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公開求人数22件+非公開求人あり非公開求人とは
ウェルスナビ株式会社
年収
700万円~1200万円
勤務地
東京都 品川区 西五反田8-4-13 五反田 JP ビルディング9F
★急成長のフィンテック企業★企業の成長と共に自己成長を!★SBI証券・住信SBIネット銀行提携あり
【必須経験・スキル】
■金融機関での法務・コンプライアンス経験
【歓迎経験・スキル】
■Fintech業界での法務・コンプライアンス経験
■ベンチャー企業での就業経験
【業務内容】
■契約書、利用規約等の作成、審査及び管理等
■業務に関連する各種法令遵守に関する対応制度
・新規サービス立ち上げのへの関与を含む
■法令に関連する社内研修・教育等
■知的財産権の管理
■社内規程の作成・整備等
■法務・コンプライアンス関連の相談窓口
■弁護士等外部専門家との調整
ウェルスナビ株式会社
年収
750万円~1250万円
勤務地
東京都 品川区 西五反田8-4-13 五反田 JP ビルディング9F
★急成長のフィンテック企業★企業の成長と共に自己成長を!★SBI証券・住信SBIネット銀行提携あり
【必須経験・スキル】
■金融機関の内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、金融事務等)での業務経験
■金商法関連の法令諸規則、犯収法、個人情報保護法等に関する知識
【歓迎経験・スキル】
■公認内部監査人(CIA)資格取得者
■公認情報システム監査人(CISA)資格取得者
■インターネット金融サービスでの業務経験
■金融商品取引業者における顧客管理、営業考査、決済、経理等、関連する分野での実務経験
■事務リスク、システムリスク管理の知見
■システム監査、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ等の知見
■内部統制評価業務の経験
【業務内容】
■内部監査計画の作成
■内部監査業務の企画
■内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)
■対象部門および経営層への監査結果報告
■監査結果に対するフォローアップ
■監査役、監査法人との連携
株式会社オープンハウスグループ
年収
600万円~800万円
勤務地
東京都 千代田区 丸の内二丁目7番2号 JPタワー 20階
事務/下限600超/800万円超可/コーポレート/総合職
【必須経験・スキル】
▽いずれか必須
■事業会社における内部監査経験
■監査法人における監査経験
【歓迎経験・スキル】
■不正や法令違反対応(予防・発見)目的の内部監査経験
■J-SOX内部統制の評価実務経験
■CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格
■IT監査/内部統制評価の経験
■データ分析等、テクノロジーを利活用する高度なスキル
■品質管理/改善等のプロジェクト経験
■リスク管理に関する実務経験
■宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験
■英語によるコミュニケーション能力
【求める人物像】
■課題解決に向けて自発的に活動できる方
■論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方
■被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方
■柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方
【職務内容】
同社グループ全体の経営目標達成に貢献する内部監査業務をご担当いただきます。
リスクアプローチに基づく体系的な監査手法を用いて、モニタリングだけでなく、コンサルティング機能も担い、監査対象部門の業務改善、効率化を支援します。
入社当初は経験豊富なメンバーのサポートを受けながら、できる業務から担当し、徐々に業務範囲を広げていただきます。将来的には管理職として部門運営をお任せすることを想定しています。
【具体的には】
■同社グループ全体の経営目標の効果的な達成に貢献できる内部監査を、リスクアプローチによる体系的な監査手法で実施
■モニタリング(発見・報告)だけに終わらず、コンサルティング機能(業務設計支援・フォローアップ)もカバー
株式会社三菱UFJ銀行
年収
800万円~1500万円
勤務地
東京都 千代田区 麹町
【必須経験・スキル】
▽いずれか必須
■監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験
■金融機関での内部監査業務経験
【歓迎経験・スキル】
▽以下のいずれかの条件を満たせば尚可
