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公開求人数8件+非公開求人あり非公開求人とは
株式会社NTTデータグループ
年収
450万円~1300万円
勤務地
東京都 江東区 江東区豊洲3‐3‐3豊洲センタービル
【必須要件】
■内部監査に関する知識・経験を有すること(企業内での監査経験、監査法人での監査経験等)
■ビジネスレベルの英会話(英語での会議、メール、インタビューなど)
【歓迎条件】
■海外に本社機能を持つ企業グループにおける内部監査経験、海外に子会社がある企業グループでの内部監査経験など
■他言語力:英語、中国語、スペイン語
■資格:公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)等
公認会計士、USCPA等
■国内外に多くのグループ会社を持つグローバル企業の内部監査部門として、主に国内外グループ会社のJSOXの対応や内部監査を行う。
■社内の監査チームのみでなく、海外グループ会社の監査部門や監査の窓口となる組織と連携の上、同グループの内部統制の評価を推進する。
また、業務プロセスの監査・情報セキュリティの監査、業務データを分析するCAATなど、社内・グループ会社に対して行う監査に携わっていただくことや、
国内グループ会社や海外グループ会社拠点の監査部門と協力しながら企業グループ全体でのリスク低減に向けた内部監査活動を担っていただく。
■企業におけるビジネスの高度化、複雑化や、Global連携の高まり、Digital化の流れ、COVID-19によるNew Normalの流れによる新たなリスクなど、
企業におけるリスクは拡大しており、内部監査部門に対する期待は年々大きくなっていることから、内部監査部門の強化は急務であり、中心となるメンバーとして経験者を採用したいと考えている。
【アピールポイント(職務の魅力)】
■同社の監査部は、Digital&Globalに長年取り組んでおり、データ分析や自動化などDigital化に向けた取り組みを積極的に取り入れている点、
またグローバル関連業務も多く、希望すれば海外で働くチャンスもあること(現在3名が海外で勤務中)、など他社の監査部にはない魅力がある。
■経営層(社内幹部や組織長、国内外のグループ会社)とのコミュニケーションの機会も多く、経営目線の理解やグローバルでのコーポレートガバナンスの理解を深めることができることも特徴といえる。
また、働き方の面では、平均年齢が低く若手や女性も活躍していることや、フレックスタイム/テレワーク等を活用し、ライフプランに合わせた働き方も可能となっている。
昨年度も3名の経験者を採用しており、中途採用も積極的に行っている。
■NTTデータ本体、およびグループ会社の業務監査(CAATを活用した監査を含む)にまずは取り組んでいただくことを想定ですが、
JSOX監査、情報セキュリティ管理やシステムに対する監査、など、希望によっては様々な領域を経験することが可能。
■制度主管や事業部門との定期的なコミュニケーションや交流人事により、現場での運用や制度主管での取り組みなどの理解を進めることなども積極的に行っている。
株式会社三菱UFJ銀行
年収
800万円~1500万円
勤務地
東京都 千代田区 麹町
【必須経験・スキル】
■監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験、または金融機関での内部監査経験があり、SOX監査業務に意欲のある方
■公認会計士(CPA)資格を保有または同等の知見を有する方
■(グローバル職務を希望の場合)ビジネスレベルの英語力がある方
【職務内容】
■財務報告・SOXのプロフェッショナルとして、SOX監査(グローバル・国内)を実施
■リスクアセスメント及び監査計画の立案
■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供
【具体的には】
<グローバル>
■海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務
■欧州・米州・アジア等、世界各国の海外拠点監査人に指示・結果の取り纏めを実施
※業務にあたっては、各海外拠点監査人と密にコミュニケーションを実施。
<国内>
■三菱UFJ銀行、MUFGグループ各社の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務
■銀行のみではなく、信託銀行・証券等、MUFGグループ各社と協働し、グループ一体で監査を実施
株式会社三菱UFJ銀行
年収
800万円~1500万円
勤務地
東京都 千代田区 麹町
【必須経験・スキル】
■内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方
【歓迎経験・スキル】
▽以下のいずれかの条件を満たせば尚可
■金融機関での監査業務経験があり、公認内部監査人(CIA)資格を保有または同等の知見のある方
■金融機関でのコンプライアンス、リスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務の実務経験がある方
