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公開求人数16件+非公開求人あり非公開求人とは
はなさく生命保険株式会社(日本生命グループ)
年収
600万円~1050万円
勤務地
東京都 港区 六本木3-2-1 六本木グランドタワー18階
※監査未経験の場合も、入社後早期に監査専門資格取得に前向きに取り組めるなど監査を軸とした今後のキャリア形成に意欲のある方は歓迎いたします
【必須経験・スキル】
■金融機関または監査法人における業務経験が5年以上(うち内部統制・内部監査業務の実務経験が3年以上)
■公認内部監査人(CIA)資格保有
【歓迎経験・スキル】
■生命保険会社での内部監査業務の経験(加えて、経理、財務、数理、リスク管理、システムなどの専門領域精通者は特に歓迎)
■協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力
<具体的内容>
■内部監査(および監査役補助)に関する業務をお任せします。
?内部監査(企画業務・個別監査実施業務)
・内部監査の高度化に向けた取組
・リスクアセスメントの実施、監査計画の策定
・監査品質評価
・個別監査の実施(個別監査計画の立案、検証の実施、監査結果の策定・報告、フォローアップ)
・モニタリング
・CSA(自己点検)運営、第1線(事業部門)・第2線(管理部門)とのコミュニケーション
・その他関連業務 等
②監査役補助業務
・監査役会運営(事務局)、監査役のサポート 等
※ご経験や適性に合わせ、担当業務を決定いたします
経営を支えるパートナーとして、関係各所と関係性を築きながら業務を遂行いただきます。
当社のビジネスを積極的に前進させるため、「前向き」に業務に取り組んでいただける方からの応募をお待ちしております。
株式会社SBI新生銀行
年収
500万円~1200万円
勤務地
東京都 中央区 日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル
【必須経験・スキル】
▽いずれか必須
■銀行での業務経験(5年以上)
■監査法人等での金融業界(銀行・証券)における会計監査・調査のご経験
(公認会計士含む)
【歓迎経験・スキル】
■金融機関での内部監査のご経験
■監査専門資格(CIA、CPA等)
■英語力
【求める人物像】
■問題意識が旺盛で、事象を客観的かつ論理的に分析する能力が求められる。
■法人・個人顧客向け営業やリスク管理等の業務分野に関する深い知識と経験を有することが望ましい。また、幅広い視野と見識が求められる。
■経験した業務に関する知識に加え、新しいビジネス・商品・業務プロセスを理解する柔軟な思考が求められる。
■コミュニケーション能力が高く、チームの一員として貢献できること。
■内部監査を自らのキャリアと考えて挑戦してみたいという意欲のある人材を求めている。
【職務内容】
■主として銀行のリスク管理業務、当局対応・法令規制対応業務に対する内部監査を担当するビジネス監査人として、業務監査全般を担当します。
■年度計画に基づく個別監査プロジェクトのスタッフとして監査チームに参加する他、日常的なモニタリング活動を通じてグループ全体のリスク評価を実施します。
■旧来の検査・考査とは異なる「内部監査」という視点からリスクを把握し、検証・評価を行うことにより、業務の改善を促進する業務です。
【監査部について】
SBI新生銀行及びグループ会社を含む新生グループ全体のビジネスを監査対象とします。SBI新生銀行グループ監査部員は現在約33名、グループ全体では約52名の要員を擁します。
株式会社FPG
年収
626万円~981万円
勤務地
東京都 千代田区 丸の内2丁目7番2号 JPタワー29階
~日本型オペレーティングリース(JOL)のアレンジ業務で業界トップクラスの実績を誇る企業です~
【必須経験・スキル】
■監査経験実務経験3年以上(金融業界全般、不動産業界、会計事務所、コンサルティング会社等のいずれかでの監査業務経験者)
■文章力があり、人の話を注意深く、かつ、素直に聞くことができ、面談メモなどで正確な記録を作成できる方
【歓迎経験・スキル】
■公認内部監査人(CIA)資格、米国公認会計士(US CPA)、中小企業診断士のいずれかの資格の取得者もしくは学習中の方
■英語スキル:英語力中級以上(TOEIC(R)700点以上など)で、英文に抵抗感のない方
■PCスキル(EXCEL、WORD、Powerpoint)、ITに関する業務知識のある方
【求める人物像】
■同社で働くことに高いモチベーションを持っており、主体的かつ能動的に行動ができる方
■協調性があり、対人関係構築能力・論理的思考能力・人間観察能力が高い方
