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公開求人数20件+非公開求人あり非公開求人とは
ライフネット生命保険株式会社
年収
437万円~966万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
【必須要件】 以下いずれかに該当する方 ■事業会社での内部監査の経験(3年以上) ■公認会計士資格をお持ちの方 【歓迎経験・スキル】 ■金融機関(銀行・保険)における内部監査経験 ■J-SOX、資産自己査定監査、情報セキュリティもしくはシステム監査の経験 ■公認会計士・公認内部監査人等の内部監査関連資格 ■組織間、社外関係者間のコミュニケーションスキル ■部門業務の理解能力および問題発見能力 ■PCスキル(エクセル・ワード等) ■端的な日本語文章作成・読解力
【業務内容】 社内各部門に対する監査業務等 ・内部監査計画の立案 ・内部監査の実施および改善状況のフォローアップ ・内部監査等に係る経営報告 ・部門モニタリング 制度的監査業務(資産自己査定監査 他)
三菱HCキャピタル株式会社
年収
850万円~1200万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
売上高・総資産共に業界トップクラスの総合ファイナンスカンパニー
【必須経験・スキル】 ■内部監査又は会計監査の業務経験3年以上 ■CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)などの監査資格保有者、または同等の内部監査・IT監査知識 ■簿記、企業会計の基本知識 【歓迎経験・スキル】 ■情報システムの開発・運用・セキュリティに関する実務経験や海外勤務経験があると望ましい ■CPA(公認会計士)、CAMS(公認AMLスペシャリスト)などの資格保有者や同等の知識があるとなお可 ■海外拠点監査の機会もあり、現地従業員とコミュニケーションできる語学力(英語)があると望ましい 【求める人物像】 ■専門知識や経験を活かし、内部監査・IT監査の高度化に向けた取り組みができる方 ■同社の事業・業務に興味を持ち、常に新しい新たな知識を能動的に吸収し、監査対象先に付加価値を与える監査業務に強い意欲を持つ方 ■1線の現場/事業部・2線のコーポレート各部を含む関係者との円滑なコミュニケーションができる方
【職務内容】 ■本社部署や専門事業部、国内グループ会社に対する経営監査・業務監査・IT監査、および、監査手法の高度化推進等 ▽主な監査対象業務 リース/割賦販売/ファクタリング/ローン/クレジット/アセットファイナンス/プロジェクトファイナンス/事業投資・事業運営、等 【具体的には】 ■リスク評価に基づいた中長期・年度内部監査計画策定業務 ■個別監査の計画、実施、評定、報告書作成、フォローアップ業務 ■経営監査・業務監査・IT監査等の監査手法の高度化、監査部門内への展開 【この仕事の魅力】 ■同社グループにおける「信頼されるビジネスアドバイザー」となるべく、グループ・グローバルベースで監査品質の向上を目指しています。将来を見据えた高度な提言を通じた経営に資する監査の実現に向けて様々な施策に取り組んでいる最中です。皆さんのこれまでのキャリア・スキルやアイデアを業務に活かすチャンスが豊富にあります。監査法人や事業会社監査部門出身者など、中途入社の方も数多く活躍しています。 ■内部監査関連の資格取得や資格維持に関する会社補助制度あり。(CIA、CISA、CFE、CAMS、CPA等)
株式会社FPG
年収
626万円~981万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
~日本型オペレーティングリース(JOL)のアレンジ業務で業界トップクラスの実績を誇る企業です~
【必須経験・スキル】 ■監査経験実務経験3年以上(金融業界全般、不動産業界、会計事務所、コンサルティング会社等のいずれかでの監査業務経験者) ■文章力があり、人の話を注意深く、かつ、素直に聞くことができ、面談メモなどで正確な記録を作成できる方 【歓迎経験・スキル】 ■公認内部監査人(CIA)資格、米国公認会計士(US CPA)、中小企業診断士のいずれかの資格の取得者もしくは学習中の方 ■英語スキル:英語力中級以上(TOEIC(R)700点以上など)で、英文に抵抗感のない方 ■PCスキル(EXCEL、WORD、Powerpoint)、ITに関する業務知識のある方 【求める人物像】 ■同社で働くことに高いモチベーションを持っており、主体的かつ能動的に行動ができる方 ■協調性があり、対人関係構築能力・論理的思考能力・人間観察能力が高い方 ■バランス感覚があり、既存の枠組みにとらわれることなく創造力を発揮できる方
