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金融機関,内部統制・内部監査・コンプライアンス,年収600万円以上の転職・求人情報

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  • 600万円以上

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    公開求人数21+非公開求人あり非公開求人とは

    • 年収

      500万円~1200万円

    • 勤務地

      東京都 千代田区

    • 最寄駅

    • 年間休日120日以上
    業種
    金融機関 > その他(金融)
    応募条件

    【必須】 ■金融機関でコンプライアンス業務経験をお持ちの方 【歓迎される経験・スキル】 ■証券会社で売買審査業務経験をお持ちの方 ■証券外務員資格、内部管理責任者資格をお持ちの方

    仕事内容

    【職務内容】 内部管理責任者として、コンプライアンス関連の業務に携わって頂く予定です。 営業活動が適切に行われているのかの確認、取引データの管理、コンプラ イアンス遵守、その他関連業務をお任せします。急成長中の同社にとって、コンプライアンスの徹底は必要不可欠であり、非常に重要なポジションです。 【具体的には】 ■取引内容の確認、モニタリング業務 ■所属証券会社からの確認事項の対応 ■コンプライアンス関連での顧客対応 ■社内コンプライアス体制の整備やルールの策定

    • 年収

      700万円~1000万円

    • 勤務地

      東京都 港区

    • 最寄駅

    東証1部上場企業。“新しいことにチャレンジ”する企業文化が特徴。日本におけるリース業界のパイオニア!

    • 公認会計士
    • 公認会計士短答式試験合格
    • 公認会計士補
    • USCPA(米国公認会計士)
    • 公認会計士試験合格
    • 年間休日120日以上
    • 女性活躍中
    • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
    業種
    金融機関 > リース・クレジット・信販
    応募条件

    【必須経験・スキル】 ▽下記のいずれかに該当する方 ■事業会社での監査部門経験者 ■監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者 ■経理、法務・コンプラ、システム等の部署で内部統制関連業務の実務経験者 【歓迎経験・スキル】 ■CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、システム監査技術者、CFE(公認不正検査士)の資格取得者 ■公認会計士、USCPA(米国公認会計士)、税理士、弁護士、司法書士、社労士等の資格取得者(一部合格も可) ■組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験があると望ましい 【求める人物像】 ■健全な批判精神を持ち、臆することなく自らの意見提示ができる方 ■多様な環境や文化を認識し、対応する柔軟な思考ができる方

    仕事内容

    【職務内容】 ■オリックスグループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務 ■事業部門やミドル・バック部門への監査業務 ■監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供 ■グループ監査部の組織力向上のための各種部内プロジェクトへの参加 【将来的なキャリアパス(例)】 ■監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担ってもらう。 ■執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事してもらう。 ■法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど

    • 年収

      700万円~1300万円

    • 勤務地

      東京都 千代田区

    • 最寄駅

    ★ソニーフィナンシャルグループ★顧客志向を大切にする成長企業で安定就業が可能です★福利厚生充実★

    • 年間休日120日以上
    • 転勤なし
    • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
    • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
    業種
    金融機関 > ネット銀行
    応募条件

    【必須経験・スキル】 ■AML/CFT管理の、主に2線業務の経験を有している方 【歓迎経験・スキル】 ■1線業務への経験を有していると尚可 ■その他、法務、コンプライアンス業務への経験を有している方歓迎 【求める人物像】 ■主体性を持って業務に取り組める方 ■部内メンバーとの協力、関連部、関係者との円滑なコミュニケーションができる方 ■新しいことへの取り組み、学ぶ姿勢を持ち合わせている方 ■将来を担う人材として長く業務に携わっていただける方

    仕事内容

    【職務内容】 ■AML/CFT管理における、コンプライアンス部(統括部署)での2線業務のご担当 ■統括部署としての全社的な管理体制の高度化(規程の整備や1線への牽制機能等) ■同じく2線に位置する金融犯罪対策部(業務部署)との連携強化(兼務の可能性もあり) 【魅力】 ■現在のAML/CFT担当者は比較的年齢が高く、次世代を担う人材としてご活躍いただけるチャンスがあります。 ■AML/CFTの専門人材としてスキル、知見を身に着けていただくことができます。 ■AML/CFTに限らず、法務・コンプライアンス業務にも携わっていただける機会があり、業務の幅を広げることができます。 【組織体制】 ■コンプライアンス部:11名体制(うち兼務出向者1名、業務委託1名) ・AML/CFT3名、法務・コンプライアンス・庶務等7名、統括1名 ・女性4名、男性7名。30代1名、40代2名、50代以上8名。 【働き方】 ■フレックス制+在宅勤務 週1回+月4回の出社ガイドラインあり(月8日程度)

    • 年収

      680万円~880万円

    • 勤務地

      東京都 千代田区

    • 最寄駅

    ★ソニーフィナンシャルグループ★顧客志向を大切にする成長企業で安定就業が可能です★福利厚生充実★

    • 公認情報システム監査人(CISA)
    • 公認情報セキュリティマネージャー(CISM)
    • 年間休日120日以上
    • 転勤なし
    • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
    • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
    業種
    金融機関 > ネット銀行
    応募条件

