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公開求人数111+非公開求人あり非公開求人とは

  • 年収

    300万円~600万円

  • 勤務地

    東京都 港区 虎ノ門5丁目11番1号 オランダヒルズ森タワーRoP1005号

上場企業やファンドを対象にM&Aから会計・ベンチャー支援まで幅広く対応。多様な案件に携わりながら専門スキルを磨ける環境です。

  • 第二新卒可
  • 年間休日120日以上
  • 未経験可
  • 新卒可
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
コンサルティング・シンクタンク > 財務・会計アドバイザリー(FAS)
雇用形態
業務委託,正社員
最寄駅
東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩1分
応募条件

【必須経験・スキル】
下記いずれかに該当する方
■会計業界にご興味のある方
■数字に強い方
■監査法人/会計コンサルファームでの業務経験を有する方

仕事内容

【業務内容】
クライアント(上場企業やファンドが主な対象)に対して多様なファイナンシャルアドバイザリーおよび会計アドバイザリー業務を提供していただきます。

【具体的には】
■M&A・事業継承関連業務
・Financial Advisory(財務アドバイザリー)
・モデル作成(Modeling)
・企業価値評価(Valuation)
・デューデリジェンス(Due Diligence)
・取得価格配分(Purchase Price Allocation-PPA)
・ポストマージャーインテグレーション(Post Merger Integration-PMI)
・事業承継型投資

■会計アドバイザリー関連業務
・事業計画策定支援
・業務改善及び効率化支援
・決算開示支援
・IFRS(国際財務報告基準)支援
・不正調査
・顧問や相談業務

■ベンチャー支援業務
・資本政策作成支援
・資金調達支援
・IPO支援
・内部統制(J-SOX)支援
・内部監査支援
・ストックオプション導入支援
・社外役員派遣
・ベンチャー投資

【名古屋】リスクコンサルタント

有限責任あずさ監査法人

  • 年収

    490万円~1900万円

  • 勤務地

    愛知県 名古屋市中村区 名駅3丁目28番12号 大名古屋ビルヂング

  • 年間休日120日以上
業種
監査法人・事務所 > 監査法人
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「名古屋駅」徒歩3分
応募条件

【シニアアソシエイト以下_必須要件】
コンサルティングファーム、監査法人、上場会社にて以下のいずれかのご経験がある方
・リスクマネジメント
・コンプライアンスに関連するリスクマネジメント
・ESG(気候変動、人権など)及び地政学に関連するリスクマネジメント
・内部統制(J-SOX、US-SOX)対応
・不正・不祥事対応(調査、再発防止策の立案・実行等)
・財務経理・税務・法務・コンプライアンス等に対する内部監査(IT監査含む)
・子会社あるいは海外事業管理
・内部統制監査を含む会計監査
・経営工学・金融工学やデータ分析
・セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析
(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等)または、ビジネスレベルの英語力(会話及び読み書き)ならびに社会人としてオフィスワーク経験がある方

【マネジャー_必須要件】
①プロジェクトや組織のマネジメント経験がある方
②コンサルティングファーム、監査法人、上場会社等にて以下のいずれかのご経験を概ね計5年超有している方
・リスクマネジメント
・コンプライアンスに関連するリスクマネジメント
・ESG(気候変動、人権など)及び地政学に関連するリスクマネジメント
・内部統制(J-SOX、US-SOX)対応
・不正・不祥事対応(調査、再発防止策の立案・実行等)
・財務経理・税務・法務・コンプライアンス等に対する内部監査(IT監査含む)
・子会社あるいは海外事業管理
・内部統制監査を含む会計監査
・経営工学・金融工学やデータ分析
・セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析
(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等)
(クラスに問わず_優遇条件)
・上記応募要件に該当する業務のコンサルティング・アドバイザリー業務経験
※加えてネイティブクラスの英語力がある場合、採用・条件面等で特に考慮させていただきます。

(人柄)
・コミュニケーションを取ることが好きな方
・ポジティブ志向で、明るく朗らかな方
・論理的思考と共感力をもって適切に物事を捉えることができる方
・新しい領域にチャレンジすることが好きな方
・不正リスク対応に関して使命感を持って社会的意義を感じられる方

仕事内容

■業務内容
私たちは、不正対応、内部統制構築、リスク対応などの専門知識を活かし、企業のガバナンス・リスク・コンプライアンス(GRC)領域強化を支援しています。これにより、企業のインテグリティを高め、AI時代の進化など環境の変化に対応した持続可能な経営基盤を構築するための総合的なサービスを提供しています。
さらに、得意とするこれらの知見を活用し、会計監査における不正リスク対応の体制強化にも深く貢献しています。