【業務内容】 「経営に資する監査」をミッションに、事業ポートフォリオ(同社およびグループ会社)に係る管理態勢をカバーする内部監査業務全般を幅広く遂行頂きます。 【具体的には】 ■業務監査(監査プログラム策定、監査実施、改善提案実施、監査報告作成、取締役会・監査役会への報告、改善状況フォローアップ、継続的モニタリング) ・リスクベースによる部署別監査※、テーマ別監査について、原則としてすべての監査に室長と共に参画 ・通年でのオフサイトモニタリング実施、オンサイト監査、リスクアセスメントへの反映 ■企画業務(リスクアセスメント実施、年度監査計画 策定 、業務高度化への取組み等) ・企画業務全般について室長と協同して取組む ※本社管理部門、営業部門(事業/プロダクト部、営業部店)、グループ会社:国内グループ会社(FPG信託、FPG証券、オンリーユーエア、AND ART)および海外グループ会社(アイルランド) 【配属部署】 ■内部監査室(3名(男性3名))
PayPayカード株式会社
年収
700万円~1000万円
勤務地
東京都 千代田区、他
最寄駅
~PayPay株式会社の子会社。日本一のカード会社へ~
【必須経験・スキル】 ▽下記いずれかの業務を3年以上経験されている方 ※インチャージ経験(年数不問)は必須 ■事業会社、金融機関における内部監査業務 ■監査法人における外部監査業務 【歓迎経験・スキル】 ■会計、内部監査、内部監査関連資格: CIA, CFE, CPA(日/米)等 ■リスクベース監査、経営に資する監査の実践 【求める人物像】 ■これから大きくなっていく組織で内部監査を極めたいとお考えの方
【職務内容】 ■監査チームの一員として、年間内部監査計画に基づきリスクベースによる個別監査(テーマ別、部署別等)を実施していただきます。 ■個別監査計画立案、監査要点/監査項目設定、本検証、改善提言立案、監査報告書作成等、一連の監査業務を行っていただきます。 【具体的には】 ■内部監査業務(テーマ監査、部署別監査、システム監査)の実施 ■発見事項、改善計画について関係部署との協議、調整 【ポジションの魅力】 ■内部監査業務を通じて、事業を拡大する成長企業に貢献できる ■現状維持ではなく、改善、高度化への取り組みを経験できる 【組織・チームについて】 「圧倒的No.1のサービスをすべてのお客さまに!」というビジョンを掲げ、PayPayカードの事業・組織は成長を積み重ねています。 リスクベース監査により当社の成長を阻害するリスクを察知し最善の手立てを提案・助言することが内部監査室のミッションです。 様々な業務経験を積んだメンバーで構成されており、各自のスキルや能力を発揮し、経験を生かしながら監査業務を推進しています。 【組織】 13名(室長 1名、内部監査室付3名、監査グループ5名、システム監査グループ4名) 【教育・研修制度】 ■入社時研修 ■管理職研修 ■新任管理職研修 ■公募制による各種研修 ■その他業務知識習得研修 他 ■その他社内制度 ■定期的な1on1:社員の成長に合わせた能力開発を支援する制度
株式会社ジェーシービー
年収
690万円~1030万円
勤務地
東京都 港区
最寄駅
~世界に5つしかない国際ライセンスを持つカード会社での海外取引含めた会計業務統括~
【必須経験・スキル】 ■監査業務に意欲のある方 ※金融経験は不問です。 ※監査未経験の方も挑戦して頂ける育成環境を整えております。 ■ビジネスレベルの語学力(英語) 【歓迎経験・スキル】 ■海外、会計、法務、内部統制、システムの各監査の経験 ■監査関連資格(CIA、CISA、CFE等) 【求める人物像】 ■コミュニケーション力 ■想定リスクが見通せる力 ■的確に文書に表現できる力
【職務内容】 内部管理体制の強化のために、国内外拠点・業務、又はシステム等に対する監査の企画と実行をお任せします。 【当部のミッション】 ■社内組織及び関連会社に対する内部監査の実施 【具体的には】 ■国内部署、海外拠点の業務監査や委託先監査、システム監査、重要 <折衝相手> ■社内組織及び関連会社、外部委託先等 リスク監査のうちの一部または全てに従事していただきます。 一定程度の監査業務経験者が望ましいですが、監査業務に意欲がある方であれば監査経験は問いません。内部監査関連の資格取得等の研修プログラムも充実しています。 【配属部署】 ■監査部
こちらの求人は非公開です
無料 マイナビ会計士に登録して住信SBIネット銀行株式会社
年収
700万円~1100万円
勤務地
東京都 港区
最寄駅
六本木一丁目駅
★ネット銀行最大手★三井住友信託銀行(株)とSBIホールディングス(株)の合弁会社★
【必須経験・スキル】 ■コミュニケーション能力、チームワーク力 ▽下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■内部統制評価業務(J-SOX)の経験 ■監査法人やコンサルでのJ-SOXに関するアドバイザリー業務の経験 【歓迎経験・スキル】 ■CIA、CPA、IPO・内部統制実務士
