公認会計士の公開求人情報

一部の求人のみご覧いただけます。お申し込み後、あなたにぴったりの求人を
ご紹介いたします。

公認会計士,金融機関,監査法人,東京都,年収800万円以上の転職・求人情報

現在の検索条件

検索条件:
  • 公認会計士
  • 監査法人
  • 金融機関
  • 800万円以上
  • 東京都

企業名(五十音順)より検索

保有資格

業種

勤務地

フリーワード

職種

年収

以上

従業員数

こだわり

企業名

選択した条件をクリアしますか?

職種を選択

STEP.1分類を選択

  • コンサルタント/監査法人/士業関連
  • 金融専門職
  • 経営/企画/管理/事務
  • SE・システムエンジニア(IT/通信/インターネット)

STEP.2希望の項目を選択

選択した条件をクリアしますか?

求人情報の検索結果一覧

公開求人数8+非公開求人あり非公開求人とは

  • 年収

    850万円~1200万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区

  • 最寄駅

売上高・総資産共に業界トップクラスの総合ファイナンスカンパニー

  • 公認情報システム監査人(CISA)
  • 公認会計士
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 転勤なし
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > リース・クレジット・信販
応募条件

【必須経験・スキル】 ■内部監査又は会計監査の業務経験3年以上 ■CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)などの監査資格保有者、または同等の内部監査・IT監査知識 ■簿記、企業会計の基本知識 【歓迎経験・スキル】 ■情報システムの開発・運用・セキュリティに関する実務経験や海外勤務経験があると望ましい ■CPA(公認会計士)、CAMS(公認AMLスペシャリスト)などの資格保有者や同等の知識があるとなお可 ■海外拠点監査の機会もあり、現地従業員とコミュニケーションできる語学力(英語)があると望ましい 【求める人物像】 ■専門知識や経験を活かし、内部監査・IT監査の高度化に向けた取り組みができる方 ■同社の事業・業務に興味を持ち、常に新しい新たな知識を能動的に吸収し、監査対象先に付加価値を与える監査業務に強い意欲を持つ方 ■1線の現場/事業部・2線のコーポレート各部を含む関係者との円滑なコミュニケーションができる方

仕事内容

【職務内容】 ■本社部署や専門事業部、国内グループ会社に対する経営監査・業務監査・IT監査、および、監査手法の高度化推進等 ▽主な監査対象業務 リース/割賦販売/ファクタリング/ローン/クレジット/アセットファイナンス/プロジェクトファイナンス/事業投資・事業運営、等 【具体的には】 ■リスク評価に基づいた中長期・年度内部監査計画策定業務 ■個別監査の計画、実施、評定、報告書作成、フォローアップ業務 ■経営監査・業務監査・IT監査等の監査手法の高度化、監査部門内への展開 【この仕事の魅力】 ■同社グループにおける「信頼されるビジネスアドバイザー」となるべく、グループ・グローバルベースで監査品質の向上を目指しています。将来を見据えた高度な提言を通じた経営に資する監査の実現に向けて様々な施策に取り組んでいる最中です。皆さんのこれまでのキャリア・スキルやアイデアを業務に活かすチャンスが豊富にあります。監査法人や事業会社監査部門出身者など、中途入社の方も数多く活躍しています。 ■内部監査関連の資格取得や資格維持に関する会社補助制度あり。(CIA、CISA、CFE、CAMS、CPA等)

  • 年収

    850万円~1200万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区

  • 最寄駅

売上高・総資産共に業界トップクラスの総合ファイナンスカンパニー

  • その他
  • 公認会計士
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 語学を活かす
  • 未経験可
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > リース・クレジット・信販
応募条件

【必須経験・スキル】 ■中上級レベルの英語力(TOEIC800点以上、ビジネスレベルの英会話) ■内部監査又は会計監査の業務経験3年以上 ■CIA(公認内部監査人)資格保有者、または同等の内部監査知識 【歓迎経験・スキル】 ■上級レベルの英語力(TOEIC900以上、英語でのビジネス実務経験有) ■海外での内部監査又は会計監査の業務経験3年以上 (うち、内部監査 or 会計監査のマネジャー経験者) ■CPA、CISA、CAMSなどの資格があると望ましい 【求める人物像】 ■専門知識や経験を活かし、内部監査の高度化に向けた取り組みができる方 ■同社の事業・業務に興味を持ち、常に新しい新たな知識を能動的に吸収し、監査対象先に付加価値を与える監査業務に強い意欲を持つ方 ■欧州・米州・アセアン・中国における海外子会社や社内関係部との円滑なコミュニケーションができる方