● 有事対応後の再発防止支援
● データ・AIを活用したリスク予兆管理およびモニタリング
● リスクマネジメント
● コンプライアンスに関連するリスクマネジメント
● ESG(気候変動、人権など)及び地政学等に関連するリスクマネジメント
● 内部統制(J-SOX、US-SOX、IT監査)対応
● デジタル技術を活用した最適な内部統制・モニタリングの構築支援
● 財務経理・税務・法務・コンプライアンスに対する内部監査(IT監査含む)
● 内部監査の品質評価対応
● 子会社あるいは海外事業管理を含めた経理ガバナンス
● 経営工学・金融工学やデータ分析
● セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析
(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等)等

【大阪】リスクコンサルタント

有限責任あずさ監査法人

  • 年収

    490万円~1900万円

  • 勤務地

    大阪府 大阪市中央区 北浜3丁目5番29号 日本生命淀屋橋ビル

  • 年間休日120日以上
業種
監査法人・事務所 > 監査法人
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「淀屋橋駅」
応募条件

【シニアアソシエイト以下_必須要件】
コンサルティングファーム、監査法人、上場会社にて以下のいずれかのご経験がある方
・リスクマネジメント
・コンプライアンスに関連するリスクマネジメント
・ESG(気候変動、人権など)及び地政学に関連するリスクマネジメント
・内部統制(J-SOX、US-SOX)対応
・不正・不祥事対応(調査、再発防止策の立案・実行等)
・財務経理・税務・法務・コンプライアンス等に対する内部監査(IT監査含む)
・子会社あるいは海外事業管理
・内部統制監査を含む会計監査
・経営工学・金融工学やデータ分析
・セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析
(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等)または、ビジネスレベルの英語力(会話及び読み書き)ならびに社会人としてオフィスワーク経験がある方

【マネジャー_必須要件】
①プロジェクトや組織のマネジメント経験がある方
②コンサルティングファーム、監査法人、上場会社等にて以下のいずれかのご経験を概ね計5年超有している方
・リスクマネジメント
・コンプライアンスに関連するリスクマネジメント
・ESG(気候変動、人権など)及び地政学に関連するリスクマネジメント
・内部統制(J-SOX、US-SOX)対応
・不正・不祥事対応(調査、再発防止策の立案・実行等)
・財務経理・税務・法務・コンプライアンス等に対する内部監査(IT監査含む)
・子会社あるいは海外事業管理
・内部統制監査を含む会計監査
・経営工学・金融工学やデータ分析
・セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析
(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等)
(クラスに問わず_優遇条件)
・上記応募要件に該当する業務のコンサルティング・アドバイザリー業務経験
※加えてネイティブクラスの英語力がある場合、採用・条件面等で特に考慮させていただきます。

(人柄)
・コミュニケーションを取ることが好きな方
・ポジティブ志向で、明るく朗らかな方
・論理的思考と共感力をもって適切に物事を捉えることができる方
・新しい領域にチャレンジすることが好きな方
・不正リスク対応に関して使命感を持って社会的意義を感じられる方

仕事内容

■業務内容
私たちは、不正対応、内部統制構築、リスク対応などの専門知識を活かし、企業のガバナンス・リスク・コンプライアンス(GRC)領域強化を支援しています。これにより、企業のインテグリティを高め、AI時代の進化など環境の変化に対応した持続可能な経営基盤を構築するための総合的なサービスを提供しています。
さらに、得意とするこれらの知見を活用し、会計監査における不正リスク対応の体制強化にも深く貢献しています。

● 有事対応後の再発防止支援
● データ・AIを活用したリスク予兆管理およびモニタリング
● リスクマネジメント
● コンプライアンスに関連するリスクマネジメント
● ESG(気候変動、人権など)及び地政学等に関連するリスクマネジメント
● 内部統制(J-SOX、US-SOX、IT監査)対応
● デジタル技術を活用した最適な内部統制・モニタリングの構築支援
● 財務経理・税務・法務・コンプライアンスに対する内部監査(IT監査含む)
● 内部監査の品質評価対応
● 子会社あるいは海外事業管理を含めた経理ガバナンス
● 経営工学・金融工学やデータ分析
● セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析
(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等)等

  • 年収

    800万円~1500万円

  • 勤務地

    東京都 港区 港南二丁目16番5号 NBF品川タワー

~楽天グループのフィンテック領域でキャッシュレス決済ビジネスを展開~

  • 公認会計士
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 語学を活かす
  • 転勤なし
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > その他(金融)
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「品川駅」
応募条件

【必須経験・スキル】
■内部監査または関連分野での3年以上の実務経験
■内部監査に関する知識およびスキル(CIA、CISAなどの資格保有者は優遇)
■高い分析力および問題解決能力
■優れたコミュニケーション能力および報告書作成能力
■TOEIC800点以上相当、もしくは入社後2年間以内に同等のスコアを取得する意欲をお持ちであること