【職務内容】 同社及び連結子会社の内部統制評価業務(J-SOX)を担当いただきます。 グループ全体のガバナンス強化に向けて、内部統制評価業務を通じて課題を抽出し、改善への取り組みをサポートする業務全般を担当いただきます。 【具体的には】 ■内部統制評価業務にかかる年間計画の立案 ■内部統制評価作業の推進 ■内部統制の構築支援 ■オフサイトモニタリング活動(各種会議体への陪席、会議体資料の閲覧など) 「内部統制評価作業の推進」では、全社的な内部統制(ELC)、決算・財務報告プロセス(FRELC、FRPLC)、業務プロセスに係る内部統制(PLC)、IT統制(ITELC、ITGC、ITAC)の評価リーダーもしくは担当者として評価作業を推進いただきます。 【業務・プロジェクト事例】 ■同社および連結子会社の内部統制評価業務 【特徴・魅力】 ■少人数である一方で評価対象範囲は広範囲であるため、日々の業務を通じて銀行の商品サービスやガバナンス体制、銀行特有のリスク管理態勢について知見を深めることが可能であり、将来経営幹部を目指すことも可能です。 ■希望があれば内部監査業務とのローテーションも可能です。 【入社後の研修】 入社後は段階的に業務範囲を拡大していくことにより、将来的には同社グループの内部統制評価業務をリードできる人材になることを期待しています。 【キャリアプラン】 ■半年~1年目:他のメンバーが担当する評価作業をサポートしながら同社の評価手法を習得 ■2~5年目:評価リーダーとしてELC、ITGCなど個別領域の評価作業を担当 ■6年目以降:グループマネージャーとして、同社グループの内部統制評価業務をリード
住信SBIネット銀行株式会社
年収
700万円~1100万円
勤務地
東京都 港区
最寄駅
六本木一丁目駅
★ネット銀行最大手★三井住友信託銀行(株)とSBIホールディングス(株)の合弁会社★
【必須経験・スキル】 ▽以下いずれか(または複数領域合計)3年以上のご経験をお持ちの方 ■各種銀行における内部監査経験 ■銀行以外においてFintech事業・住宅ローン事業のいずれかにかかわる内部監査経験 ■監査法人における金融機関を対象とした外部監査経験 【歓迎経験・スキル】 ■銀行における内部監査の経験 ■銀行各部門における実務経験 ■金融業界(銀行以外も歓迎)のリスク管理にかかる経験
【職務内容】 内部監査業務(業務監査)を担当いただきます。 年間20本~30本実施している各個別監査の主担当者として、監査計画の立案から監査報告書の作成まで一気通貫で担当いただきます。 各個別監査は複数人で監査チームを組成して実施します。 【具体的には】 当部のミッションは、SSNBグループの内部管理態勢(内部統制)の有効性を検証し、結果を経営に報告することです。具体的には、(1)~(5)の内部監査活動を年間を通じて実施しています。 (1)内部監査の企画・立案(リスクアセスメント、およびその結果に基づく年度内部監査計画の作成) (2)個別監査の実施(部署別監査・テーマ監査・特別監査) (3)監査結果の報告(評価検証、助言および提言) (4)オフサイトモニタリング活動(各種会議体への陪席、会議体資料の閲覧など) (5)子会社・関連会社の内部監査業務 【業務・プロジェクト事例】 ■業務監査 ・「銀行代理業」を対象とする監査 ・「住宅ローンの審査態勢」を対象とする監査 ・「外部委託先管理態勢」を対象とする監査 ・「AML/CFTに関する運営管理態勢」を対象とする監査 ・「外為法等の法令遵守態勢」を対象とする監査 ■システム監査 ・「大規模システム更改プロジェクト」を対象とするプロジェクト監査 ・「サイバーセキュリティリスク管理態勢」を対象とする監査 ・「システムリスク管理態勢」を対象とする監査 【特徴・魅力】 ■内部監査の対象範囲はSSNBグループ全体なので、グループ全体の経営戦略等を俯瞰して理解できるようになります。 ■監査業務を行いながら、銀行特有のリスク管理の仕組み全般について理解できるようになります。 ■様々な監査を経験することを通じて、広く社内人脈を構築することが可能です。 ■当部は少人数で構成されているため一人ひとりの裁量の余地が大きく、早期に責任ある業務を担当することが可能です。 ■少人数である一方で監査対象範囲は銀行業務全体と広範囲であるため、業務監査だけでなく興味があればシステム監査も担当できる機会があり、キャリアパスが広がる可能性があります。 ■日々の監査業務を通じて銀行の商品サービスやガバナンス体制、銀行特有のリスク管理態勢について知見を深めることが可能であり、将来経営幹部を目指すことも可能です。 【入社後の研修】 入社後は段階的に業務範囲を拡大していくことにより、将来的にはSSNBグループの内部監査業務をリードできる人材になることを期待しています。 【キャリアプラン】 入社後はまず個別監査に副担当として対応いただき、3か月から半年程度を目安に個別監査対応、徐々に監査計画策定等にも携わっていただきます。