仕事内容

【職務内容】 ■本社部署や専門事業部、国外グループ会社に対する経営監査・業務監査・IT監査、および、監査手法の高度化推進等 【具体的には】 ■リスク評価に基づいた中長期・年度内部監査計画策定業務 ■個別監査の計画、実施、評定、報告書作成、フォローアップ業務 ■経営監査・業務監査の手法高度化、監査部門内への展開 ■海外への往査出張あり(2ヵ月に1回程(期間1週間半程度) ※状況に応じて渡航制限あり) 【この仕事の魅力】 ■同社グループにおける「信頼されるビジネスアドバイザー」となるべく、グループ・グローバルベースで監査品質の向上を目指しています。皆さんのこれまでのキャリア・スキルやアイデアを業務に活かすチャンスが豊富にあります。監査法人や事業会社監査部門出身者など、中途入社の方も数多く活躍しています。 ■尚、米国ボストンに米州監査チームを有しています。

内部統制監査|SOX監査【東京都】

株式会社三菱UFJ銀行

  • 年収

    800万円~1500万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区

  • 最寄駅

  • 公認会計士
  • 公認会計士試験合格
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 語学を活かす
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
業種
金融機関 > 都市銀行
応募条件

【必須経験・スキル】 ■監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験、または金融機関での内部監査経験があり、SOX監査業務に意欲のある方 ■公認会計士(CPA)資格を保有または同等の知見を有する方 ■(グローバル職務を希望の場合)ビジネスレベルの英語力がある方

仕事内容

【職務内容】 ■財務報告・SOXのプロフェッショナルとして、SOX監査(グローバル・国内)を実施 ■リスクアセスメント及び監査計画の立案 ■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供 【具体的には】 <グローバル> ■海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ■欧州・米州・アジア等、世界各国の海外拠点監査人に指示・結果の取り纏めを実施 ※業務にあたっては、各海外拠点監査人と密にコミュニケーションを実施。 <国内> ■三菱UFJ銀行、MUFGグループ各社の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ■銀行のみではなく、信託銀行・証券等、MUFGグループ各社と協働し、グループ一体で監査を実施

  • 年収

    500万円~1300万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区

  • 最寄駅

  • 公認会計士
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 語学を活かす
  • 5名以上募集
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > 都市銀行
応募条件

【必須経験・スキル】 ■事業会社や金融機関、コンサルティングファームなどで決算業務 or 会計関連プロジェクト経験がある方(決算早期化やERP導入など) 【歓迎経験・スキル】 ■会計基準(日本基準/米国基準)をIFRSに移行及び財務関連のプロジェクトの推進経験がある方 ■IFRS決算業務、監査業務経験のある方 ■監査法人での3年以上の勤務経験がある方 ■銀行を始めとした金融機関での3年以上の勤務がある方 (金融商品に精通している方は尚可) ■海外にて決算業務に従事した経験のある方

仕事内容

【職務内容】 ■IFRS適用検討プロジェクトの会計実務の検討(リーダークラス、担当者) ・IFRS適用後の会計・開示方針や業務フロー、要件定義書などの成果物作成/関係部署との検討や協議、ワーキンググループ運営含めたPJマネジメント 【キャリアイメージ】 ■IFRS適用検討プロジェクトの即戦力として入社して頂くことが前提だが、プロジェクト終了後は本件後プロセスによる決算及び財務業務をリードする人材として、主に同行の財務領域(国内外)で活躍 ■経験の積み方は個人差があるが、最終的には主計室を始めとした財務領域のマネジメントへのキャリアパスあり

内部監査|【東京都】

株式会社三菱UFJ銀行

  • 年収

    800万円~1500万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区

  • 最寄駅

  • 公認会計士
  • 公認会計士試験合格
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 語学を活かす
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
業種
金融機関 > 都市銀行
応募条件

【必須経験・スキル】 ■内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方 【歓迎経験・スキル】 ▽以下のいずれかの条件を満たせば尚可 ■金融機関での監査業務経験があり、公認内部監査人(CIA)資格を保有または同等の知見のある方 ■金融機関でのコンプライアンス、リスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務の実務経験がある方 ■業務遂行に必要な英語力がある方(TOEIC730点以上)

仕事内容

【職務内容】 ■三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務 ■リスクアセスメント及び監査計画の立案 ■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供

  • 年収

    700万円~1000万円

  • 勤務地

    東京都 新宿区、他

  • 最寄駅

~PayPay株式会社の子会社。日本一のカード会社へ~

  • 公認会計士
  • USCPA(米国公認会計士)
  • その他
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 転勤なし
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > リース・クレジット・信販
応募条件

【必須経験・スキル】 ▽下記いずれかの業務を3年以上経験されている方 ※インチャージ経験(年数不問)は必須 ■事業会社、金融機関における内部監査業務 ■監査法人における外部監査業務 【歓迎経験・スキル】 ■会計、内部監査、内部監査関連資格: CIA, CFE, CPA(日/米)等 ■リスクベース監査、経営に資する監査の実践 【求める人物像】 ■これから大きくなっていく組織で内部監査を極めたいとお考えの方