【歓迎経験・スキル】
■公認内部監査人(CIA)または公認情報システム監査人(CISA)の資格
■ERPシステムの知識および経験
■金融業界での監査経験
■英語力(ビジネスレベル)

仕事内容

【職務内容】
■会社の業務プロセスおよび内部統制の評価
■リスク管理およびコンプライアンスの監査
■監査計画の策定および実施
■監査結果の報告書作成および経営陣への報告
■改善提案の策定およびフォローアップ

【ミッション】
楽天ペイメント内部監査のポジションは、会社の業務プロセスおよび内部統制の評価を通じて、リスク管理およびコンプライアンスの強化を図ることをミッションとしています。経営陣に対して信頼性の高い情報を提供し、組織全体の効率性と効果性を向上させる役割を担います。

【キャリアパス】
このポジションでは、非常に変化の早いビジネス環境下で会社の持続的な成長を支えるための積極的な改善や提案をおこなっていただきます。内部監査の専門知識を深めるだけでなく、多様化そして複雑化するキャッシュレスビジネスにおけるリスク管理やコンプライアンスの分野での経験を積むことができます。将来的には、内部監査部門のリーダーシップ、マネジメントポジションや、他の内部統制関連のポジションでご活躍いただくことも可能です。

  • 年収

  • 勤務地

    大阪府 大阪市北区 角田町8番1号 梅田阪急ビルオフィスタワー

  • 日商簿記検定3級
  • 年間休日120日以上
  • 語学を活かす
  • 転勤なし
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
業種
監査法人・事務所 > 監査法人
雇用形態
正社員
最寄駅
応募条件

【必須経験・スキル】
■MS Office (Word, Excel, PowerPoint) の実務操作スキル
■簿記3級以上
■優れたコミュニケーション能力及び協調性
■積極性、主体性、論理的思考
■後輩、メンバーへの積極的な育成経験
■日本語:流暢以上
▽下記いずれかのご経験(5年以上)
■企業向けコンサルティング業務
■会計不正対応
■贈収賄・競争法対応
■品質不正対応
■法務・コンプライアンス対応
■内部統制構築業務
内部監査業務
■不正調査業務

【歓迎経験・スキル】
■公認会計士、USCPA等の外国会計士資格
■英語:ビジネスレベル以上/その他の外国語
▽下記いずれかのご経験(3年以上)
■チームマネジメント経験
■コンサルティング業務経験
■プロジェクトマネジメント経験
■不正、不祥事の再発防止策の策定・実行(支援)経験

【求める人物像】
■論理的思考力のある方
■社内外の関係者と適切なコミュニケーションがとれる方
■職位や年齢に関係なく同僚をリスペクトし、チームワークを重視した働き方ができる方・困難な状況の中で問題を解決し、作業の終了まで責任をもって対応できる方
■未知のものへの強い知的好奇心を持ち、業務遂行に必要な知識、スキルの習得に自ら取り組める方

仕事内容

【業務内容】
■不正調査:会計不正、品質偽装、競争法違反等の各種調査委員会等の支援
■コンプライアンスリスク対応支援:グローバルコンプライアンス態勢構築、贈収賄リスク対応支援、競争法リスク対応支援
■不正対応支援:不正リスク評価支援、モニタリング/改善対応支援
内部監査支援:海外EYからの依頼に基づく、外資系企業の日本拠点における内部監査業務支援

不正調査の対象は、会計不正、資産の不正流用、品質偽造、競争法違反など、多岐に渡ります。
調査の手法としては、証憑書類の調査、関係者へのインタビュー、関係者が送受信したメール等のレビュー、構成員向けアンケートなどがあります。弁護士等との協働案件も多数あります。

コンプライアンス分野では、リスク評価、規程の策定支援、コンプライアンスプログラムの評価、モニタリング支援などを行います。
対象は、コンプライアンスリスク全般の場合もあれば、贈収賄やカルテルなど特定のリスクの場合もあります。

これらのサービスについて、クライアントへの提案活動を行います。

  • 年収

    780万円~1050万円

  • 勤務地

    東京都 江東区 豊洲三丁目1番1号 豊洲IHIビル

  • 日商簿記検定1級
  • 日商簿記検定2級
  • 公認会計士
  • 年間休日120日以上
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
業種
メーカー(機械・電気・素材・化学) > 機械部品
雇用形態
正社員
最寄駅
応募条件

【必須経験・スキル】
■財務または経理での実務経験(目安5~10年程度)
■売上高1,000億円以上を超える企業での決算・開示業務経験

【歓迎経験・スキル】
■公認会計士の資格をお持ちの方
■製造業(特に機械系)での経理・財務実務の経験
■IFRSを適用した決算・開示等の業務経験
■SAPを利用した経理・財務実務の経験
■FP&Aの実務経験
■監査法人にて製造業に対する監査業務の経験
■財務・経理機能の強化や高度化、戦略実行に携わった経験をお持ちの方
■ビジネスレベルの英語力