三菱HCキャピタル株式会社
年収
850万円~1200万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
売上高・総資産共に業界トップクラスの総合ファイナンスカンパニー
【必須経験・スキル】 ■中上級レベルの英語力(TOEIC800点以上、ビジネスレベルの英会話) ■内部監査又は会計監査の業務経験3年以上 ■CIA(公認内部監査人)資格保有者、または同等の内部監査知識 【歓迎経験・スキル】 ■上級レベルの英語力(TOEIC900以上、英語でのビジネス実務経験有) ■海外での内部監査又は会計監査の業務経験3年以上 (うち、内部監査 or 会計監査のマネジャー経験者) ■CPA、CISA、CAMSなどの資格があると望ましい 【求める人物像】 ■専門知識や経験を活かし、内部監査の高度化に向けた取り組みができる方 ■同社の事業・業務に興味を持ち、常に新しい新たな知識を能動的に吸収し、監査対象先に付加価値を与える監査業務に強い意欲を持つ方 ■欧州・米州・アセアン・中国における海外子会社や社内関係部との円滑なコミュニケーションができる方
【職務内容】 ■本社部署や専門事業部、国外グループ会社に対する経営監査・業務監査・IT監査、および、監査手法の高度化推進等 【具体的には】 ■リスク評価に基づいた中長期・年度内部監査計画策定業務 ■個別監査の計画、実施、評定、報告書作成、フォローアップ業務 ■経営監査・業務監査の手法高度化、監査部門内への展開 ■海外への往査出張あり(2ヵ月に1回程(期間1週間半程度) ※状況に応じて渡航制限あり) 【この仕事の魅力】 ■同社グループにおける「信頼されるビジネスアドバイザー」となるべく、グループ・グローバルベースで監査品質の向上を目指しています。皆さんのこれまでのキャリア・スキルやアイデアを業務に活かすチャンスが豊富にあります。監査法人や事業会社監査部門出身者など、中途入社の方も数多く活躍しています。 ■尚、米国ボストンに米州監査チームを有しています。
株式会社三菱UFJ銀行
年収
800万円~1500万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
麹町駅
【必須経験・スキル】 ■監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験、または金融機関での内部監査経験があり、SOX監査業務に意欲のある方 ■公認会計士(CPA)資格を保有または同等の知見を有する方 ■(グローバル職務を希望の場合)ビジネスレベルの英語力がある方
【職務内容】 ■財務報告・SOXのプロフェッショナルとして、SOX監査(グローバル・国内)を実施 ■リスクアセスメント及び監査計画の立案 ■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供 【具体的には】 <グローバル> ■海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ■欧州・米州・アジア等、世界各国の海外拠点監査人に指示・結果の取り纏めを実施 ※業務にあたっては、各海外拠点監査人と密にコミュニケーションを実施。 <国内> ■三菱UFJ銀行、MUFGグループ各社の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ■銀行のみではなく、信託銀行・証券等、MUFGグループ各社と協働し、グループ一体で監査を実施
株式会社三菱UFJ銀行
年収
800万円~1500万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
麹町駅
【必須経験・スキル】 ■内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方 【歓迎経験・スキル】 ▽以下のいずれかの条件を満たせば尚可 ■金融機関での監査業務経験があり、公認内部監査人(CIA)資格を保有または同等の知見のある方 ■金融機関でのコンプライアンス、リスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務の実務経験がある方 ■業務遂行に必要な英語力がある方(TOEIC730点以上)
【職務内容】 ■三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務 ■リスクアセスメント及び監査計画の立案 ■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供