■業務遂行に必要な英語力がある方(TOEIC730点以上)
【職務内容】
■三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務
■リスクアセスメント及び監査計画の立案
■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供
ライフネット生命保険株式会社
年収
437万円~966万円
勤務地
東京都 千代田区 二番町5番地25 二番町センタービル8階
【必須要件】
以下いずれかに該当する方
■事業会社での内部監査の経験(3年以上)
■公認会計士資格をお持ちの方
【歓迎経験・スキル】
■金融機関(銀行・保険)における内部監査経験
■J-SOX、資産自己査定監査、情報セキュリティもしくはシステム監査の経験
■公認会計士・公認内部監査人等の内部監査関連資格
■組織間、社外関係者間のコミュニケーションスキル
■部門業務の理解能力および問題発見能力
■PCスキル(エクセル・ワード等)
■端的な日本語文章作成・読解力
【業務内容】
社内各部門に対する監査業務等
・内部監査計画の立案
・内部監査の実施および改善状況のフォローアップ
・内部監査等に係る経営報告
・部門モニタリング
制度的監査業務(資産自己査定監査 他)
株式会社マネーフォワード
年収
750万円~1000万円
勤務地
東京都 港区 芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
【必須経験・スキル】
■上場会社又は監査法人における監査業務、またはそれらのアドバイザリー経験(目安:5年)
・IT企業もしくは金融機関での業務監査経験(目安:5年)
【歓迎経験・スキル】
■J-SOX業務経験
■公認会計士、USCPA、簿記1級などの資格
■CIA、CFEなどの監査関連の資格
■メンバーの指導、育成、監査レビュー経験
■英語力(TOEIC700点以上)
【業務内容】
同社グループの内部監査業務をお任せします。
【具体的には】
■グループ全社の業務監査(計画の策定、監査の実施、報告書の作成、経営層への報告)
■J-SOX評価(改善提案の作成とフォローアップを含む)
■監査対象部署、監査対象会社(グループ会社)と密に連携し、対話及び分析を通じてリスク評価を実施し、モニタリングする
■リスクプロファイルに影響を与える潜在的な変化を特定する
■自己評価、社内評価等を通じて、内部監査プロセス・報告の精度を向上させるなど、継続的な改善活動を行う
■監査対象部署、監査対象会社(グループ会社)と協力し、内部監査業務の実効性を向上させる
※ご経験に応じて、若手メンバーの教育・育成をお任せする可能性もございます。
こちらの求人は非公開です
無料 マイナビ会計士に登録してアフラック生命保険株式会社
年収
750万円~890万円
勤務地
東京都 新宿区 西新宿2-1-1
がん保険のリーディングカンパニー!残業30h程度☆充実の福利厚生でワークライフバランスも整っています☆
【必須経験・スキル】
■US-SOXおよびJ-SOXに係る監査またはテスティングのご経験
■英語(ビジネスレベル)
【歓迎経験・スキル】
■USCPA ・公認内部監査人(CIA)資格保有者歓迎
【求める人物像】
■「生きる」にまつわる社会的課題に向き合い、高い志と情熱で、新たな挑戦をし、やり遂げる、「意欲」と「能力」のある方
■自ら主体的に学ぼうとする姿勢があり、意欲的に行動することができる方
【職務内容】
アフラックでは、内部監査部のメンバーとしてご活躍いただける方を求めております。
【具体的には】
■監査および改善状況確認の実施および内部統制評価の品質保証の実施
■担当領域におけるリスク評価および年間監査計画の立案サポート
■米国の株式公開企業であるAflac Inc.の傘下にある保険会社として、米国企業改革法(US-SOX)に準拠すべく、Aflac Inc.と緊密に連携しグローバルスタンダードに則した財務報告に係る内部統制評価プロセスの推進および管理(SOX Project Management Office業務、以下SOXPMO)として業務にあたる
■保険業法に基づく財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法(J-SOX)に準拠した内部統制評価についてもSOXPMOとして担当
■部内他課が行う内部統制評価の品質評価に関する業務の取りまとめ
【ポジションの魅力】
チームワークを大切にしながらも、ご自身のペースを大切にしながらフレキシブルな働き方の実現が可能です。
楽天グループ株式会社
年収
600万円~1100万円
勤務地
東京都 世田谷区 玉川一丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス
【必須経験・スキル】
■ビジネスレベルの日本語力および英語力
■内部/外部監査の経験を7年以上お持ちの方
■内部統制フレームワーク(COSO、COBITなど)の理解およびSOX/JSOXの知識