【求める人物像】
■多面的な視点で、あるべき会計方針・処理の検討に自律的に取り組み、リーダーシップを発揮できる方
■経理プロセスの変革や業務改善に積極的にチャレンジする強い意欲を持った方
■自身の専門性を活かしながら、継続的にキャリアの開発に努めつつ、財務・経理部門の機能強化や高度化、戦略実行に携わりたいという思いをお持ちの方
■経営陣に近いコーポレートの立場、経営を支える視点を持って業務に取り組みたいという意欲を持った方

仕事内容

■IHIのコーポレート機能として、グループ全体における経理(決算)業務をご担当いただきます。
同社ではエネルギー、社会インフラ、産業機械、航空・宇宙・防衛など多様な事業をグローバルに展開しており、今後更なるグローバルでの成長を目指すための、IHIの単体決算あるいはIHIグループの連結決算の取りまとめ業務を、ご経験によってお任せいたします。

単に経理担当として作業や取り纏めをしてもらうというだけでなく、経理の専門性を追求し、それを軸としつつ、コーポレートとしての財務機能の強化や高度化、戦略実行に貢献していただきたいと考えています。

【業務内容】
単体または連結決算の取りまとめとして以下の業務をお任せ致します。
◆月次、四半期、年度末決算における計数取りまとめ
◆グループ各社からのデータ収集、精査、統合プロセスの管理(海外グループ企業とのコミュニケーションも発生します)
◆監査対応(外部監査法人および内部監査部門)を含む決算プロセスの効率化検討・推進
◆有価証券報告書、半期報告書の作成と提出
◆投資家や外部ステークホルダーに向けた開示資料の準備

※業務のキャッチアップ後には、会計基準や制度変更時における導入検討や社内適用方針の策定、決算業務の高度化・効率化などの企画的側面にも携わっていただくことを想定しています。

【アピールポイント】
■高い技術力を生かしてグローバルで事業展開をしていることから、ダイナミックな仕事に従事することができます。
■CEOの右腕であるコーポレートの中核部門として、高い専門性を持ちながらIHIグループ全体の決算・開示をリードしていくことができます。
■連結決算をとりまとめながら、株式市場との対話の基礎となる成長戦略ストーリー策定にも携わることができます。
■オペレーショナルエクセレンスを目指し、業務の高度化・効率化や会計基準・制度の策定などの企画系業務にも携わる機会があります。
■事業側と経営層・取締役会の橋渡しとして、俯瞰的な経営の視点を学ぶことができます。
■希望に応じて、将来的にはローテーションで国内・海外の関係会社へ出向する可能性もあり、より経営に近いポジションで業務を行う機会があります。

経理部 決算課(主任)|【東京都】

アフラック生命保険株式会社

  • 年収

    500万円~650万円

  • 勤務地

    東京都 新宿区 西新宿2-1-1

がん保険のリーディングカンパニー!残業30h程度☆充実の福利厚生でワークライフバランスも整っています☆

  • 公認会計士
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 公認会計士試験合格
  • 第二新卒可
  • 年間休日120日以上
  • 語学を活かす
  • 5名以上募集
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > 生命保険
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「新宿駅」徒歩10分、都営大江戸線「都庁前駅」徒歩1分
応募条件

【必須要件】
■金融業界または大手企業での就業経験
■決算業務の経験
■英語に抵抗がない方

【その他】
■非喫煙者もしくは入社時点で喫煙されない・禁煙する意志がある方(*)
(*)同社は「『生きる』を創るリーディングカンパニー」として、そして何よりも社員の健康維持・増進のために、「2028年までに社員の喫煙率を0%にする」ことを目指して、禁煙を促進する取り組みを強化しています。
上記背景より入社時点で非喫煙者であることを募集要項に記載しています。

【歓迎経験・スキル】
■公認会計士(JICPA)又は米国公認会計士(CPA)の資格、あるいは同等の資格
■英語でのコミュニケーション能力があること(ビジネスレベル)
■SAP等のERPシステムに精通していること

【求める人物像】
■非喫煙者もしくは入社時点で喫煙されない・禁煙する意志がある方

※同社は「『生きる』を創るリーディングカンパニー」として、そして何よりも社員の健康維持・増進のために、「2028年までに社員の喫煙率を0%にする」ことを目指して、禁煙を促進する取り組みを強化しています。上記背景より入社時点で非喫煙者であることを募集要項に記載しています。