こちらの求人は非公開です
無料 マイナビ会計士に登録して年収
800万円~1500万円
勤務地
東京都 江東区
最寄駅
【必須経験・スキル】 ▽以下いずれかのご経験をお持ちの方 ■金融機関における内部監査業務経験 ■金融機関におけるシステム関連部署、コンプライアンス管理部署、リスク管理部署・AML/CFT管理部署等での業務経験 ■システム会社、コンサルティング会社、監査法人等におけるシステム、コンプライアンス、リスク管理、AML/CFT管理等に係る金融機関向けアドバイザリー業務・コンサルティング業務経験 【歓迎経験・スキル】 ■公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、システム監査技術者(AU)、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、AML/CFTオーディターのいずれかの資格を保有または同等の知見のある方
【職務内容】 ■りそな銀行及びグループ各社を対象とする内部監査業務(主としてシステム監査、情報セキュリティ監査) ・リスクアセスメント及び監査計画の立案 ・オンサイトモニタリング ・オフサイトモニタリング ・監査報告(報告書作成、会議での報告等) 【具体的には】 ■業務推進の仕方:担当領域毎のチーム(5~6名)に属し、年間2~3本程度の監査を担当頂きます。担当領域(チーム)はご経験・ご希望を踏まえ決定させていただきます。 ■監査対象領域:ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制、等 ■監査対象部署:システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門等 【配属部署】 ■内部監査部
株式会社りそな銀行
年収
800万円~1250万円
勤務地
東京都 江東区
最寄駅
木場駅
【必須経験・スキル】 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ■金融機関における内部監査業務経験 ■金融機関におけるシステム関連部署、コンプライアンス管理部署、リスク管理部署・AML/CFT管理部署等での業務経験 ■システム会社、コンサルティング会社、監査法人等におけるシステム、コンプライアンス、リスク管理、AML/CFT管理等に係る金融機関向けアドバイザリー業務・コンサルティング業務経験 【歓迎経験・スキル】 ■公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、システム監査技術者(AU)、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、AML/CFTオーディターのいずれかの資格を保有または同等の知見のある方
【職務内容】 ■テーマ監査業務(りそな銀行及びグループ各社の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務) ・リスクアセスメント及び監査プログラムの作成 ・オンサイトモニタリング ・オフサイトモニタリング ・監査報告(報告書作成、会議での報告等) ■監査企画業務(りそな銀行及びグループ各社を対象とする内部監査の企画・立案・高度化業務) ・データを活用したリスクアセスメントの検討・実施、監査計画の立案 【具体的には】 ■テーマ監査業務 ・業務推進の仕方:担当領域毎のチーム(5~6名)に属し、年間2~3本程度の監査を担当頂きます。担当領域(チーム)はご経験・ご希望を踏まえ決定させていただきます。 ・監査対象領域:ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制、信用リスク管理、お客さま本位の業務運営等 ・監査対象部署:システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門、経営管理部門、営業推進管理部門等 ■監査企画業務 ・監査企画グループに所属し、データを活用したリスクアセスメント手法の開発・検討、リスクアセスメントの実施・監査計画の立案等を行っていただきます。 【配属部署】 ■内部監査部
アフラック生命保険株式会社
年収
750万円~890万円
勤務地
東京都 新宿区
最寄駅
がん保険のリーディングカンパニー!残業30h程度☆充実の福利厚生でワークライフバランスも整っています☆
【必須経験・スキル】 ■US-SOXおよびJ-SOXに係る監査またはテスティングのご経験 ■英語(ビジネスレベル) 【歓迎経験・スキル】 ■USCPA ・公認内部監査人(CIA)資格保有者歓迎 【求める人物像】 ■「生きる」にまつわる社会的課題に向き合い、高い志と情熱で、新たな挑戦をし、やり遂げる、「意欲」と「能力」のある方 ■自ら主体的に学ぼうとする姿勢があり、意欲的に行動することができる方
