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金融機関,内部統制・内部監査・コンプライアンス,東京都,年収700万円以上の転職・求人情報

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公開求人数17+非公開求人あり非公開求人とは

  • 年収

    699万円~1100万円

  • 勤務地

    東京都 港区 赤坂1-12-32 アーク森ビル25F

《プライム市場》幅広い事業・サービスを展開するグローバルなオンライン金融機関グループ

  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 転勤なし
  • 未経験可
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > 証券会社
最寄駅
各線「溜池山王駅」徒歩3分、東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩1分
応募条件

【必要な経験・スキル】
以下すべてのご経験をお持ちの方
■内部監査、リスク管理、内部統制、いずれかに関連する実務経験(3年以上)
※事業会社・監査法人・コンサルティングファームいずれの経験も可
■英語での実務対応が可能であること(英文報告書閲覧、海外子会社内部監査部門とのコミュニケーション能力は必須)

【歓迎される経験・スキル】
■JSOXにおける経営者評価の実務経験(3年以上)
■金融機関、上場企業での業務経験がある方は歓迎
■CIA、CISA、CPA(日本・米国)など、監査・会計に関連する資格を保有されている方は歓迎

【求める人物像】
■自律的に業務を推進しながら、社内外の関係者と円滑にコミュニケーションを取り、協力関係を築ける方
■論点を的確に整理し、リスクや課題に対して論理的に考え、分かりやすく表現・提案できる方
■将来的には部門横断的な業務や、グループ全体を俯瞰したキャリア形成にも関心をお持ちの方

仕事内容

グループの持株会社であるマネックスグループにおいて、グループ全体の事業を理解し、経営者・現場レベル双方の視点を持ってリスクベースで内部監査を実施するポジションです。
国際基準に基づいた内部監査業務に加え、JSOX対応、国内・海外のグループ会社の内部監査のモニタリングなど、幅広い業務を通じて当社のガバナンスを支えていただきます。

<具体的な業務内容>

■年間内部監査計画案の作成

■内部監査の実施・報告(実査・リモートを併用します)
 - 業務プロセスの理解、リスク評価、統制評価と改善提言
 - 内部監査報告書案の作成
 - フォローアップ
(国際基準に基づいた内部監査を実施し、過去に日本内部監査協会による外部品質評価を2回受けています。)

■国内・海外のグループ会社の内部監査のモニタリング
 - 国内・海外子会社内部監査部門作成の内部監査計画・内部監査報告書のレビュー
・国内・海外子会社内部監査部門との定期的な面談
(英文報告書閲覧、海外子会社内部監査部門等と英語でのコミュニケーション能力は必須)

■JSOX対応
 - 経営者評価の実施(評価範囲の決定、全社統制・業務処理統制・IT全般統制の評価 など)
・国内・海外子会社経営者評価実施部門へのインストラクション
 - 監査法人対応(質疑応答、文書提供、改善状況報告など)
※上記業務内容は一例ですが、経験等に応じて段階的にお任せします。

  • 年収

    400万円~800万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区

  • 公認情報システム監査人(CISA)
  • アクチュアリー
  • 公認会計士
  • CMA(米国公認管理会計士)
  • CFM(米国公認経営管理士)
  • 第二新卒可
  • 年間休日120日以上
  • 未経験可
  • 女性活躍中
業種
金融機関 > 生命保険
最寄駅
各線「大手町(東京)駅」
応募条件

【必須経験・スキル】
■金融機関における監査等の業務経験者
■あるいは、コンプライアンス、保険募集管理、保険契約管理、保険金等支払査定、保険商品開発、財務報告・会計実務、資産運用(企画、フロント、バック)、IT・情報システム、リスク管理、経営管理等の業務経験者で上記職務を通じ同社の内部監査態勢拡充に意欲的に取り組める方

【歓迎経験・スキル】
■CIA、CFSA、CCSA、CISA、CFE、アクチュアリー、公認会計士、CPA、CMA等の資格保有者あるいは受験中の方歓迎
■生命保険会社経験者優遇

仕事内容

【職務内容】
▽内部監査態勢の整備・確立に関連する以下の業務
■内部監査基本・関連規程及び内部監査計画の策定ならびに内部監査結果の分析、評価、経営陣への報告等
■内部監査実施計画の策定及び内部監査の実施、記録、報告ならびに問題点の是正等
■内部監査態勢にかかる品質管理(品質評価、人材配置および育成、モニタリング及び定期的リスク評価)

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