仕事内容

【職務内容】
主に日米両方の会計基準に基づく決算・財務報告資料等の作成・報告する役割を担っています。

【具体的には】
■日米両報の会計基準に基づく決算業務、決算報告業務
■会計処理方針案の検討・策定
■会社法及び保険業法に基づく監督官庁ならびに生保協会への提出資料作成
■外部及び内部監査対応
■金融庁検査・内部統制対応
■財務報告に関する日米の関係部門との調整・統合を主導又は補佐
■決算の業務プロセス改善等の各種社内プロジェクトの主導・補佐 など

【ポジションの魅力】
■日米両方の会計基準に基づく保険会社の決算業務、決算報告業務を経験できます
■業務プロセスの改善等の各種社内プロジェクトに参画することができます
■US親会社とコミュニケーションを取って業務を行うため、グローバルな業務に関与いただけます

【部の雰囲気】
■フレックスタイム制度やハイブリッドワークを活用しており、柔軟な勤務が可能です。
■年次や性別に関係なく多様な人財が活躍しています。

【組織情報】
■経理部 決算課
(当課 計13名 ※課長・スペシャリスト・課長代理6名・主任4名・副主任1名)

  • 年収

    1000万円~1250万円

  • 勤務地

    東京都 新宿区 西新宿2-1-1

がん保険のリーディングカンパニー!残業30h程度☆充実の福利厚生でワークライフバランスも整っています☆

  • 公認会計士
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 語学を活かす
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > 生命保険
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「新宿駅」徒歩10分、都営大江戸線「都庁前駅」徒歩1分
応募条件

【必須経験・スキル】
■10年以上の大手企業における経理実務経験又は大手監査法人にて大手企業向けの会計監査又は会計アドバイザリー経験、あるいは同等の経験
■日本会計基準及び米国会計基準の実務に精通していること
■優れたリーダーシップ・スキルを有し、チーム構築・人材育成を達成できること
■口頭、書面による優れたプレゼンテーション能力や対人コミュニケーション能力を有すること
■Microsoft Officeの業務ソフトウェアに精通していること

【歓迎経験・スキル】
■公認会計士(JICPA)、米国公認会計士(CPA)又は税理士の資格、あるいは同等の資格
■英語でのコミュニケーション能力があること(ビジネスレベル)
■SAP等のERPシステムに精通していること
■会計システム導入プロジェクト・新会計基準適用プロジェクト等をリードした経験があること
■英語圏での駐在・業務経験があること

【求める人物像】
■非喫煙者もしくは入社時点で喫煙されない・禁煙する意志がある方

※同社は「『生きる』を創るリーディングカンパニー」として、そして何よりも社員の健康維持・増進のために、「2028年までに社員の喫煙率を0%にする」ことを目指して、禁煙を促進する取り組みを強化しています。上記背景より入社時点で非喫煙者であることを募集要項に記載しています。

仕事内容

【職務内容】
主に日米両方の会計基準に基づく決算・財務報告資料等の作成・報告する役割を担っています。

【具体的には】
■日米両報の会計基準に基づく決算業務、決算報告業務
■会計処理方針案の検討・策定
■会社法及び保険業法に基づく監督官庁ならびに生保協会への提出資料作成
■外部及び内部監査対応
■金融庁検査・内部統制対応
■財務報告に関する日米の関係部門との調整・統合を主導又は補佐
■決算の業務プロセス改善等の各種社内プロジェクトの主導・補佐 など

【ポジションの魅力】
■日米両方の会計基準に基づく保険会社の決算業務、決算報告業務を経験できます
■業務プロセスの改善等の各種社内プロジェクトに参画することができます
■US親会社とコミュニケーションを取って業務を行うため、グローバルな業務に関与いただけます

【部の雰囲気】
■フレックスタイム制度やハイブリッドワークを活用しており、柔軟な勤務が可能です。
■年次や性別に関係なく多様な人財が活躍しています。

【組織情報】
■経理部 決算課
(当課 計13名 ※課長・スペシャリスト・課長代理6名・主任4名・副主任1名)

  • 年収

    860万円~900万円

  • 勤務地

    東京都 新宿区 西新宿2-1-1

がん保険のリーディングカンパニー!残業30h程度☆充実の福利厚生でワークライフバランスも整っています☆

  • 公認会計士
  • 公認会計士試験合格
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 年間休日120日以上
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > 生命保険
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「新宿駅」徒歩10分、都営大江戸線「都庁前駅」徒歩1分
応募条件

【必須経験・スキル】
下記いずれかに該当する方
■金融業界や会計事務所での4~8年間の専門職としての実務経験
■投資資産に係る決算・会計処理に関する知識、実務経験(会計または資産運用に関する知識、実務経験でも可)

【歓迎経験・スキル】
■公認会計士(JICPA)又は米国公認会計士(CPA)の資格、証券アナリスト又はCFAの資格、あるいは同等の資格
■英語でのコミュニケーション能力があること(ビジネスレベル)
■SAP等のERPシステムに精通していること