■バランス感覚があり、既存の枠組みにとらわれることなく創造力を発揮できる方
【職務内容】
「経営に資する監査」をミッションに、事業ポートフォリオ(同社およびグループ会社)に係る管理態勢をカバーする内部監査業務全般を幅広く遂行頂きます。
【具体的には】
■業務監査(監査プログラム策定、監査実施、改善提案実施、監査報告作成、取締役会・監査役会への報告、改善状況フォローアップ、継続的モニタリング)
・リスクベースによる部署別監査※、テーマ別監査について、原則としてすべての監査に室長と共に参画
・通年でのオフサイトモニタリング実施、オンサイト監査、リスクアセスメントへの反映
■企画業務(リスクアセスメント実施、年度監査計画 策定 、業務高度化への取組み等)
・企画業務全般について室長と協同して取組む
※本社管理部門、営業部門(事業/プロダクト部、営業部店)、グループ会社:国内グループ会社(FPG信託、FPG証券、オンリーユーエア、AND ART)および海外グループ会社(アイルランド)
【配属部署】
■内部監査室(3名(男性3名))
株式会社ジェーシービー
年収
690万円~1030万円
勤務地
東京都 港区 南青山5-1-22 青山ライズスクエア
~世界に5つしかない国際ライセンスを持つカード会社~
【必須経験・スキル】
■監査業務経験のある方
■監査関連資格(CIAもしくはCISA)を保有している方
※金融経験は不問です。
※入社後には内部監査関連の資格取得等の研修プログラムも充実しています。
【歓迎経験・スキル】
■ビジネスレベルの英語力のある方
【求める人物像】
■コミュニケーション力
■想定リスクが見通せる力
■的確に文書に表現できる力
【職務内容】
内部管理体制の強化のために、国内外拠点・業務、又はシステム等に対する監査の企画と実行をお任せします。
国内部署、海外拠点の業務監査や委託先監査、システム監査、重要リスク監査のうちの一部または全てに従事していただきます。
■当部のミッション:社内組織及び関連会社に対する内部監査の実施
■折衝相手:社内組織及び関連会社、外部委託先等
リスク監査のうちの一部または全てに従事していただきます。
一定程度の監査業務経験者が望ましいですが、監査業務に意欲がある方であれば監査経験は問いません。
内部監査関連の資格取得等の研修プログラムも充実しています。
【配属部署】
■監査部(25名程度所属)
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
年収
800万円~1400万円
勤務地
東京都 渋谷区 道玄坂1-2-3 渋谷フクラス
【GMOインターネットグループ】
【必須経験・スキル】
■上記記載の仕事内容を一人で滞りなく対応可能な方
■経理、予算管理、人事労務、会社法など、複数の管理部門業務において横断的かつ実務に即した知識と経験を有する方(※実務経験3年以上、もしくはそれに準ずるスキルを有する方)
【募集背景】
同社は、GMOインターネットグループの一員として、金融領域の枠を超えた“次の10年”をつくる新規事業に挑戦しています。
現在、GMOグループ全体のID統合基盤を構築する新規事業を立ち上げ中。今回は、その立ち上げ期を支える【経営管理マネージャー】を募集します。
事業運営の根幹となる“経営管理体制”をゼロから創り上げる、経営直下のポジション。
事業・組織を俯瞰しながら、仕組み・制度・体制を一つひとつ整えていく業務に携わっていただきます。
【職務内容】
■新規事業「ID統合プラットフォーム事業」の立ち上げに伴い、経営層と密に連携しながら以下のような経営管理業務を幅広く担っていただきます。
【具体的には】
■予算管理・経営数値の可視化・KPIモニタリングの設計と運用
■会社運営体制の整備(経営会議・取締役会の運営支援)
■社内規程・社内フローの構築と改善(稟議、契約、リスク管理など)
■バックオフィス全体の業務設計・効率化プロジェクトの推進
■人事制度、組織設計の設計支援、運用基盤の整備
■経理業務支援(月次・年次決算、予実管理、税務申告など)
■情報管理体制・セキュリティポリシーの構築・運用
【魅力】
■ゼロから会社を創り上げるフェーズに立ち会い、多くのことを学べる環境です
■将来の幹部候補としてキャリアの幅を広げられます
こちらの求人は非公開です
無料 マイナビ会計士に登録してはなさく生命保険株式会社(日本生命グループ)
年収
600万円~1050万円
勤務地
東京都 港区 六本木3-2-1 六本木グランドタワー18階
【必須経験・スキル】
■・金融機関または監査法人における業務経験が5年以上(うち内部統制、リスク管理、または内部監査業務などの第2線(管理部門)・第3線(内部監査部門)における実務経験が通算3年以上)