【職務内容】 アフラックでは、内部監査部のメンバーとしてご活躍いただける方を求めております。 【具体的には】 ■監査および改善状況確認の実施および内部統制評価の品質保証の実施 ■担当領域におけるリスク評価および年間監査計画の立案サポート ■米国の株式公開企業であるAflac Inc.の傘下にある保険会社として、米国企業改革法(US-SOX)に準拠すべく、Aflac Inc.と緊密に連携しグローバルスタンダードに則した財務報告に係る内部統制評価プロセスの推進および管理(SOX Project Management Office業務、以下SOXPMO)として業務にあたる ■保険業法に基づく財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法(J-SOX)に準拠した内部統制評価についてもSOXPMOとして担当 ■部内他課が行う内部統制評価の品質評価に関する業務の取りまとめ 【ポジションの魅力】 チームワークを大切にしながらも、ご自身のペースを大切にしながらフレキシブルな働き方の実現が可能です。
ファイナンシャルスタンダード株式会社
年収
500万円~1200万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
【必須】 ■金融機関でコンプライアンス業務経験をお持ちの方 【歓迎される経験・スキル】 ■証券会社で売買審査業務経験をお持ちの方 ■証券外務員資格、内部管理責任者資格をお持ちの方
【職務内容】 内部管理責任者として、コンプライアンス関連の業務に携わって頂く予定です。 営業活動が適切に行われているのかの確認、取引データの管理、コンプラ イアンス遵守、その他関連業務をお任せします。急成長中の同社にとって、コンプライアンスの徹底は必要不可欠であり、非常に重要なポジションです。 【具体的には】 ■取引内容の確認、モニタリング業務 ■所属証券会社からの確認事項の対応 ■コンプライアンス関連での顧客対応 ■社内コンプライアス体制の整備やルールの策定
企業名非公開
年収
650万円~1200万円
勤務地
東京都 千代田区
最寄駅
★ソニーグループ★顧客志向を大切にする成長企業で安定就業が可能です★福利厚生充実★
【必須経験・スキル】 ▽以下いずれかのご経験をお持ちの方 ①信用リスク ■金融機関(主に銀行等)での信用リスク管理、及び同関連業務経験(与信審査やバーゼル規制、コンサルティング等) ■金融機関でリスクアセット算定業務経験 以下の知識・スキルがあれば尚可 ■バーゼル規制に関する知見・知識 ■データハンドリング能力 ②市場・流動性リスク ■市場リスク管理業務または市場部門実務経験者(3年以上) ■Microsoft Excelスキル(計表作成、各種関数) ■金融数学もしくは計量経済学の基礎知識 【歓迎経験・スキル】 ①信用リスク ■市場与信に関する知識 ■ファンド・証券化商品に関するリスク管理の知見・知識 ②市場・流動性リスク ■プログラミングスキル(VBA、Physon、C++等) 【求める人物像】 ■業務に前向きに取り組み、能動的に動ける方
【職務内容】 ご経験に応じて、①または②の業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ①信用リスク ■信用リスク管理の高度化推進 ■証券化商品、ファンドのリスク管理態勢整備 ■市場与信に係る各種モニタリング及び、リスク管理態勢高度化 ■バーゼルⅢ基礎的内部格付手法における事業法人等向けエクスポージャーの運営(パラメータ推計、検証等)、ならびに体制整備 ②市場・流動性リスク ■市場および流動性リスク管理業務(管理態勢構築、モニタリング、各種報告) ■新商品・新規業務対応 ■ストレステスト 【魅力】 ■個々のパフォーマンスが最大限発揮できるよう、柔軟な勤務形態(フレックス・在宅勤務)を活用しています。 ■休暇取得も積極的に促進しています。 ■主体性・積極性を評価しています。また、成果重視の評価をしており、高い専門性を存分に活かしていただける職場です。 ■幅広い年代のメンバー、中途採用・新卒採用のメンバーもバランスよく在籍しており、高い専門性を持つメンバーが若手に指導するなど、部署として組織力の向上も常に意識しています。 【組織体制】 ■総合リスク管理部は部長以下、リスク管理統括課3名、市場・流動性リスク管理課9名、信用リスク管理課11名で構成されています。今回募集では、ご経験に応じて、市場・流動性リスク管理課か信用リスク管理課に入っていただく予定です。 ■年齢層は、50代~20代までの幅広い年代のメンバーが活躍しています。