(※)同社は「『生きる』を創るリーディングカンパニー」として、そして何よりも社員の健康維持・増進のために、「2028年までに社員の喫煙率を0%にする」ことを目指して、禁煙を促進する取り組みを強化しています。上記背景より入社時点で非喫煙者であることを募集要項に記載しています。

仕事内容

【職務内容】
■ファイナンシャルレポーティング業務

【具体的には】
<全チーム共通>
■投資資産に係る決算、財務報告業務
■外部・内部監査対応、金融庁検査対応、投資会計に係る内部統制対応 など
<レポーティングチーム>
■投資資産に係る各種財務報告業務
<会計チーム/外部委託資産チーム>
■投資資産に係る決算業務
■内部管理資産・ヘッジ会計に関する管理、投資会計に係るシステム開発・保守に関する業務
■区分経理・責任準備金対応債券に関する管理
<バリュエーションチーム>
■投資資産に係る時価評価業務(私募債・ブローカー時価等の検証を含む)

【ポジションの魅力】
■日本基準に基づく保険会社の投資資産に係る決算、財務報告業務を経験できます
■業務プロセスの改善等の各種社内プロジェクトに参画することができます
■US親会社とコミュニケーションを取って業務を行うため、グローバルな業務に関与いただけます

  • 年収

    750万円~890万円

  • 勤務地

    東京都 新宿区 西新宿2-1-1

がん保険のリーディングカンパニー!残業30h程度☆充実の福利厚生でワークライフバランスも整っています☆

  • 公認会計士
  • 公認会計士試験合格
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 年間休日120日以上
  • 語学を活かす
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > 生命保険
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「新宿駅」徒歩10分、都営大江戸線「都庁前駅」徒歩1分
応募条件

【必須経験・スキル】
■US-SOXおよびJ-SOXに係る監査またはテスティングのご経験
■英語(ビジネスレベル)

【歓迎経験・スキル】
■USCPA ・公認内部監査人(CIA)資格保有者歓迎

【求める人物像】
■「生きる」にまつわる社会的課題に向き合い、高い志と情熱で、新たな挑戦をし、やり遂げる、「意欲」と「能力」のある方
■自ら主体的に学ぼうとする姿勢があり、意欲的に行動することができる方

仕事内容

【職務内容】
アフラックでは、内部監査部のメンバーとしてご活躍いただける方を求めております。

【具体的には】
■監査および改善状況確認の実施および内部統制評価の品質保証の実施
■担当領域におけるリスク評価および年間監査計画の立案サポート
■米国の株式公開企業であるAflac Inc.の傘下にある保険会社として、米国企業改革法(US-SOX)に準拠すべく、Aflac Inc.と緊密に連携しグローバルスタンダードに則した財務報告に係る内部統制評価プロセスの推進および管理(SOX Project Management Office業務、以下SOXPMO)として業務にあたる
■保険業法に基づく財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法(J-SOX)に準拠した内部統制評価についてもSOXPMOとして担当
■部内他課が行う内部統制評価の品質評価に関する業務の取りまとめ

【ポジションの魅力】
チームワークを大切にしながらも、ご自身のペースを大切にしながらフレキシブルな働き方の実現が可能です。

内部監査|【東京都】

株式会社三菱UFJ銀行

  • 年収

    800万円~1500万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区 麹町

  • 公認会計士
  • 公認会計士試験合格
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 語学を活かす
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
業種
金融機関 > 都市銀行
雇用形態
正社員
最寄駅
応募条件

【必須経験・スキル】
▽いずれか必須
■監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験
■金融機関での内部監査業務経験

【歓迎経験・スキル】
▽以下のいずれかの条件を満たせば尚可
■金融機関での監査業務経験があり、公認内部監査人(CIA)資格を保有または同等の知見のある方
■金融機関でのコンプライアンス、リスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務の実務経験がある方
■業務遂行に必要な英語力がある方(TOEIC730点以上)

仕事内容

【職務内容】
■三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務
■リスクアセスメント及び監査計画の立案
■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供

  • 年収

    700万円~1350万円

  • 勤務地

    東京都 新宿区 西新宿2-1-1

がん保険のリーディングカンパニー!残業30h程度☆充実の福利厚生でワークライフバランスも整っています☆

  • 公認会計士
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 語学を活かす
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > 生命保険
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「新宿駅」徒歩10分、都営大江戸線「都庁前駅」徒歩1分
応募条件

【必須経験・スキル】
■金融業界、会計事務所にて専門職としての実務経験、あるいは同等の経験
■日本会計基準及び米国会計基準の実務に精通していること
■優れたリーダーシップ・スキルを有し、チーム構築・人材育成を達成できること
■口頭、書面による優れたプレゼンテーション能力や対人コミュニケーション能力を有すること
■Microsoft Officeの業務ソフトウェアに精通していること
■公認会計士(JICPA)又は米国公認会計士(CPA)の資格、あるいは同等の資格
■英語でのコミュニケーション能力があること(ビジネスレベル)