■金融機関での監査業務経験があり、公認内部監査人(CIA)資格を保有または同等の知見のある方
■金融機関でのコンプライアンス、リスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務の実務経験がある方
■業務遂行に必要な英語力がある方(TOEIC730点以上)
【職務内容】
■三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務
■リスクアセスメント及び監査計画の立案
■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供
株式会社FPG
年収
626万円~981万円
勤務地
東京都 千代田区 丸の内2丁目7番2号 JPタワー29階
~日本型オペレーティングリース(JOL)のアレンジ業務で業界トップクラスの実績を誇る企業です~
【必須経験・スキル】
■監査経験実務経験3年以上(金融業界全般、不動産業界、会計事務所、コンサルティング会社等のいずれかでの監査業務経験者)
■文章力があり、人の話を注意深く、かつ、素直に聞くことができ、面談メモなどで正確な記録を作成できる方
【歓迎経験・スキル】
■公認内部監査人(CIA)資格、米国公認会計士(US CPA)、中小企業診断士のいずれかの資格の取得者もしくは学習中の方
■英語スキル:英語力中級以上(TOEIC(R)700点以上など)で、英文に抵抗感のない方
■PCスキル(EXCEL、WORD、Powerpoint)、ITに関する業務知識のある方
【求める人物像】
■同社で働くことに高いモチベーションを持っており、主体的かつ能動的に行動ができる方
■協調性があり、対人関係構築能力・論理的思考能力・人間観察能力が高い方
■バランス感覚があり、既存の枠組みにとらわれることなく創造力を発揮できる方
【職務内容】
「経営に資する監査」をミッションに、事業ポートフォリオ(同社およびグループ会社)に係る管理態勢をカバーする内部監査業務全般を幅広く遂行頂きます。
【具体的には】
■業務監査(監査プログラム策定、監査実施、改善提案実施、監査報告作成、取締役会・監査役会への報告、改善状況フォローアップ、継続的モニタリング)
・リスクベースによる部署別監査※、テーマ別監査について、原則としてすべての監査に室長と共に参画
・通年でのオフサイトモニタリング実施、オンサイト監査、リスクアセスメントへの反映
■企画業務(リスクアセスメント実施、年度監査計画 策定 、業務高度化への取組み等)
・企画業務全般について室長と協同して取組む
※本社管理部門、営業部門(事業/プロダクト部、営業部店)、グループ会社:国内グループ会社(FPG信託、FPG証券、オンリーユーエア、AND ART)および海外グループ会社(アイルランド)
【配属部署】
■内部監査室(3名(男性3名))
こちらの求人は非公開です
無料 マイナビ転職 会計士に登録して株式会社ジェーシービー
年収
690万円~1030万円
勤務地
東京都 港区 南青山5-1-22 青山ライズスクエア
~世界に5つしかない国際ライセンスを持つカード会社~
【必須経験・スキル】
■監査業務経験のある方
■監査関連資格(CIAもしくはCISA)を保有している方
※金融経験は不問です。
※入社後には内部監査関連の資格取得等の研修プログラムも充実しています。
【歓迎経験・スキル】
■ビジネスレベルの英語力のある方
【求める人物像】
■コミュニケーション力
■想定リスクが見通せる力
■的確に文書に表現できる力
【職務内容】
内部管理体制の強化のために、国内外拠点・業務、又はシステム等に対する監査の企画と実行をお任せします。
国内部署、海外拠点の業務監査や委託先監査、システム監査、重要リスク監査のうちの一部または全てに従事していただきます。
■当部のミッション:社内組織及び関連会社に対する内部監査の実施
■折衝相手:社内組織及び関連会社、外部委託先等
リスク監査のうちの一部または全てに従事していただきます。
一定程度の監査業務経験者が望ましいですが、監査業務に意欲がある方であれば監査経験は問いません。
内部監査関連の資格取得等の研修プログラムも充実しています。
【配属部署】
■監査部(25名程度所属)
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
年収
800万円~1400万円
勤務地
東京都 渋谷区 道玄坂1-2-3 渋谷フクラス
【GMOインターネットグループ】
【必須経験・スキル】
■上記記載の仕事内容を一人で滞りなく対応可能な方
■経理、予算管理、人事労務、会社法など、複数の管理部門業務において横断的かつ実務に即した知識と経験を有する方(※実務経験3年以上、もしくはそれに準ずるスキルを有する方)
【募集背景】
同社は、GMOインターネットグループの一員として、金融領域の枠を超えた“次の10年”をつくる新規事業に挑戦しています。
