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公開求人数10件+非公開求人あり非公開求人とは
ミネベアミツミ株式会社
年収
550万円~750万円
勤務地
東京都 港区 東新橋1-9-3
【必須要件】
■経理・財務業務経験
【歓迎要件】
■英語を使った業務に取り組みたい方
■経理財務に関わる資格(簿記、他)
■経理財務業務の経験(会計、決算、財務、税務他)
■製造業での内部統制経験者
【求める人物像】
■社内の多くの方と関わるので、コミュニケーション能力のある方。
■定常業務実行力。
■企画力・チャレンジ精神のある方だと尚良し。
【業務内容】
■国内外グループ会社のJ-SOX業務を担当していただきます。
ミネベアミツミのJ-SOX業務は、当社グループ全体の内部統制が有効に機能していることを確認し、経営成績を表す財務諸表が適正に作成されていることを保証するための重要な業務です。
■このような部門の一員として貢献できるメンバーを募集しています。
【具体的には】
■国内グループ会社の全社統制レビュー業務
■海外グループ会社の全社統制レビュー業務
■国内グループ会社のプロセス統制テスト/レビュー業務
■海外グループ会社のプロセス統制レビュー業務
■不備改善・報告業務
■内部統制業務の改善活動
■同社の屋台骨を支える、やりがいのある仕事です。
※ご本人の適性に合わせて、お任せする業務を決定していきます。
先輩社員がおりますので、未経験の方でも大丈夫です。
【やりがい・魅力】
■同社経営統合の機会が多いため、内部統制業務にも新たな仕組みや体制を整えたりするような企画力を求められることもあり、定常業務だけではないチャレンジングな環境です。
■同社内全体を客観的に見渡すことができ、広い視野を持って仕事を進めることができます。
■J-SOXを通じて、サステナビリティを高め、会社の発展に貢献することができます。
■同社の屋台骨を支える、やりがいのある仕事です。
千代田化工建設株式会社
年収
450万円~1050万円
勤務地
神奈川県 横浜市西区 みなとみらい四丁目6番2号
LNGプラント建設で世界トップ!日本が誇るグローバルエンジニアリング企業。
【必須経験・スキル】
■ 業務監査経験、JSOX評価経験を有すること (監査実務経験3年以上)
■ 英語ビジネスレベル (TOEIC 600点以上ただし、社外と会議、議事録作成レベルまで達しない場合は入社後自己研鑽要)
【歓迎経験・スキル】
■ 国内CPA、US-CPA、CIA等監査専門資格
■簿記及び会計知識(日商簿記2級程度以上)
【求める人物像】
■同社の基本理念に共感できる方
■英知を結集し研鑽された技術を駆使してエネルギーと環境の調和を目指す当社の一員として、社会のかなえたいを共創(エンジニアリング)し、持続可能な社会の発展に貢献する意欲のある方
■同社の求める基本姿勢(業務遂行力を発揮するための土台)を持つ方
■自分の役割を理解し、慢心することなく自己能力の拡張・深化に努めている方
■相手の意見を傾聴でき、双方向のコミュニケーションを実践している方
■自ら新しい領域を探し主体的に挑戦をしている方
【業務内容】
■監査チーム員としてJSOX (財務報告に係る内部統制) の構築、評価業務および業務監査の実施をお任せします。
【将来的なキャリアパス】
■管理職として、J-SOX・業務監査業務以外に部門運営及び後進の指導・育成をお願いする予定です。
株式会社オープンハウスグループ
年収
600万円~800万円
勤務地
東京都 千代田区 丸の内二丁目7番2号 JPタワー 20階
事務/下限600超/800万円超可/コーポレート/総合職
【必須経験・スキル】
▽いずれか必須
■事業会社における内部監査経験
■監査法人における監査経験
【歓迎経験・スキル】
■不正や法令違反対応(予防・発見)目的の内部監査経験
■J-SOX内部統制の評価実務経験
■CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格
■IT監査/内部統制評価の経験
■データ分析等、テクノロジーを利活用する高度なスキル
■品質管理/改善等のプロジェクト経験
■リスク管理に関する実務経験
■宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験
■英語によるコミュニケーション能力
【求める人物像】
■課題解決に向けて自発的に活動できる方
■論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方
■被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方
■柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方
【職務内容】
同社グループ全体の経営目標達成に貢献する内部監査業務をご担当いただきます。
リスクアプローチに基づく体系的な監査手法を用いて、モニタリングだけでなく、コンサルティング機能も担い、監査対象部門の業務改善、効率化を支援します。
入社当初は経験豊富なメンバーのサポートを受けながら、できる業務から担当し、徐々に業務範囲を広げていただきます。将来的には管理職として部門運営をお任せすることを想定しています。