仕事内容

【職務内容】 ■監査チームの一員として、年間内部監査計画に基づきリスクベースによる個別監査(テーマ別、部署別等)を実施していただきます。 ■個別監査計画立案、監査要点/監査項目設定、本検証、改善提言立案、監査報告書作成等、一連の監査業務を行っていただきます。 【具体的には】 ■内部監査業務(テーマ監査、部署別監査、システム監査)の実施 ■発見事項、改善計画について関係部署との協議、調整 【ポジションの魅力】 ■内部監査業務を通じて、事業を拡大する成長企業に貢献できる ■現状維持ではなく、改善、高度化への取り組みを経験できる 【組織・チームについて】 「圧倒的No.1のサービスをすべてのお客さまに!」というビジョンを掲げ、PayPayカードの事業・組織は成長を積み重ねています。 リスクベース監査により当社の成長を阻害するリスクを察知し最善の手立てを提案・助言することが内部監査室のミッションです。 様々な業務経験を積んだメンバーで構成されており、各自のスキルや能力を発揮し、経験を生かしながら監査業務を推進しています。 【組織】 13名(室長 1名、内部監査室付3名、監査グループ5名、システム監査グループ4名) 【教育・研修制度】 ■入社時研修 ■管理職研修 ■新任管理職研修 ■公募制による各種研修 ■その他業務知識習得研修 他 ■その他社内制度 ■定期的な1on1:社員の成長に合わせた能力開発を支援する制度

  • 年収

    700万円~1000万円

  • 勤務地

    東京都 港区

  • 最寄駅

東証1部上場企業。“新しいことにチャレンジ”する企業文化が特徴。日本におけるリース業界のパイオニア!

  • 公認会計士
  • 公認会計士短答式試験合格
  • 公認会計士補
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 公認会計士試験合格
  • 年間休日120日以上
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
業種
金融機関 > リース・クレジット・信販
応募条件

【必須経験・スキル】 ▽下記のいずれかに該当する方 ■事業会社での監査部門経験者 ■監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者 ■経理、法務・コンプラ、システム等の部署で内部統制関連業務の実務経験者 【歓迎経験・スキル】 ■CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、システム監査技術者、CFE(公認不正検査士)の資格取得者 ■公認会計士、USCPA(米国公認会計士)、税理士、弁護士、司法書士、社労士等の資格取得者(一部合格も可) ■組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験があると望ましい 【求める人物像】 ■健全な批判精神を持ち、臆することなく自らの意見提示ができる方 ■多様な環境や文化を認識し、対応する柔軟な思考ができる方

仕事内容

【職務内容】 ■オリックスグループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務 ■事業部門やミドル・バック部門への監査業務 ■監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供 ■グループ監査部の組織力向上のための各種部内プロジェクトへの参加 【将来的なキャリアパス(例)】 ■監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担ってもらう。 ■執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事してもらう。 ■法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど

  • 年収

    600万円~1100万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区

  • 最寄駅

  • 公認会計士
  • 女性活躍中
業種
金融機関 > 生命保険
応募条件

【必須経験・スキル】 ▽以下のいずれかの経験を2年以上お持ちの方 ■銀行、証券、投資顧問、保険など金融機関での経理経験 ■監査法人での監査経験 ■ファイナンス分野でのコンサル経験 【歓迎経験・スキル】 ■金融機関での資産運用関連の経験 ■金融商品会計に関する知識、経験 ■USGAAPの知識、経験 ■SQL、BIなどデータベースに関する知識 ■公認会計士、CPA、証券アナリストなど会計や資産運用に関する資格 ■英語力 ※必須ではありませんが、英文契約や英語のドキュメントの読解は必要になるため、英語に抵抗のない方、学習意欲のある方は歓迎です。 上記要件にあてはまるかどうか判断がつきかねる場合は、ご相談いただくか、もしくは是非ご応募いただきますようお願い致します。

仕事内容

【職務内容】 運用資産に関する経理業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ■運用資産に関する決算業務(JGAAP、USGAAP)およびレポーティング業務 ■新規投資案件の会計・税務面の検討 ■運用資産の経理に関するシステムやオペレーションの構築・改善 【部署ミッション】 ■資産運用の拡大と高度化に順応出来る業務フローと人材育成を推進する ■資産運用バックオフィス業務を集約し効率化する ■資産運用部門間の内部統制を強化し、リスクを適正にコントロールしていく 【部門の特徴】 ■月初および四半期初が繁忙期になりますが、それ以外の時期は比較的業務量を調整しやすい環境です。 ■連続休暇を含め、休みは取りやすい環境になります。 ■年次の浅い社員も多いため、常に不明な点を回りに確認しやすい環境であるように努めています。 ■経験値の高い人の知識を共有できるよう日ごろのコミュニケーションを大切にしています。 【業務のやりがい】 ■様々な投資商品に触れることができます。 ■会計や税務にする知識を得ることができます。 ■自分で1からプロセスを構築したり、新たなプロセスを提案したり、主体的に取り組むことができる業務が多くあります。