※監査未経験の場合も、入社後早期に監査専門資格取得に前向きに取り組めるなど監査を軸とした今後のキャリア形成に意欲のある方は歓迎いたします
【歓迎経験・スキル】
■生命保険会社での業務経験
<具体的内容>
■内部監査(および監査役補助)に関する業務をお任せします。
?内部監査(企画業務・個別監査実施業務)
・内部監査の高度化に向けた取組
・リスクアセスメントの実施、監査計画の策定
・監査品質評価
・個別監査の実施(個別監査計画の立案、検証の実施、監査結果の策定・報告、フォローアップ)
・モニタリング
・CSA(自己点検)運営、第1線(事業部門)・第2線(管理部門)とのコミュニケーション
・その他関連業務 等
②監査役補助業務
・監査役会運営(事務局)、監査役のサポート 等
※ご経験や適性に合わせ、担当業務を決定いたします
経営を支えるパートナーとして、関係各所と関係性を築きながら業務を遂行いただきます。
当社のビジネスを積極的に前進させるため、「前向き」に業務に取り組んでいただける方からの応募をお待ちしております。
住信SBIネット銀行株式会社
年収
700万円~1100万円
勤務地
東京都 港区 六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー
★ネット銀行最大手★三井住友信託銀行(株)とSBIホールディングス(株)の合弁会社★
【必須経験・スキル】
▽以下いずれか(または複数領域合計)3年以上のご経験をお持ちの方
■各種銀行における内部監査経験
■銀行以外においてFintech事業・住宅ローン事業のいずれかにかかわる内部監査経験
■監査法人における金融機関を対象とした外部監査経験
【歓迎経験・スキル】
■銀行における内部監査の経験
■銀行各部門における実務経験
■金融業界(銀行以外も歓迎)のリスク管理にかかる経験
【職務内容】
内部監査業務(業務監査)を担当いただきます。
年間20本~30本実施している各個別監査の主担当者として、監査計画の立案から監査報告書の作成まで一気通貫で担当いただきます。
各個別監査は複数人で監査チームを組成して実施します。
【具体的には】
■業務監査
・「銀行代理業」を対象とする監査
・「住宅ローンの審査態勢」を対象とする監査
・「外部委託先管理態勢」を対象とする監査
・「AML/CFTに関する運営管理態勢」を対象とする監査
・「外為法等の法令遵守態勢」を対象とする監査
■システム監査
・「大規模システム更改プロジェクト」を対象とするプロジェクト監査
・「サイバーセキュリティリスク管理態勢」を対象とする監査
・「システムリスク管理態勢」を対象とする監査
【当部のミッション】
当部のミッションは、SSNBグループの内部管理態勢(内部統制)の有効性を検証し、結果を経営に報告することです。具体的には、(1)~(5)の内部監査活動を年間を通じて実施しています。
(1)内部監査の企画・立案(リスクアセスメント、およびその結果に基づく年度内部監査計画の作成)
(2)個別監査の実施(部署別監査・テーマ監査・特別監査)
(3)監査結果の報告(評価検証、助言および提言)
(4)オフサイトモニタリング活動(各種会議体への陪席、会議体資料の閲覧など)
(5)子会社・関連会社の内部監査業務
【特徴・魅力】
■内部監査の対象範囲はSSNBグループ全体なので、グループ全体の経営戦略等を俯瞰して理解できるようになります。
■監査業務を行いながら、銀行特有のリスク管理の仕組み全般について理解できるようになります。
■様々な監査を経験することを通じて、広く社内人脈を構築することが可能です。
■当部は少人数で構成されているため一人ひとりの裁量の余地が大きく、早期に責任ある業務を担当することが可能です。
■少人数である一方で監査対象範囲は銀行業務全体と広範囲であるため、業務監査だけでなく興味があればシステム監査も担当できる機会があり、キャリアパスが広がる可能性があります。
■日々の監査業務を通じて銀行の商品サービスやガバナンス体制、銀行特有のリスク管理態勢について知見を深めることが可能であり、将来経営幹部を目指すことも可能です。
【入社後の研修】
入社後は段階的に業務範囲を拡大していくことにより、将来的にはSSNBグループの内部監査業務をリードできる人材になることを期待しています。
【キャリアプラン】
入社後はまず個別監査に副担当として対応いただき、3か月から半年程度を目安に個別監査対応、徐々に監査計画策定等にも携わっていただきます。
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ソニー損害保険株式会社
年収
600万円~1000万円
勤務地
東京都 大田区 蒲田5-37-1 アロマスクエア11F
★SONYグループ★WLBを重視できるお仕事★未経験から専門知識が身につきます!!