【具体的には】
■同社グループ全体の経営目標の効果的な達成に貢献できる内部監査を、リスクアプローチによる体系的な監査手法で実施
■モニタリング(発見・報告)だけに終わらず、コンサルティング機能(業務設計支援・フォローアップ)もカバー
株式会社NTTデータグループ
年収
450万円~1300万円
勤務地
東京都 江東区 江東区豊洲3‐3‐3豊洲センタービル
【必須要件】
■内部監査に関する知識・経験を有すること(企業内での監査経験、監査法人での監査経験等)
■ビジネスレベルの英会話(英語での会議、メール、インタビューなど)
【歓迎条件】
■海外に本社機能を持つ企業グループにおける内部監査経験、海外に子会社がある企業グループでの内部監査経験など
■他言語力:英語、中国語、スペイン語
■資格:公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)等
公認会計士、USCPA等
■国内外に多くのグループ会社を持つグローバル企業の内部監査部門として、主に国内外グループ会社のJSOXの対応や内部監査を行う。
■社内の監査チームのみでなく、海外グループ会社の監査部門や監査の窓口となる組織と連携の上、同グループの内部統制の評価を推進する。
また、業務プロセスの監査・情報セキュリティの監査、業務データを分析するCAATなど、社内・グループ会社に対して行う監査に携わっていただくことや、
国内グループ会社や海外グループ会社拠点の監査部門と協力しながら企業グループ全体でのリスク低減に向けた内部監査活動を担っていただく。
■企業におけるビジネスの高度化、複雑化や、Global連携の高まり、Digital化の流れ、COVID-19によるNew Normalの流れによる新たなリスクなど、
企業におけるリスクは拡大しており、内部監査部門に対する期待は年々大きくなっていることから、内部監査部門の強化は急務であり、中心となるメンバーとして経験者を採用したいと考えている。
【アピールポイント(職務の魅力)】
■同社の監査部は、Digital&Globalに長年取り組んでおり、データ分析や自動化などDigital化に向けた取り組みを積極的に取り入れている点、
またグローバル関連業務も多く、希望すれば海外で働くチャンスもあること(現在3名が海外で勤務中)、など他社の監査部にはない魅力がある。
■経営層(社内幹部や組織長、国内外のグループ会社)とのコミュニケーションの機会も多く、経営目線の理解やグローバルでのコーポレートガバナンスの理解を深めることができることも特徴といえる。
また、働き方の面では、平均年齢が低く若手や女性も活躍していることや、フレックスタイム/テレワーク等を活用し、ライフプランに合わせた働き方も可能となっている。
昨年度も3名の経験者を採用しており、中途採用も積極的に行っている。
■NTTデータ本体、およびグループ会社の業務監査(CAATを活用した監査を含む)にまずは取り組んでいただくことを想定ですが、
JSOX監査、情報セキュリティ管理やシステムに対する監査、など、希望によっては様々な領域を経験することが可能。
■制度主管や事業部門との定期的なコミュニケーションや交流人事により、現場での運用や制度主管での取り組みなどの理解を進めることなども積極的に行っている。
株式会社マネーフォワード
年収
750万円~1000万円
勤務地
東京都 港区 芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
【必須経験・スキル】
■上場会社又は監査法人における監査業務、またはそれらのアドバイザリー経験(目安:5年)
・IT企業もしくは金融機関での業務監査経験(目安:5年)
【歓迎経験・スキル】
■J-SOX業務経験
■公認会計士、USCPA、簿記1級などの資格
■CIA、CFEなどの監査関連の資格
■メンバーの指導、育成、監査レビュー経験
■英語力(TOEIC700点以上)
【業務内容】
同社グループの内部監査業務をお任せします。
【具体的には】
■グループ全社の業務監査(計画の策定、監査の実施、報告書の作成、経営層への報告)
■J-SOX評価(改善提案の作成とフォローアップを含む)
■監査対象部署、監査対象会社(グループ会社)と密に連携し、対話及び分析を通じてリスク評価を実施し、モニタリングする
■リスクプロファイルに影響を与える潜在的な変化を特定する
■自己評価、社内評価等を通じて、内部監査プロセス・報告の精度を向上させるなど、継続的な改善活動を行う
■監査対象部署、監査対象会社(グループ会社)と協力し、内部監査業務の実効性を向上させる
※ご経験に応じて、若手メンバーの教育・育成をお任せする可能性もございます。
こちらの求人は非公開です
無料 マイナビ転職 会計士に登録して楽天グループ株式会社
年収
600万円~1100万円
勤務地
東京都 世田谷区 玉川一丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス
【必須経験・スキル】
■ビジネスレベルの日本語力および英語力
■内部/外部監査の経験を7年以上お持ちの方
■内部統制フレームワーク(COSO、COBITなど)の理解およびSOX/JSOXの知識
