求人情報
保有資格から探す
業種から探す
一部の求人のみご覧いただけます。お申し込み後、あなたにぴったりの求人を
ご紹介いたします。
選択した条件をクリアしますか?
職種を選択
STEP.1分類を選択
STEP.2希望の項目を選択
選択した条件をクリアしますか?
公開求人数7件+非公開求人あり非公開求人とは
年収
480万円~890万円
勤務地
東京都 港区
最寄駅
神谷町駅
【ENEOSホールディングス100%出資】世界シェアNo.1多数!日本を代表する非鉄金属の総合メーカー
【必須】 会計の専門知識を活かした内部統制実務経験 【歓迎】 IT統制への従事経験や監査法人での内部統制監査経験があれば尚可 【キャリアパス】 事業・業務理解推進のため、監査部以外の組織への異動もあり得ます。 【組織の特徴】 監査役・会計監査人と並ぶ三様監査の一角としての内部監査の実施に加え、金融商品取引法に基づく内部統制の整備および運用状況を評価し、取締役会および経営層(親会社であるENEOSホールディングス含む)に報告を行っています。 ※現在は上場会社であるENEOSホールディングス株式会社連結グループの構成単位としての活動となりますが、2023年5月11日公表の通り、同社は東京証券取引所への株式上場準備を開始しており、JX金属株式会社の連結グループとしての内部統制を評価する体制を整えています。 【募集背景】 上記の通り株式上場準備を開始しており、JX金属株式会社の連結グループとしての内部統制の評価体制を整えていく中で評価業務の質量ともに現在より増加することから、内部統制評価担当を新たに募集することとなりました。
≪経理(監査/内部統制)(11-07)≫ 【お任せする業務】 金融商品取引法に基づく内部統制の整備および運用状況評価業務(J-SOX対応)を担当いただきます。 ●具体的には 以下業務に携わっていただきます。 ・同社および当社グループの財務報告に係る内部統制の独立的評価、整備・運用の推進及び支援に関する業務(全社的内部統制、業務プロセス全般(決算財務報告プロセス、可能であればIT統制含む)) 同社は内部統制評価業務の更なる体制強化の途上であり、前職でのご経験や専門性、新鮮な視点からの当社の課題等についてのフィードバックや提案を期待しています。 【このポジションの魅力】 ●仕事の魅力 ・企業の財務報告に係る信頼性を担保する非常に重要な役割であり、今後当社が株式上場準備を進めるにつれ、その重要性は一層増していきます。 ・同社は内部統制運用・評価体制強化の途上ということもあり、前職でのご経験を活かしながら、仕組みづくりにも携われます。 ・同社は銅・レアメタルを中心とした非鉄金属に関する一貫した事業展開をグローバルに行っており、視野を広げることができます。 ●体制・教育 業務に関連する講習会の参加等の自己啓発を積極的に推奨・支援しています。(会社としても教育体系を整え、社員の教育に積極的に取り組んでおります)
JX金属株式会社
年収
480万円~850万円
勤務地
東京都 港区
最寄駅
神谷町駅
【ENEOSホールディングス100%出資】世界シェアNo.1多数!日本を代表する非鉄金属の総合メーカー
【必須】 ■会計の専門知識を活かした業務経験者 ■監査業務に興味を持ち、その他の業務においても積極性・柔軟性を発揮できる方 【歓迎】 ■事業会社における監査業務経験、監査法人勤務経験があれば尚可 【募集背景】 同社は2019年に発表した「2040年JX金属グループ長期ビジョン」に沿って事業構造を大きく変えていく途上にあり、その中で生まれるリスクや機会に会社が対応できるようサポートする内部監査体制が必要となります。また併せて、社会的なコーポレートガバナンス強化への要請も年々高まっており、内部監査機能の一層の強化を図るべく、監査担当を新たに募集することとなりました。 ●体制・教育 内部監査に関連する講習会の参加や資格取得を積極的に推奨・支援しています。
≪経理(監査)(11-04)≫ 【お任せする業務】 内部監査業務を担当いただきます。 ●具体的には 以下業務に携わっていただきます。 ・子会社監査 ・本体組織の監査業務 ・監査関連企画業務 監査部は2020年から外部コンサルタントを起用し、内部監査業務の高度化を進めております。多種多様な監査部員の知見を活かし、より「経営に資する監査」を実現すべく、前職でのご経験や専門性、新鮮な視点からの当社の課題・リスク等についてのフィードバックを期待しています。 【キャリアパス】 事業・業務理解推進のため、監査部以外の組織への異動もあり得ます。 【組織の特徴】 監査役・会計監査人と並ぶ三様監査の一角として、JX金属グループのコーポレートガバナンスにおいて重要な役割を担っています。