現在、GMOグループ全体のID統合基盤を構築する新規事業を立ち上げ中。今回は、その立ち上げ期を支える【経営管理マネージャー】を募集します。
事業運営の根幹となる“経営管理体制”をゼロから創り上げる、経営直下のポジション。
事業・組織を俯瞰しながら、仕組み・制度・体制を一つひとつ整えていく業務に携わっていただきます。
【職務内容】
■新規事業「ID統合プラットフォーム事業」の立ち上げに伴い、経営層と密に連携しながら以下のような経営管理業務を幅広く担っていただきます。
【具体的には】
■予算管理・経営数値の可視化・KPIモニタリングの設計と運用
■会社運営体制の整備(経営会議・取締役会の運営支援)
■社内規程・社内フローの構築と改善(稟議、契約、リスク管理など)
■バックオフィス全体の業務設計・効率化プロジェクトの推進
■人事制度、組織設計の設計支援、運用基盤の整備
■経理業務支援(月次・年次決算、予実管理、税務申告など)
■情報管理体制・セキュリティポリシーの構築・運用
【魅力】
■ゼロから会社を創り上げるフェーズに立ち会い、多くのことを学べる環境です
■将来の幹部候補としてキャリアの幅を広げられます
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住信SBIネット銀行株式会社
年収
700万円~1100万円
勤務地
東京都 港区 六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー
★ネット銀行最大手★三井住友信託銀行(株)とSBIホールディングス(株)の合弁会社★
【必須経験・スキル】
▽以下いずれか(または複数領域合計)3年以上のご経験をお持ちの方
■各種銀行における内部監査経験
■銀行以外においてFintech事業・住宅ローン事業のいずれかにかかわる内部監査経験
■監査法人における金融機関を対象とした外部監査経験
【歓迎経験・スキル】
■銀行における内部監査の経験
■銀行各部門における実務経験
■金融業界(銀行以外も歓迎)のリスク管理にかかる経験
【職務内容】
内部監査業務(業務監査)を担当いただきます。
年間20本~30本実施している各個別監査の主担当者として、監査計画の立案から監査報告書の作成まで一気通貫で担当いただきます。
各個別監査は複数人で監査チームを組成して実施します。
【具体的には】
■業務監査
・「銀行代理業」を対象とする監査
・「住宅ローンの審査態勢」を対象とする監査
・「外部委託先管理態勢」を対象とする監査
・「AML/CFTに関する運営管理態勢」を対象とする監査
・「外為法等の法令遵守態勢」を対象とする監査
■システム監査
・「大規模システム更改プロジェクト」を対象とするプロジェクト監査
・「サイバーセキュリティリスク管理態勢」を対象とする監査
・「システムリスク管理態勢」を対象とする監査
【当部のミッション】
当部のミッションは、SSNBグループの内部管理態勢(内部統制)の有効性を検証し、結果を経営に報告することです。具体的には、(1)~(5)の内部監査活動を年間を通じて実施しています。
(1)内部監査の企画・立案(リスクアセスメント、およびその結果に基づく年度内部監査計画の作成)
(2)個別監査の実施(部署別監査・テーマ監査・特別監査)
(3)監査結果の報告(評価検証、助言および提言)
(4)オフサイトモニタリング活動(各種会議体への陪席、会議体資料の閲覧など)
(5)子会社・関連会社の内部監査業務
【特徴・魅力】
■内部監査の対象範囲はSSNBグループ全体なので、グループ全体の経営戦略等を俯瞰して理解できるようになります。
■監査業務を行いながら、銀行特有のリスク管理の仕組み全般について理解できるようになります。
■様々な監査を経験することを通じて、広く社内人脈を構築することが可能です。
■当部は少人数で構成されているため一人ひとりの裁量の余地が大きく、早期に責任ある業務を担当することが可能です。
■少人数である一方で監査対象範囲は銀行業務全体と広範囲であるため、業務監査だけでなく興味があればシステム監査も担当できる機会があり、キャリアパスが広がる可能性があります。
■日々の監査業務を通じて銀行の商品サービスやガバナンス体制、銀行特有のリスク管理態勢について知見を深めることが可能であり、将来経営幹部を目指すことも可能です。
【入社後の研修】
入社後は段階的に業務範囲を拡大していくことにより、将来的にはSSNBグループの内部監査業務をリードできる人材になることを期待しています。
【キャリアプラン】
入社後はまず個別監査に副担当として対応いただき、3か月から半年程度を目安に個別監査対応、徐々に監査計画策定等にも携わっていただきます。
ソニー損害保険株式会社
年収
600万円~1000万円
勤務地
東京都 大田区 蒲田5-37-1 アロマスクエア11F
★SONYグループ★WLBを重視できるお仕事★未経験から専門知識が身につきます!!
