ポジションの魅力】
チームワークを大切にしながらも、ご自身のペースを大切にしながらフレキシブルな働き方の実現が可能です。

内部監査|【東京都】

株式会社三菱UFJ銀行

  • 年収

    800万円~1500万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区 麹町

  • 公認会計士
  • 公認会計士試験合格
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 語学を活かす
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
業種
金融機関 > 都市銀行
雇用形態
正社員
最寄駅
応募条件

【必須経験・スキル】
▽いずれか必須
■監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験
■金融機関での内部監査業務経験

【歓迎経験・スキル】
▽以下のいずれかの条件を満たせば尚可
■金融機関での監査業務経験があり、公認内部監査人(CIA)資格を保有または同等の知見のある方
■金融機関でのコンプライアンス、リスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務の実務経験がある方
■業務遂行に必要な英語力がある方(TOEIC730点以上)

仕事内容

【職務内容】
■三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務
■リスクアセスメント及び監査計画の立案
■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供

【コンプライアンス(AMLポテンシャル採用)】

株式会社みずほフィナンシャルグループ

  • 年収

    非公開

  • 勤務地

    東京都 千代田区

  • 年間休日120日以上
  • 未経験可
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > 都市銀行
雇用形態
正社員
最寄駅
応募条件

【必須経験・スキル】
■社会人としての業務経験3年以上
■今後、専門性を身に着けたいと考えている方、AML/CFT関連領域にコミットいただける方
■組織貢献意欲が高く、新しいことにも前向きに取り組み、協調性がある方

【希望条件】
■金融機関(特に銀行)における業務経験

仕事内容

【職務内容】
■金融犯罪対策(AML/CFT:アンチマネー・ロンダリング/テロ資金供与対策)等に関する各種業務に取り組んでいただきます

【具体的には】
■業務領域例:顧客管理(カスタマー・デューデリジェンス)、取引フィルタリング、取引モニタリング、疑わしい取引の届け出、金融犯罪対策、海外AMLリスク管理、経済制裁対応、2線モニタリング、AML関連システム、等

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