現在は国内外のグループ会社において経営に資する監査業務を遂行して、改善への提言を通じて経営目標の効果的達成をサポートすべく、監査業務の高度化や内部統制の強化等に取り組んでおります。 【このポジションの魅力】 ●仕事の魅力 ・数多くの事業分野を持つ当社グループにおいて、内部監査という機会を通して様々な事業分野の幹部層と接し、事業運営についての考え方に触れる機会があります。 ・外部コンサルタントを起用し網羅的に会社運営をカバーした監査プログラムを構築・運用しており、前職でのご経験を活かしながら新たな知見・気付きを得ることができます。 ・グローバルに事業を展開しており、内部監査の往査過程で様々な国・地域の関係会社等に接し、幅広く視野を持ちながらご活躍いただけます。 ・現在同部では、内部監査業務の高度化の途上ということもあり、多種多様な職種・職歴のメンバーと一緒に監査プロセスを構築・改善していく機会があります。 ・2021年6月に東京証券取引所より「改訂コーポレートガバナンス・コード」が公表される等、ガバナンス強化についての社会的要請が高まる中で、内部監査部門に関しても今後ますます求められる役割や責任範囲が増えていくと考えられ、その様な社会的背景の中で同社においても監査部の役割期待は増しております。
株式会社メイテック
年収
500万円~800万円
勤務地
東京都 台東区
最寄駅
【東証一部上場】創業40年、業界のリーディングカンパニー「メイテックグループ」です。
【必要な経験・スキル】 ■社会人経験:10年~20年ほど ①下記いずれかの経験 ・IR業務経験(事業会社・監査法人不問)※経験年数は拘らないが、書記等の補助業務経験のみはNG ・内部統制システム構築、維持管理の経験 ・上記担当業務内容に関するマネジメント経験 ②論理的思考力、傾聴力 【歓迎する経験・スキル】 ■資金調達業務経験(借入金の管理レベルはNG) ■プレゼン能力、交渉力、英語力(特に読み書き) ■熱く語れて口説ける営業経験 ■対人面で積極的、フットワークが軽く、覇気のある方(軽率はNG) ■てきぱきとスピーディーに行動出来る方(のんびりはNG) ■責任感が強く、粘り強く結果に拘る方 ■明確な目標を持ち、邁進出来る方(独りよがり、自信過剰はNG) ■相手に対して敬意をもって接することができる(馬鹿にしない)
■以下業務をお任せいたします。 【具体的には】 ■金融機関との折衝業務、資金等の財務業務 ■IR業務(適時開示資料の作成、ディスクロージャー資料の作成) ■決算説明会の開催 ■国内外の機関投資家、個人投資家とのリレーション ■アナリストおよび証券会社対応 ■内部統制システム(リスク管理、情報管理、コンプライアンス)構築、維持管理 ■役員会事務局(取締役会、執行役員会) ■株主総会運営全般
三菱マテリアル株式会社
年収
900万円~1200万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
二重橋前駅
【必須要件】 ・内部監査に関する知見を有する方(主査をお任せできる力量想定しております。) ・概ね3年以上の民間企業の内部監査部門又は会計事務所での業務経験を有する方 ・ビジネスでの英語使用経験を有する方(目安としてTOEIC800点以上相当) 【歓迎要件】 公認内部監査人(CIA)、内部監査士資格をお持ちの方 【求める人物像】 ・探求心が旺盛で、率先して行動できる方 ・チームで行動するため、協調性があり、同僚と十分コミュニケーションをとりながら働くことのできる方 【語学力】 ・ビジネスでの英語使用経験を有する方(目安としてTOEIC800点以上相当) ・海外拠点とのメール・文書等でのやり取りがあります。 ・往査時は通訳を起用することもありますが、会話のご経験を有する方は尚歓迎いたします。
【業務内容】 監査部長及び内部監査チームリーダーと相談しながら進めて頂くことを想定しています。 ・内部監査(拠点への往査、報告書作成、フォローアップ等) 40% ・J-SOX評価作業の企画、推進、フォローアップ 20% ・リスクベース内部監査への移行準備(拠点との調整等) 40% 会計監査やシステム監査の取り扱いについては、 別機能として存在しており、本業務スコープ外となります。 総合監査として複数分野(労働、安全、下請け法など)のチェックを行っていただきますが、会計監査などは外部監査法人にも依頼をしています。 将来的には高機能製品カンパニーの監査部門を統括していただくことを期待します。 【可能性のあるキャリアステップ】 事業に対する理解を深めることで、カンパニーの管理部門で責任ある立場をお任せする可能性もあります。