【必須要件】
以下いずれかのご経験がある方
■3年以上の内部監査業務、外部監査業務またはリスク管理業務がある方
■損害保険会社で相応の業務経験があり監査業務に強い意欲のある方。
■金融機関のIT部門で相応の業務経験があり監査業務に強い意欲のある方。
【歓迎要件・スキル】
CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)、QIA(内部監査士)等の監査関係の資格を保有していることが望ましい。
【求める人物像】
業務オペレーション等を十分に理解し、リスクベースにて個別内部監査計画の立案、評価等を独力で実行できる方
【業務内容】
■業務内容:
・個別内部監査計画の立案
・内部監査の実施および改善状況のフォローアップ
・監査報告書の作成、経営陣への報告
■ご配属組織について:
・6名(部長、マネージャー2名、以下監査スタッフ)
・監査チーム、企画チームの2チームに分け、業務を担当しています。当初の配属については、監査チームとなり、チームリーダーの元で、業務監査やIT監査をご担当頂く予定です。
■当社の特徴:
ダイレクト損害保険会社(電話、インターネットでの保険販売を専門に行っている保険会社)です。他のダイレクト販売専門の損害保険会社との違いは、「お客様満足度」を重視している点です。そのため、他社よりも保険料が高く設定されていますが、サービスの良さが売りとなっています。「金融機関」というよりも「サービス業」としての意識の強い会社といえます。
株式会社NTTデータグループ
年収
450万円~1300万円
勤務地
東京都 江東区 江東区豊洲3‐3‐3豊洲センタービル
【必須要件】
■内部監査に関する知識・経験を有すること(企業内での監査経験、監査法人での監査経験等)
■ビジネスレベルの英会話(英語での会議、メール、インタビューなど)
【歓迎条件】
■海外に本社機能を持つ企業グループにおける内部監査経験、海外に子会社がある企業グループでの内部監査経験など
■他言語力:英語、中国語、スペイン語
■資格:公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)等
公認会計士、USCPA等
■国内外に多くのグループ会社を持つグローバル企業の内部監査部門として、主に国内外グループ会社のJSOXの対応や内部監査を行う。
■社内の監査チームのみでなく、海外グループ会社の監査部門や監査の窓口となる組織と連携の上、同グループの内部統制の評価を推進する。
また、業務プロセスの監査・情報セキュリティの監査、業務データを分析するCAATなど、社内・グループ会社に対して行う監査に携わっていただくことや、
国内グループ会社や海外グループ会社拠点の監査部門と協力しながら企業グループ全体でのリスク低減に向けた内部監査活動を担っていただく。
■企業におけるビジネスの高度化、複雑化や、Global連携の高まり、Digital化の流れ、COVID-19によるNew Normalの流れによる新たなリスクなど、
企業におけるリスクは拡大しており、内部監査部門に対する期待は年々大きくなっていることから、内部監査部門の強化は急務であり、中心となるメンバーとして経験者を採用したいと考えている。
【アピールポイント(職務の魅力)】
■同社の監査部は、Digital&Globalに長年取り組んでおり、データ分析や自動化などDigital化に向けた取り組みを積極的に取り入れている点、
またグローバル関連業務も多く、希望すれば海外で働くチャンスもあること(現在3名が海外で勤務中)、など他社の監査部にはない魅力がある。
■経営層(社内幹部や組織長、国内外のグループ会社)とのコミュニケーションの機会も多く、経営目線の理解やグローバルでのコーポレートガバナンスの理解を深めることができることも特徴といえる。
また、働き方の面では、平均年齢が低く若手や女性も活躍していることや、フレックスタイム/テレワーク等を活用し、ライフプランに合わせた働き方も可能となっている。
昨年度も3名の経験者を採用しており、中途採用も積極的に行っている。
■NTTデータ本体、およびグループ会社の業務監査(CAATを活用した監査を含む)にまずは取り組んでいただくことを想定ですが、
JSOX監査、情報セキュリティ管理やシステムに対する監査、など、希望によっては様々な領域を経験することが可能。
■制度主管や事業部門との定期的なコミュニケーションや交流人事により、現場での運用や制度主管での取り組みなどの理解を進めることなども積極的に行っている。