■高度なMSスキル:Excel、Word、PowerPoint必須
【歓迎経験・スキル】
■会計または財務の学士号(BS/BA)
■CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
■会計基準(IFRSおよびGAAP)、実務、手続き、手動および自動化システム(アプリケーション、ERP)に関する統制を理解し、様々な環境や状況において独立した客観的な判断を行う能力
■優れた分析および問題解決能力
【職務内容】
内部監査部グローバル監査課のシニアスタッフとして、グローバル監査課のマネージャー陣にレポートを行います。EMEAおよびAPAC地域やその他の地域の会計、財務、ビジネス担当者と連携します。
このポジションは、楽天グループ株式会社の内部監査計画に従って、財務、運用、コンプライアンス、IT、プライバシー、およびJ-SOX監査を実施しており、具体的な業務内容は以下の通りです。
【具体的には】
■監査リスク評価と計画:
・監査リスク評価、計画、および監査スコープの策定に参加
・重要なチームメンバーとして監査プロジェクトを実行
■監査の実行:
・広範囲の監査プロジェクトにおいて、特定の領域の監査を実行し、監査マネージャーからの指示に従って他のタスクを実行
・限定範囲の監査や短期レビューにおいて、計画、実行、クロージング活動のリードを含む全体の監査/レビュー過程を担当
・他のプロジェクトメンバー(内部/外部)の監督および必要に応じてスタッフを指導
・プロジェクトの進捗状況と結果の評価/スケジュールマネジメント/調書のレビューおよび報告書の作成
■ITリスクとコントロール評価:
・重要なビジネスシステムおよびプロセスに関するITリスクとコントロール評価を実施
■監査人の判断力向上:
・ビジネスコントロールリスクに直接対応するフィードバックを通じた監査人の判断力の向上
■報告と提言:
・ビジネスユニットの内部統制構造の有効性に関するレポートを行い、効率性を向上させるための提言を行う
■監査結果の評価:
・適切なプロフェッショナルな懐疑心を持って監査結果(コントロールの弱点を含む)を評価
・ビジネスパートナーと協力して、弱点を軽減するための管理アクションプランの策定を支援
■コントロールコンサルティングサービス:
・コントロール環境を改善するための設計を支援するために、ステークホルダーにコントロールコンサルティングサービスを提供
■J-SOX年次評価:
・文書化されたコントロールの設計および運用の有効性を評価することにより、JSOX年次評価を促進
■外部監査人との調整:
・監査関連事項について外部監査人およびビジネスプロセスオーナーと調整
■プロジェクトおよびイニシアチブ:
・必要に応じて、楽天グループ株式会社または関連会社のプロジェクトおよびイニシアチブの実施を支援
楽天グループ株式会社
年収
500万円~1000万円
勤務地
東京都 世田谷区 玉川一丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス
【必須経験・スキル】
■ビジネスレベルの日本語力
■コミュニケーション能力
▽加えて、以下のいずれかのご経験をお持ちの方
■監査法人での財務諸表監査
■事業会社における内部監査
■J-SOX 内部統制評価業務
■内部統制に関するコンサルタント業務
■情報セキュリティ関連業務(ISMS)
【歓迎経験・スキル】
■CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
■CISSP、CISM、CGEIT等の資格
■上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上)
■上場企業における内部監査業務の経験(3年以上)
■上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験
■アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験
■事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験
■通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験
■データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル
■ビジネスレベルの英語力
【業務内容】
業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。
【具体的には】
■事業、組織別監査
■J-SOX評価
■コーポレート監査
■ISMS監査業務
【業務環境】
内部監査部全体で45名前後、20代から50代まで幅広い年代のメンバーで構成されております。
メンバーは中途採用者が中心で、バックグラウンドは、監査法人、事業会社がおおむね半々です。それぞれの経験を活かしながら、活躍しています。
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