【必須要件】 ■内部監査または経理実務経験者 【歓迎要件】 ■公認会計士資格を有し、5年以上の監査実務経験者 ■日商簿記2級以上 ■公認会計士、公認内部監査人(CIA) [その他] 監査に関する知識に加えて、誠実、正義感、真摯さを持ち合わせ、既存室員(9名)や被監査部門(約120部門)との良好な関係構築に必要なコミュニケーション力を有し、内部監査を通じて当社の発展に貢献する意欲を持っておられる方を歓迎いたします。
同社および同社グループ企業を対象とした内部監査業務です。 具体的には、基幹システムデータ等を活用した事前準備および既存の監査実施項目(チェックシート)の最適化を行い、実査(ヒアリング・証憑確認等)ののち監査報告書を作成します。 その後、内部監査指摘事項について、被監査部門への助言等を行い、指摘事項の是正を推進します。 なお、実査は原則として2名以上の監査チームで行います。 実査時以外は業務内容に応じて、テレワーク勤務も可能です。
【必須】 ・企業法務又は経理・会計全般の知識 【尚可】 ・法務部門での実務経験者 ・経理部門での実務経験者 ・内部監査の実務経験者 ・J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験者 ・ITシステム全般でエンジニアとしての実務経験者 ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格保有者 ・英語力(?TOEIC800点以上又は実務で英語を活用できる方) 【求めている人物像】 ・地味な作業をコツコツとこなせる方 ・主体的に動ける方 ・スピーディーに制作業務を対応しつつ、急な対応もレスポンスよく対応できる方 ・チームで制作業務を進めた経験があり、円滑にコミュニケーションできる方
内部監査業務全般を担当頂きます。 〇各部門及び子会社に対する内部監査業務(業務監査) ・法令、定款、経営方針及び諸規程等に準拠して、適正に行われているか否かを監査し、 その監査結果で発見した指摘事項等に対する改善の助言や提案を行う。 〇J-SOX内部統制報告制度対応業務(経営者評価) ・J-SOX内部統制システム及び評価項目等の見直し並びに内部統制の有効性の評価を行い、 ガンホーグループ内部統制の最適化を図る。 【入社後の業務】 〇内部監査経験者の方 入社後は、まずは当社の業務全般について理解して頂き、内部監査人とし て内部監査の実施及びJ-SOX内部統制評価業務を行って頂き、将来的には、 ガンホーグループにおける内部監査の品質向上及び内部統制システムの最 適化に向けた取組みを担って頂きます。 〇未経験者の方 入社後は、当社の業務全般の理解と併せて、内部監査・内部統制に関する 業務のサポート等を行いながら監査知識・手法等を習得して頂き、将来的 に、自ら内部監査人としての内部監査やJ-SOX内部統制評価業務を行って頂 きます。 【ガンホーの内部監査室】 当社及びグループ会社の様々な業務やシステムに関わるため、必然的に会社 経営について俯瞰的に且つ非常に深く知ることができるポジションです。 また、監査過程で発見した事実をもとに改善への助言・提案等をすることも 多く、自らの考えや判断に基づき業務を進めることができる分責任は大き く、他では代えの効かない職務であると考えます。
【必須経験・スキル】 ■監査法人での5年以上の経験。(担当職の経験が必須です) ■JSOX評価またはプロセスレベルの統制の監査経験(ITAC評価を含む) ■内部監査に関連する資格。例)CPA、CIA、CISA…など。 ■上場企業での3年以上の経験(会計、内部監査) ■上場企業における会計監査の担当経験。
【ポジション詳細】 主な仕事は次のとおりです。 ■海外グループ会社を含む事業部門・部門の内部監査。 ■J-SOXに必要な内部統制評価(文書化支援、情報収集、管理評価) 私たちのフラットチームでは、全員がONE TEAMとして監査/評価プロジェクトを実施し、オフライン/オンラインやチャットで監査手順を進めています。 このポジションには、会計と監査に関する比較的高いバックグラウンドが必要です。 任務後、コンプライアンス監査、セキュリティ監査、または内部統制などに関連するその他の全社的なプロジェクトに経験を広げる機会があります。 【業務環境】 内部監査部門には4つのセクションがあり、30人以上が内部監査部門で働いており、監査クライアントはフィンテックとモバイルを除くすべての国内/海外組織です。 この役職は、国内企業の監査を担当する内部監査部門に属しています。 私たちのチームには12人のメンバーがいて、年齢構成は20代から40代までさまざまです。 チームメンバーのほとんどは中途採用です。半分は監査法人から来ています。中途採用のスタッフがこの会社で非常に活発です。