【歓迎経験・スキル】
■SAP等のERPシステムに精通していること

【求める人物像】
■非喫煙者もしくは入社時点で喫煙されない・禁煙する意志がある方

※同社は「『生きる』を創るリーディングカンパニー」として、そして何よりも社員の健康維持・増進のために、「2028年までに社員の喫煙率を0%にする」ことを目指して、禁煙を促進する取り組みを強化しています。上記背景より入社時点で非喫煙者であることを募集要項に記載しています。

仕事内容

【職務内容】
■日米の会計基準の調査・管理(会計処理)、新規会計基準適用対応、複雑な取引に対する会計処理の検討。新規ビジネス(新規商品、企業買収、関連会社設立等)に係る会計処理の検討等を主業務としつつ、会計処理、報告プロセスの構築、事業部門からの要請に基づく各種プロジェクトへのフィナンス領域からの関与。
■公認会計士との契約締結並びに委託事項の管理、外部監査対応窓口、財務報告に係る内部統制評価に関する事項(内部監査部所管業務を除く)に関しての経理企画課長の補佐
■最新の会計動向をアンテナ高く収集し、新規投資資産の増加、高度な投資手法・投資戦略への適切な会計の対応方針を思考
■投資資産の分散化、より高度な投資手法・投資戦略の導入に適切に対応しつつ、日米の投資会計部門が適切かつ効率的に会計処理・レポーティングを実施することを支援
■新たな事象に適切な会計方針を選択する、あるいは新たな会計基準の導入を図る際には、既存の経験・知識にとらわれることなく、最適な対応を思考する必要がある。さらに、プロセス改善のために既存のプロセスの改善にとどまらず、新たなソリューションを導入する思考が求められる。

【ポジションの魅力】
■会計、決算および財務報告の面より日米関係部門との調整・統合を行うことができるため、経営陣とのコミュニケーションが多く、会社経営をサポートしていることが実感できます
■日米両方の会計基準に基づく保険会社の会計業務を経験できます
■US親会社とコミュニケーションを取って業務を行うため、グローバルな業務に関与いただけます

【組織情報】
■経理部 経理企画課

  • 年収

    626万円~981万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区 丸の内2丁目7番2号 JPタワー29階

~日本型オペレーティングリース(JOL)のアレンジ業務で業界トップクラスの実績を誇る企業です~

  • USCPA(米国公認会計士)
  • 中小企業診断士
  • 年間休日120日以上
  • 転勤なし
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > リース・クレジット・信販
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「東京駅」徒歩2分
応募条件

【必須経験・スキル】
■監査経験実務経験3年以上(金融業界全般、不動産業界、会計事務所、コンサルティング会社等のいずれかでの監査業務経験者)
■文章力があり、人の話を注意深く、かつ、素直に聞くことができ、面談メモなどで正確な記録を作成できる方

【歓迎経験・スキル】
■公認内部監査人(CIA)資格、米国公認会計士(US CPA)、中小企業診断士のいずれかの資格の取得者もしくは学習中の方
■英語スキル:英語力中級以上(TOEIC(R)700点以上など)で、英文に抵抗感のない方
■PCスキル(EXCEL、WORD、Powerpoint)、ITに関する業務知識のある方

【求める人物像】
■同社で働くことに高いモチベーションを持っており、主体的かつ能動的に行動ができる方
■協調性があり、対人関係構築能力・論理的思考能力・人間観察能力が高い方
■バランス感覚があり、既存の枠組みにとらわれることなく創造力を発揮できる方

仕事内容

【職務内容】
「経営に資する監査」をミッションに、事業ポートフォリオ(同社およびグループ会社)に係る管理態勢をカバーする内部監査業務全般を幅広く遂行頂きます。

【具体的には】
■業務監査(監査プログラム策定、監査実施、改善提案実施、監査報告作成、取締役会・監査役会への報告、改善状況フォローアップ、継続的モニタリング)
・リスクベースによる部署別監査※、テーマ別監査について、原則としてすべての監査に室長と共に参画
・通年でのオフサイトモニタリング実施、オンサイト監査、リスクアセスメントへの反映
■企画業務(リスクアセスメント実施、年度監査計画 策定 、業務高度化への取組み等)
・企画業務全般について室長と協同して取組む

※本社管理部門、営業部門(事業/プロダクト部、営業部店)、グループ会社:国内グループ会社(FPG信託、FPG証券、オンリーユーエア、AND ART)および海外グループ会社(アイルランド)

【配属部署】
■内部監査室(3名(男性3名))