【必須要件】
以下いずれかのご経験がある方
■3年以上の内部監査業務、外部監査業務またはリスク管理業務がある方
■損害保険会社で相応の業務経験があり監査業務に強い意欲のある方。
■金融機関のIT部門で相応の業務経験があり監査業務に強い意欲のある方。
【歓迎要件・スキル】
CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)、QIA(内部監査士)等の監査関係の資格を保有していることが望ましい。
【求める人物像】
業務オペレーション等を十分に理解し、リスクベースにて個別内部監査計画の立案、評価等を独力で実行できる方
【業務内容】
■業務内容:
・個別内部監査計画の立案
・内部監査の実施および改善状況のフォローアップ
・監査報告書の作成、経営陣への報告
■ご配属組織について:
・6名(部長、マネージャー2名、以下監査スタッフ)
・監査チーム、企画チームの2チームに分け、業務を担当しています。当初の配属については、監査チームとなり、チームリーダーの元で、業務監査やIT監査をご担当頂く予定です。
■当社の特徴:
ダイレクト損害保険会社(電話、インターネットでの保険販売を専門に行っている保険会社)です。他のダイレクト販売専門の損害保険会社との違いは、「お客様満足度」を重視している点です。そのため、他社よりも保険料が高く設定されていますが、サービスの良さが売りとなっています。「金融機関」というよりも「サービス業」としての意識の強い会社といえます。
株式会社三菱UFJ銀行
年収
800万円~1500万円
勤務地
東京都 千代田区 麹町
【必須経験・スキル】
■監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験、または金融機関での内部監査経験があり、SOX監査業務に意欲のある方
■公認会計士(CPA)資格を保有または同等の知見を有する方
■(グローバル職務を希望の場合)ビジネスレベルの英語力がある方
【職務内容】
■財務報告・SOXのプロフェッショナルとして、SOX監査(グローバル・国内)を実施
■リスクアセスメント及び監査計画の立案
■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供
【具体的には】
<グローバル>
■海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務
■欧州・米州・アジア等、世界各国の海外拠点監査人に指示・結果の取り纏めを実施
※業務にあたっては、各海外拠点監査人と密にコミュニケーションを実施。
<国内>
■三菱UFJ銀行、MUFGグループ各社の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務
■銀行のみではなく、信託銀行・証券等、MUFGグループ各社と協働し、グループ一体で監査を実施
株式会社三菱UFJ銀行
年収
800万円~1500万円
勤務地
東京都 千代田区 麹町
【必須経験・スキル】
■内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方
【歓迎経験・スキル】
▽以下のいずれかの条件を満たせば尚可
■金融機関での監査業務経験があり、公認内部監査人(CIA)資格を保有または同等の知見のある方
■金融機関でのコンプライアンス、リスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務の実務経験がある方
■業務遂行に必要な英語力がある方(TOEIC730点以上)
【職務内容】
■三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務
■リスクアセスメント及び監査計画の立案
■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供
こちらの求人は非公開です
無料 マイナビ会計士に登録してライフネット生命保険株式会社
年収
437万円~966万円
勤務地
東京都 千代田区 二番町5番地25 二番町センタービル8階
【必須要件】
以下いずれかに該当する方
■事業会社での内部監査の経験(3年以上)
■公認会計士資格をお持ちの方
【歓迎経験・スキル】
■金融機関(銀行・保険)における内部監査経験
■J-SOX、資産自己査定監査、情報セキュリティもしくはシステム監査の経験
■公認会計士・公認内部監査人等の内部監査関連資格
■組織間、社外関係者間のコミュニケーションスキル
■部門業務の理解能力および問題発見能力
■PCスキル(エクセル・ワード等)