■高度なMSスキル:Excel、Word、PowerPoint必須
【歓迎経験・スキル】
■会計または財務の学士号(BS/BA)
■CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
■会計基準(IFRSおよびGAAP)、実務、手続き、手動および自動化システム(アプリケーション、ERP)に関する統制を理解し、様々な環境や状況において独立した客観的な判断を行う能力
■優れた分析および問題解決能力
【職務内容】
内部監査部グローバル監査課のシニアスタッフとして、グローバル監査課のマネージャー陣にレポートを行います。EMEAおよびAPAC地域やその他の地域の会計、財務、ビジネス担当者と連携します。
このポジションは、楽天グループ株式会社の内部監査計画に従って、財務、運用、コンプライアンス、IT、プライバシー、およびJ-SOX監査を実施しており、具体的な業務内容は以下の通りです。
【具体的には】
■監査リスク評価と計画:
・監査リスク評価、計画、および監査スコープの策定に参加
・重要なチームメンバーとして監査プロジェクトを実行
■監査の実行:
・広範囲の監査プロジェクトにおいて、特定の領域の監査を実行し、監査マネージャーからの指示に従って他のタスクを実行
・限定範囲の監査や短期レビューにおいて、計画、実行、クロージング活動のリードを含む全体の監査/レビュー過程を担当
・他のプロジェクトメンバー(内部/外部)の監督および必要に応じてスタッフを指導
・プロジェクトの進捗状況と結果の評価/スケジュールマネジメント/調書のレビューおよび報告書の作成
■ITリスクとコントロール評価:
・重要なビジネスシステムおよびプロセスに関するITリスクとコントロール評価を実施
■監査人の判断力向上:
・ビジネスコントロールリスクに直接対応するフィードバックを通じた監査人の判断力の向上
■報告と提言:
・ビジネスユニットの内部統制構造の有効性に関するレポートを行い、効率性を向上させるための提言を行う
■監査結果の評価:
・適切なプロフェッショナルな懐疑心を持って監査結果(コントロールの弱点を含む)を評価
・ビジネスパートナーと協力して、弱点を軽減するための管理アクションプランの策定を支援
■コントロールコンサルティングサービス:
・コントロール環境を改善するための設計を支援するために、ステークホルダーにコントロールコンサルティングサービスを提供
■J-SOX年次評価:
・文書化されたコントロールの設計および運用の有効性を評価することにより、JSOX年次評価を促進
■外部監査人との調整:
・監査関連事項について外部監査人およびビジネスプロセスオーナーと調整
■プロジェクトおよびイニシアチブ:
・必要に応じて、楽天グループ株式会社または関連会社のプロジェクトおよびイニシアチブの実施を支援
楽天グループ株式会社
年収
500万円~1000万円
勤務地
東京都 世田谷区 玉川一丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス
【必須経験・スキル】
■ビジネスレベルの日本語力
■コミュニケーション能力
▽加えて、以下のいずれかのご経験をお持ちの方
■監査法人での財務諸表監査
■事業会社における内部監査
■J-SOX 内部統制評価業務
■内部統制に関するコンサルタント業務
■情報セキュリティ関連業務(ISMS)
【歓迎経験・スキル】
■CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
■CISSP、CISM、CGEIT等の資格
■上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上)
■上場企業における内部監査業務の経験(3年以上)
■上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験
■アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験
■事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験
■通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験
■データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル
■ビジネスレベルの英語力
【業務内容】
業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。
【具体的には】
■事業、組織別監査
■J-SOX評価
■コーポレート監査
■ISMS監査業務
【業務環境】
内部監査部全体で45名前後、20代から50代まで幅広い年代のメンバーで構成されております。
メンバーは中途採用者が中心で、バックグラウンドは、監査法人、事業会社がおおむね半々です。それぞれの経験を活かしながら、活躍しています。
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株式会社村田製作所
年収
400万円~900万円
勤務地
京都府 長岡京市 東神足1丁目10番1号