    【必須経験・スキル】 ■監査法人、金融機関等で監査に関する業務の経験がある方 (被監査部署、経営とコミュニケーションが取れる方) 【歓迎経験・スキル】 ■内部監査に関連する資格保有者 ※CIA、CISA、CISMなど 【求める人物像】 ■監査人に相応しい倫理観のある方 ■分析力、論理性(事実認識し、問題点を抽出するため) ■主体的行動力(金融業界の変化の中で、未経験の分野にキャッチアップする力、新しい分野にチャレンジできる方) ■リーダーシップ力、コミュニケーション力(他者の価値観を尊重し、謙虚に自身を見つめ、他者の意見に耳を傾けて結論を出せる方)

    仕事内容

    【職務内容】 精通する業務分野での監査主任として、オフサイトモニタリング、リスク分析ならびに監査の実施(フォローアップ管理含む)を担当いただきます。 その他、監査に関連する企画業務(監査計画立案、品質管理等)にも従事いただきます。 【魅力】 同社内部監査部は、代表取締役社長、取締役会に直接のレポーティングラインを持っており、やりがいが大きい仕事です。 【組織体制】 ■内部監査部:10名体制 ・部長1名、監査担当8名、庶務担当1名 【働き方】 ■在宅勤務が可能な業務です。(週1回とその以外に月4回の出社勤務が必要(募集時点)) ■計画的に業務を進めていただくことで、月間30時間以内の残業で対応可能です。 ■資格取得支援や外部研修への参加機会など、一部、能力開発のための支援を行っています。

    • 年収

      400万円~800万円

    • 勤務地

      東京都 千代田区

    • 最寄駅

    • 公認情報システム監査人(CISA)
    • アクチュアリー
    • 公認会計士
    • CMA(米国公認管理会計士)
    • CFM(米国公認経営管理士)
    • 第二新卒可
    • 年間休日120日以上
    • 未経験可
    • 女性活躍中
    業種
    金融機関 > 生命保険
    応募条件

    【必須経験・スキル】 ■金融機関における監査等の業務経験者 ■あるいは、コンプライアンス、保険募集管理、保険契約管理、保険金等支払査定、保険商品開発、財務報告・会計実務、資産運用(企画、フロント、バック)、IT・情報システム、リスク管理、経営管理等の業務経験者で上記職務を通じ同社の内部監査態勢拡充に意欲的に取り組める方 【歓迎経験・スキル】 ■CIA、CFSA、CCSA、CISA、CFE、アクチュアリー、公認会計士、CPA、CMA等の資格保有者あるいは受験中の方歓迎 ■生命保険会社経験者優遇

    仕事内容

    【職務内容】 ▽内部監査態勢の整備・確立に関連する以下の業務 ■内部監査基本・関連規程及び内部監査計画の策定ならびに内部監査結果の分析、評価、経営陣への報告等 ■内部監査実施計画の策定及び内部監査の実施、記録、報告ならびに問題点の是正等 ■内部監査態勢にかかる品質管理(品質評価、人材配置および育成、モニタリング及び定期的リスク評価)

    オペレーション・事務企画業務|監査・監査企画【東京都】

    日本マスタートラスト信託銀行株式会社

    • 年収

      520万円~850万円

    • 勤務地

      東京都 港区

    • 最寄駅

    【三菱UFJフィナンシャル・グループの資産管理専門信託銀行】

    • 年間休日120日以上
    • 語学を活かす
    • 転勤なし
    • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
    業種
    金融機関 > 信託銀行
    応募条件

    【必須経験】 ▽社会人経験 5年~15年かつ下記のいずれかに該当する方 ■内部監査業務経験(業界不問) ■会計士資格をお持ちの方(業務監査経験者を想定) 【歓迎するスキル・経験】 ■EXCEL、WORD、POWERPOINTの活用 ■英語力 読みが一定程度(英文契約書等)できるレベル ■資格 CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士) ■経験 金融機関における内部監査業務経験がある方が望ましい 【求める人物像】 ◎内部監査人として公正不偏の態度で業務に従事できる方 ◎様々な情報の収集・分析により組織の課題を見つけ、改善提言ができる方 ◎多様な立場、考え、バックグラウンドの相手とコミュニケーションをとりながら合意形成を図れる方 ◎困難な状況においても、常に最善策を求め、目標の達成に向けて最後まで粘り強く遂行できる方 ◎組織に主体的に関与し、組織課題の解決に貢献するとともに、組織の力を向上させられる方 (業務と人材のマネジメント力)

    仕事内容

    資産管理専門信託銀行における内部監査業務。経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務です。 【業務内容】 ・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施 ・監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、監査結果の経営宛報告とりまとめ など 【配属先、業務環境等について】 ・内部監査部 (12名が在籍しています) ・配属先は「監査グループ」ないしは「監査企画グループ」を予定しています。 ・平常時で60%(平均/月)以上のリモートワークを行っています。

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