こちらの求人は非公開です
無料 マイナビ転職 会計士に登録して株式会社三菱UFJ銀行
年収
800万円~1500万円
勤務地
東京都 千代田区 麹町
【必須経験・スキル】
■監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験、または金融機関での内部監査経験があり、SOX監査業務に意欲のある方
■公認会計士(CPA)資格を保有または同等の知見を有する方
■(グローバル職務を希望の場合)ビジネスレベルの英語力がある方
【職務内容】
■財務報告・SOXのプロフェッショナルとして、SOX監査(グローバル・国内)を実施
■リスクアセスメント及び監査計画の立案
■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供
【具体的には】
<グローバル>
■海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務
■欧州・米州・アジア等、世界各国の海外拠点監査人に指示・結果の取り纏めを実施
※業務にあたっては、各海外拠点監査人と密にコミュニケーションを実施。
<国内>
■三菱UFJ銀行、MUFGグループ各社の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務
■銀行のみではなく、信託銀行・証券等、MUFGグループ各社と協働し、グループ一体で監査を実施
ライフネット生命保険株式会社
年収
437万円~966万円
勤務地
東京都 千代田区 二番町5番地25 二番町センタービル8階
【必須要件】
以下いずれかに該当する方
■事業会社での内部監査の経験(3年以上)
■公認会計士資格をお持ちの方
【歓迎経験・スキル】
■金融機関(銀行・保険)における内部監査経験
■J-SOX、資産自己査定監査、情報セキュリティもしくはシステム監査の経験
■公認会計士・公認内部監査人等の内部監査関連資格
■組織間、社外関係者間のコミュニケーションスキル
■部門業務の理解能力および問題発見能力
■PCスキル(エクセル・ワード等)
■端的な日本語文章作成・読解力
【業務内容】
社内各部門に対する監査業務等
・内部監査計画の立案
・内部監査の実施および改善状況のフォローアップ
・内部監査等に係る経営報告
・部門モニタリング
制度的監査業務(資産自己査定監査 他)
株式会社マネーフォワード
年収
750万円~1000万円
勤務地
東京都 港区 芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
【必須経験・スキル】
■上場会社又は監査法人における監査業務、またはそれらのアドバイザリー経験(目安:5年)
・IT企業もしくは金融機関での業務監査経験(目安:5年)
【歓迎経験・スキル】
■J-SOX業務経験
■公認会計士、USCPA、簿記1級などの資格
■CIA、CFEなどの監査関連の資格
■メンバーの指導、育成、監査レビュー経験
■英語力(TOEIC700点以上)
【業務内容】
同社グループの内部監査業務をお任せします。
【具体的には】
■グループ全社の業務監査(計画の策定、監査の実施、報告書の作成、経営層への報告)
■J-SOX評価(改善提案の作成とフォローアップを含む)
■監査対象部署、監査対象会社(グループ会社)と密に連携し、対話及び分析を通じてリスク評価を実施し、モニタリングする
■リスクプロファイルに影響を与える潜在的な変化を特定する
■自己評価、社内評価等を通じて、内部監査プロセス・報告の精度を向上させるなど、継続的な改善活動を行う
■監査対象部署、監査対象会社(グループ会社)と協力し、内部監査業務の実効性を向上させる
※ご経験に応じて、若手メンバーの教育・育成をお任せする可能性もございます。
有限責任あずさ監査法人
年収
450万円~1500万円
勤務地
大阪府 大阪市中央区 北浜3丁目5番29号 日本生命淀屋橋ビル
【必須経験・スキル】
▽コンサルティングファーム、監査法人、上場会社、金融機関等にて以下のいずれかのご経験がある方
■リスクマネジメント
■内部統制(J-SOX、US-SOX)対応
■財務経理・税務・法務・コンプライアンスに対する内部監査(IT監査含む)
■子会社あるいは海外事業管理
■ESG(気候変動、人権など)に関連するリスクマネジメント
■経営工学・金融工学やデータ分析
■セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等)
■プロジェクトマネジメントの経験がある方
▽外国籍の方
■日本語検定「N1」
【歓迎経験・スキル】
■内部統制監査を含む会計監査の経験
■内部統制評価や内部監査業務におけるアドバイザリー業務の経験
■内部監査領域のデジタル化の経験
■上場会社や金融機関におけるリスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務の経験
【求める人物像】
■コミュニケーションを取ることが好きな方
■ポジティブ志向で、明るく朗らかな方
■論理的思考と共感力をもって適切に物事を捉えることができる方
■ESGやデジタル領域等、新しい領域にチャレンジすることが好きな方
■不正リスク対応に関して使命感を持って社会的意義を感じられる方
【職務内容】
内部監査(モニタリング)を中心としたGRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)領域に関する下記の業務をご担当いただきます。
【具体的には】
■GRC関連プロジェクトへの従事
■プロジェクトマネジャー業務
■新たなGRCソリューションの企画・検討
■GRCプロジェクト組成に向けた業務開発
企業名非公開
年収
400万円~1000万円
勤務地
東京都 千代田区
【必須経験・スキル】
▽以下いずれかに該当する方
■決済サービスに係る業務経験を有する方
・クレジットカード会社・コード決済等の決済サービスを取り扱う会社における勤務経験を有する方
・事業会社の企画部門等において、決済サービスに関する事業の企画・運営に携わった経験を有する方 など
■金融機関(銀行、資金移動業者、ノンバンク、フィンテック等)において、金融サービスに関する企画やリスク管理に従事した経験を有する方
■金融機関(銀行、資金移動業者、ノンバンク、フィンテック等)において、システム企画や業務要件の設計に従事した経験を有する方
■コンサルティング会社等で、プロジェクトマネジメントの経験を有する方(特に、複数のチームをマネジメントした経験を有する方)
▽求められるスキル
■論理的思考力:適切なソースから根拠を収集の上、網羅的にタスクを整理し、優先順位を付けて検討を進めるといった、論理的な思考力を以てタスクを組み立て、プロジェクトを推進できる方。
特に新規ビジネスにおいては、想定外の事象が発生することも多いため、その都度、論理的に考え、対処法を検討することが重要となります。
■コミュニケーション力:クライアントに対しても同僚に対しても、オープンかつ誠実なコミュニケーションが取れる方。他チームやグループ内の他法人のメンバーと一緒にプロジェクトを推進することも多いため、タイムリーな報告・相談が重要となります。
【歓迎経験・スキル】
■英語力:クライアントが海外企業となることもあるため、ビジネスレベルの英語力があることが望ましい
【職務内容】
■新しい決済サービス等、新規に金融サービスを提供、又はこれから提供することを検討している事業者に対し、その事業が抱えるリスクを整理・分析・予測し、必要な対策をご提案するアドバイザリーサービスを提供します。
■クライアントは、クレジットカードやコード決済等の決済サービスを取り扱う金融機関のほか、新たに決済サービスの参入を目指す非金融の事業会社など多様です。また、国内だけでなく、海外の金融機関や事業会社がクライアントとなることもあります。
■取り扱うリスク領域は幅広く、規制対応に係るリスク、不正リスク、サイバーリスクなど多岐にわたるため、他チームやグループ内の他法人等、様々な組織のメンバーでチームを構成し、業務提供を行う機会も多くあります。
【具体的には】
▽状況に応じて、1つ又は複数の案件に従事いただきます。担当いただく業務内容としては、例えば以下が挙げられます。
■金融事業(決済サービス等)に係るリスクの調査・分析
・規制対応や不正防止等に関する、国内外の事例調査や対応実施時の影響分析など、広域な範囲にわたります。
■リスク管理態勢の高度化に係る助言
・例えば、クライアントのリスク管理態勢における課題の洗い出しや、懸念点が検出された場合の対応への助言、新規事業をローンチする際の態勢の整備に係る助言などが挙げられます。
■プロジェクトマネジメント全般、クライアントディスカッション、ミーティング資料作成等
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