求める要件[MUST]
■Spec(~できる)
・業務を円滑に遂行するための対人スキルおよびプロジェクト管理スキル
・論理的思考および文章作成力
・Word、PowerPointの使用
■Type(~したい)
・内部監査業務を通じて会社の改善・改良に携わりたい方
・経営層とコミュニケーションを取り、高い視座をもって業務に取り組みたい方
・社内の複数部署と連携を取り、課題解決に向けた取り組みを進めたい方
求める要件[WANT]
・ビジネスで通用する英語コミュニケーション能力
・データ分析スキルおよび関連ITツールの活用スキル( Excel、Power BI等)
・CIA(公認内部監査士)、CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報システム監査人)資格者
・経理財務もしくはIT業務の実務経験もしくは監査業務経験をお持ちの方
職務内容
■概要
当社グループ全てを対象として、J-SOX含めた内部監査を担当していただきます。
■詳細
・主に以下2点の業務に従事していただきます。
ー当社内およびグループ会社(国内・海外)に対する内部監査の実施
ームラタの内部監査機能に係る監査企画(※)の推進
※ 監査体制の強化/監査フローの構築/運用改善のスキーム構築 等
■働き方の特徴
・一定の頻度で、国内外のグループ会社へ出張していただきます。
※海外グループ会社拠点は中華圏、アセアン、ヨーロッパ、アメリカにあります。
・一定の頻度でテレワーク制度を活用していただくこともできます。
■この仕事の面白さ・魅力
このポジションでは、グループ会社の業務運営等に対して、内部監査・内部統制の視点からモニタリングや改善支援を行うことで、企業全体の健全な成長に貢献します。
監査業務を通じてた様々な関係者とのコミュニケーションの機会があり、特に、代表取締役直属の部門として経営層とのコミュニケーションを通じて、その考えやビジョンに直接触れる貴重な機会が得られます。
変化の激しい環境で新しいチャレンジに取り組むことにより、自身の成長とキャリアアップにつながる職務となります。
また、近年ESG(環境・社会・ガバナンス)活動が重視されている中で、非財務情報に関する内部監査の重要性も増しています。当社では、この流れを受けて監査手法を高度化し、新たなチャレンジへ取り組む機会も提供しています。多様な経験を通じて専門知識とスキルを深めながら、新しい価値創造に寄与できる職場です。
株式会社バルカー
年収
650万円~1000万円
勤務地
東京都 品川区 大崎2丁目1番1号 ThinkPark Tower 24階
【必須】
■企業法務経験が3年以上ある方
※弁護士資格を保留しているまたは弁護士事務所でのご経験のある方は、企業法務経験1年以上
【歓迎】
■ビジネス法務検定2級以上
■TOEIC 600点以上
■弁護士資格 (弁護士会費は会社負担)
工業用シール材や高機能樹脂製品を製造・販売する同社にて、法務関連の業務を社内の弁護士(法務部)/弁理士(知的財産部)/公認会計士(財務部)と連携しながら推進いただきます。
【入社後にお任せする業務】
■各種契約書レビュー(取引基本契約書やNDAが中心でチームで月当たり国内案件約50件/米国やアジアを中心とした海外案件約5~10件)、ドラフト作成(英文契約やM&A等の企業再編に関する案件を含む)
■様々な法律を基にした法的問題に関する相談対応
【将来的にお任せする業務】
■コーポレートガバナンス、コンプライアンス関連業務
■取締役会事務局の運営業務
■社内規程整備に関する業務 等
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
年収
400万円~1000万円
勤務地
東京都 千代田区 丸の内1丁目11番1号 パシフィックセンチュリープレイス丸の内
【必須経験・スキル】
▽以下いずれかに該当する方
■内部監査、内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験がある方
■企業法務又は財務・会計関連の業務経験がある方
【歓迎経験・スキル】
■法務部門での実務経験者
■経理部門での実務経験者
■内部監査の実務経験者
■J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験者
■ITシステム全般でエンジニアとしての実務経験者
■CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格保有者
■英語力(?TOEIC800点以上又は実務で英語を活用できる方)
【職務内容】
内部監査業務全般を担当頂きます。
【具体的には】
■各部門及び子会社に対する内部監査業務(業務監査)
・法令、定款、経営方針及び諸規程等に準拠して、適正に行われているか否かを監査し、その監査結果で発見した指摘事項等に対する改善の助言や提案を行う。
■J-SOX内部統制報告制度対応業務(経営者評価)
・J-SOX内部統制システム及び評価項目等の見直し並びに内部統制の有効性の評価を行い、ガンホーグループ内部統制の最適化を図る。
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