■端的な日本語文章作成・読解力
【業務内容】
社内各部門に対する監査業務等
・内部監査計画の立案
・内部監査の実施および改善状況のフォローアップ
・内部監査等に係る経営報告
・部門モニタリング
制度的監査業務(資産自己査定監査 他)
アフラック生命保険株式会社
年収
750万円~890万円
勤務地
東京都 新宿区 西新宿2-1-1
がん保険のリーディングカンパニー!残業30h程度☆充実の福利厚生でワークライフバランスも整っています☆
【必須経験・スキル】
■US-SOXおよびJ-SOXに係る監査またはテスティングのご経験
■英語(ビジネスレベル)
【歓迎経験・スキル】
■USCPA ・公認内部監査人(CIA)資格保有者歓迎
【求める人物像】
■「生きる」にまつわる社会的課題に向き合い、高い志と情熱で、新たな挑戦をし、やり遂げる、「意欲」と「能力」のある方
■自ら主体的に学ぼうとする姿勢があり、意欲的に行動することができる方
【職務内容】
アフラックでは、内部監査部のメンバーとしてご活躍いただける方を求めております。
【具体的には】
■監査および改善状況確認の実施および内部統制評価の品質保証の実施
■担当領域におけるリスク評価および年間監査計画の立案サポート
■米国の株式公開企業であるAflac Inc.の傘下にある保険会社として、米国企業改革法(US-SOX)に準拠すべく、Aflac Inc.と緊密に連携しグローバルスタンダードに則した財務報告に係る内部統制評価プロセスの推進および管理(SOX Project Management Office業務、以下SOXPMO)として業務にあたる
■保険業法に基づく財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法(J-SOX)に準拠した内部統制評価についてもSOXPMOとして担当
■部内他課が行う内部統制評価の品質評価に関する業務の取りまとめ
【ポジションの魅力】
チームワークを大切にしながらも、ご自身のペースを大切にしながらフレキシブルな働き方の実現が可能です。
企業名非公開
年収
650万円~1200万円
勤務地
東京都 千代田区
★ソニーグループ★顧客志向を大切にする成長企業で安定就業が可能です★福利厚生充実★
【必須経験・スキル】
▽以下いずれかのご経験をお持ちの方
①信用リスク
■金融機関(主に銀行等)での信用リスク管理、及び同関連業務経験(与信審査やバーゼル規制、コンサルティング等)
■金融機関でリスクアセット算定業務経験
以下の知識・スキルがあれば尚可
■バーゼル規制に関する知見・知識
■データハンドリング能力
②市場・流動性リスク
■市場リスク管理業務または市場部門実務経験者(3年以上)
■Microsoft Excelスキル(計表作成、各種関数)
■金融数学もしくは計量経済学の基礎知識
【歓迎経験・スキル】
①信用リスク
■市場与信に関する知識
■ファンド・証券化商品に関するリスク管理の知見・知識
②市場・流動性リスク
■プログラミングスキル(VBA、Physon、C++等)
【求める人物像】
■信用リスク 想定年齢:50歳まで
■市場・流動性リスク 想定年齢:40歳まで
■業務に前向きに取り組み、能動的に動ける方
【職務内容】
▽ご経験に応じて、①または②の業務をお願いします
①信用リスク
■信用リスク管理の高度化推進
■リテール与信に係る各種モニタリング及び、リスク管理態勢高度化
■リスクアセット算定業務運営、ならびに体制整備
②市場・流動性リスク
■市場および流動性リスク管理業務(管理態勢構築、モニタリング、各種報告)
■新商品・新規業務対応
■ストレステスト
【魅力】
■個々のパフォーマンスが最大限発揮できるよう、柔軟な勤務形態(フレックス・在宅勤務)を活用しています。
■休暇取得も積極的に促進しています。
■主体性・積極性を評価しています。また、成果重視の評価をしており、高い専門性を存分に活かしていただける職場です。
■幅広い年代のメンバー、中途採用・新卒採用のメンバーもバランスよく在籍しており、高い専門性を持つメンバーが若手に指導するなど、部署として組織力の向上も常に意識しています。
【組織体制】
■総合リスク管理部は部長以下、リスク管理統括課3名、市場・流動性リスク管理課9名、信用リスク管理課11名で構成されています。今回募集では、ご経験に応じて、市場・流動性リスク管理課か信用リスク管理課に入っていただく予定です。
■年齢層は、50代~20代までの幅広い年代のメンバーが活躍しています。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
年収
520万円~850万円