  • 年収

    690万円~1030万円

  • 勤務地

    東京都 港区 南青山5-1-22 青山ライズスクエア

~世界に5つしかない国際ライセンスを持つカード会社~

  • 公認情報システム監査人(CISA)
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 語学を活かす
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > リース・クレジット・信販
雇用形態
正社員
最寄駅
各線「表参道駅」徒歩1分
応募条件

【必須経験・スキル】
■監査業務経験のある方
■監査関連資格(CIAもしくはCISA)を保有している方
※金融経験は不問です。
※入社後には内部監査関連の資格取得等の研修プログラムも充実しています。

【歓迎経験・スキル】
■ビジネスレベルの英語力のある方

【求める人物像】
■コミュニケーション力
■想定リスクが見通せる力
■的確に文書に表現できる力

仕事内容

【職務内容】
内部管理体制の強化のために、国内外拠点・業務、又はシステム等に対する監査の企画と実行をお任せします。

国内部署、海外拠点の業務監査や委託先監査、システム監査、重要リスク監査のうちの一部または全てに従事していただきます。

■当部のミッション:社内組織及び関連会社に対する内部監査の実施
■折衝相手:社内組織及び関連会社、外部委託先等

リスク監査のうちの一部または全てに従事していただきます。
一定程度の監査業務経験者が望ましいですが、監査業務に意欲がある方であれば監査経験は問いません。
内部監査関連の資格取得等の研修プログラムも充実しています。

【配属部署】
■監査部(25名程度所属)

  • 年収

    700万円~1100万円

  • 勤務地

    東京都 港区 六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー

★ネット銀行最大手★

  • 公認会計士
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 転勤なし
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > ネット銀行
雇用形態
正社員
最寄駅
東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩1分
応募条件

【必須経験・スキル】
▽以下いずれか(または複数領域合計)3年以上のご経験をお持ちの方
■各種銀行における内部監査経験
■銀行以外においてFintech事業・住宅ローン事業のいずれかにかかわる内部監査経験
■監査法人における金融機関を対象とした外部監査経験

【歓迎経験・スキル】
■銀行における内部監査の経験
■銀行各部門における実務経験
■金融業界(銀行以外も歓迎)のリスク管理にかかる経験

仕事内容

【職務内容】
内部監査業務(業務監査)を担当いただきます。
年間20本~30本実施している各個別監査の主担当者として、監査計画の立案から監査報告書の作成まで一気通貫で担当いただきます。
各個別監査は複数人で監査チームを組成して実施します。

【具体的には】
■業務監査
・「銀行代理業」を対象とする監査
・「住宅ローンの審査態勢」を対象とする監査
・「外部委託先管理態勢」を対象とする監査
・「AML/CFTに関する運営管理態勢」を対象とする監査
・「外為法等の法令遵守態勢」を対象とする監査
■システム監査
・「大規模システム更改プロジェクト」を対象とするプロジェクト監査
・「サイバーセキュリティリスク管理態勢」を対象とする監査
・「システムリスク管理態勢」を対象とする監査

【当部のミッション】
当部のミッションは、SSNBグループの内部管理態勢(内部統制)の有効性を検証し、結果を経営に報告することです。具体的には、(1)~(5)の内部監査活動を年間を通じて実施しています。
(1)内部監査の企画・立案(リスクアセスメント、およびその結果に基づく年度内部監査計画の作成)
(2)個別監査の実施(部署別監査・テーマ監査・特別監査)
(3)監査結果の報告(評価検証、助言および提言)
(4)オフサイトモニタリング活動(各種会議体への陪席、会議体資料の閲覧など)
(5)子会社・関連会社の内部監査業務

【特徴・魅力】
■内部監査の対象範囲はSSNBグループ全体なので、グループ全体の経営戦略等を俯瞰して理解できるようになります。
■監査業務を行いながら、銀行特有のリスク管理の仕組み全般について理解できるようになります。
■様々な監査を経験することを通じて、広く社内人脈を構築することが可能です。
■当部は少人数で構成されているため一人ひとりの裁量の余地が大きく、早期に責任ある業務を担当することが可能です。
■少人数である一方で監査対象範囲は銀行業務全体と広範囲であるため、業務監査だけでなく興味があればシステム監査も担当できる機会があり、キャリアパスが広がる可能性があります。
■日々の監査業務を通じて銀行の商品サービスやガバナンス体制、銀行特有のリスク管理態勢について知見を深めることが可能であり、将来経営幹部を目指すことも可能です。

【入社後の研修・キャリアプラン】
■入社後は段階的に業務範囲を拡大していくことにより、将来的にはSSNBグループの内部監査業務をリードできる人材になることを期待しています。
■入社後はまず個別監査に副担当として対応いただき、3か月から半年程度を目安に個別監査対応、徐々に監査計画策定等にも携わっていただきます。

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