勤務地
東京都 港区 赤坂1-8-1 赤坂インターシティ AIR35階
【三菱UFJフィナンシャル・グループの資産管理専門信託銀行】
【必須経験】
▽社会人経験 5年~15年かつ下記のいずれかに該当する方
■内部監査業務経験(業界不問)
■会計士資格をお持ちの方(業務監査経験者を想定)
【歓迎するスキル・経験】
■EXCEL、WORD、POWERPOINTの活用
■英語力 読みが一定程度(英文契約書等)できるレベル
■資格 CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)
■経験 金融機関における内部監査業務経験がある方が望ましい
【求める人物像】
◎内部監査人として公正不偏の態度で業務に従事できる方
◎様々な情報の収集・分析により組織の課題を見つけ、改善提言ができる方
◎多様な立場、考え、バックグラウンドの相手とコミュニケーションをとりながら合意形成を図れる方
◎困難な状況においても、常に最善策を求め、目標の達成に向けて最後まで粘り強く遂行できる方
◎組織に主体的に関与し、組織課題の解決に貢献するとともに、組織の力を向上させられる方 (業務と人材のマネジメント力)
資産管理専門信託銀行における内部監査業務。経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務です。
【業務内容】
・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施
・監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、監査結果の経営宛報告とりまとめ
など
【配属先、業務環境等について】
・内部監査部 (12名が在籍しています)
・配属先は「監査グループ」ないしは「監査企画グループ」を予定しています。
・平常時で60%(平均/月)以上のリモートワークを行っています。
マネックスグループ株式会社
年収
699万円~1100万円
勤務地
東京都 港区 赤坂1-12-32 アーク森ビル25F
《プライム市場》幅広い事業・サービスを展開するグローバルなオンライン金融機関グループ
【必要な経験・スキル】
以下すべてのご経験をお持ちの方
■内部監査、リスク管理、内部統制、いずれかに関連する実務経験(3年以上)
※事業会社・監査法人・コンサルティングファームいずれの経験も可
■英語での実務対応が可能であること(英文報告書閲覧、海外子会社内部監査部門とのコミュニケーション能力は必須)
【歓迎される経験・スキル】
■JSOXにおける経営者評価の実務経験(3年以上)
■金融機関、上場企業での業務経験がある方は歓迎
■CIA、CISA、CPA(日本・米国)など、監査・会計に関連する資格を保有されている方は歓迎
【求める人物像】
■自律的に業務を推進しながら、社内外の関係者と円滑にコミュニケーションを取り、協力関係を築ける方
■論点を的確に整理し、リスクや課題に対して論理的に考え、分かりやすく表現・提案できる方
■将来的には部門横断的な業務や、グループ全体を俯瞰したキャリア形成にも関心をお持ちの方
グループの持株会社であるマネックスグループにおいて、グループ全体の事業を理解し、経営者・現場レベル双方の視点を持ってリスクベースで内部監査を実施するポジションです。
国際基準に基づいた内部監査業務に加え、JSOX対応、国内・海外のグループ会社の内部監査のモニタリングなど、幅広い業務を通じて当社のガバナンスを支えていただきます。
<具体的な業務内容>
■年間内部監査計画案の作成
■内部監査の実施・報告(実査・リモートを併用します)
- 業務プロセスの理解、リスク評価、統制評価と改善提言
- 内部監査報告書案の作成
- フォローアップ
(国際基準に基づいた内部監査を実施し、過去に日本内部監査協会による外部品質評価を2回受けています。)
■国内・海外のグループ会社の内部監査のモニタリング
- 国内・海外子会社内部監査部門作成の内部監査計画・内部監査報告書のレビュー
・国内・海外子会社内部監査部門との定期的な面談
(英文報告書閲覧、海外子会社内部監査部門等と英語でのコミュニケーション能力は必須)
■JSOX対応
- 経営者評価の実施(評価範囲の決定、全社統制・業務処理統制・IT全般統制の評価 など)
・国内・海外子会社経営者評価実施部門へのインストラクション
- 監査法人対応(質疑応答、文書提供、改善状況報告など)
※上記業務内容は一例ですが、経験等に応じて段階的にお任せします。
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