公認会計士の公開求人情報

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金融機関,内部統制・内部監査・コンプライアンス,東京都,年収600万円以上の転職・求人情報

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  • 内部統制・内部監査・コンプライアンス
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  • 600万円以上
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公開求人数8+非公開求人あり非公開求人とは

  • 年収

    750万円~890万円

  • 勤務地

    東京都 新宿区

  • 最寄駅

がん保険のリーディングカンパニー!残業30h程度☆充実の福利厚生でワークライフバランスも整っています☆

  • 公認会計士
  • 公認会計士試験合格
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 年間休日120日以上
  • 語学を活かす
  • 5名以上募集
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > 生命保険
応募条件

【必須経験・スキル】 ■US-SOXおよびJ-SOXに係る監査またはテスティングのご経験 ■英語(ビジネスレベル) 【歓迎経験・スキル】 ■USCPA ・公認内部監査人(CIA)資格保有者歓迎 【求める人物像】 ■「生きる」にまつわる社会的課題に向き合い、高い志と情熱で、新たな挑戦をし、やり遂げる、「意欲」と「能力」のある方 ■自ら主体的に学ぼうとする姿勢があり、意欲的に行動することができる方

仕事内容

【職務内容】 アフラックでは、内部監査部のメンバーとしてご活躍いただける方を求めております。 【具体的には】 ■監査および改善状況確認の実施および内部統制評価の品質保証の実施 ■担当領域におけるリスク評価および年間監査計画の立案サポート ■米国の株式公開企業であるAflac Inc.の傘下にある保険会社として、米国企業改革法(US-SOX)に準拠すべく、Aflac Inc.と緊密に連携しグローバルスタンダードに則した財務報告に係る内部統制評価プロセスの推進および管理(SOX Project Management Office業務、以下SOXPMO)として業務にあたる ■保険業法に基づく財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法(J-SOX)に準拠した内部統制評価についてもSOXPMOとして担当 ■部内他課が行う内部統制評価の品質評価に関する業務の取りまとめ 【ポジションの魅力】 チームワークを大切にしながらも、ご自身のペースを大切にしながらフレキシブルな働き方の実現が可能です。

  • 年収

    800万円~1500万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区

  • 最寄駅

    麹町駅

  • 公認会計士
  • 公認会計士試験合格
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 語学を活かす
  • ポテンシャル重視
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
業種
金融機関 > 都市銀行
応募条件

【必須経験・スキル】 ■内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方 【歓迎経験・スキル】 ▽以下のいずれかの条件を満たせば尚可 ■金融機関での監査業務経験があり、公認内部監査人(CIA)資格を保有または同等の知見のある方 ■金融機関でのコンプライアンス、リスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務の実務経験がある方 ■業務遂行に必要な英語力がある方(TOEIC730点以上)

仕事内容

【職務内容】 ■三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務 ■リスクアセスメント及び監査計画の立案 ■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供 【魅力】 ■1名あたり年間3-4本の監査を担当。 ■カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。 ■監査として、経営に近い状況で、全体観を俯瞰してみることができる。 【配属部署】 ■本邦監査部:約240名 ■海外監査部:約800名

  • 年収

    800万円~1500万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区

  • 最寄駅

    麹町駅

  • 公認会計士
  • 公認会計士試験合格
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 年間休日120日以上
  • 年収1000万円以上
  • 語学を活かす
  • ポテンシャル重視
  • 未経験可
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
業種
金融機関 > 都市銀行
応募条件

【必須経験・スキル】 ▽下記いずれかに該当する方 ■監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験、または金融機関での内部監査経験があり、SOX監査業務に意欲のある方 ■公認会計士(CPA)資格を保有または同等の知見を有する方 ■(グローバル職務を希望の場合)ビジネスレベルの英語力がある方

仕事内容

【職務内容】 ■財務報告・SOXのプロフェッショナルとして、SOX監査(グローバル・国内)を実施 ■リスクアセスメント及び監査計画の立案 ■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供 【具体的には】 <グローバル> ■海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ■欧州・米州・アジア等、世界各国の海外拠点監査人に指示・結果の取り纏めを実施 業務にあたっては、各海外拠点監査人と密にコミュニケーションを実施。 <国内> ■三菱UFJ銀行、MUFGグループ各社の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ■銀行のみではなく、信託銀行・証券等、MUFGグループ各社と協働し、グループ一体で監査を実施 【魅力】 ■1名あたり年間3-4本の監査を担当。カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。 ■監査として、経営基準で、全体観を俯瞰してみることができる。 ■チームに公認会計士資格保有者も多く在籍しており、高い専門性と深い知見に基づいた議論ができる。 ■担当職務に応じ、海外出張・海外研修あり。 【配属部署】 ■本邦監査部:約250名(財務チーム 14名) ■海外監査部:約800名

  • 年収

    650万円~1200万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区

  • 最寄駅

★ソニーグループ★顧客志向を大切にする成長企業で安定就業が可能です★福利厚生充実★

  • 年間休日120日以上
  • 転勤なし
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
業種
金融機関 > ネット銀行
応募条件

【必須経験・スキル】 ▽以下いずれかのご経験をお持ちの方 ①信用リスク ■金融機関(主に銀行等)での信用リスク管理、及び同関連業務経験(与信審査やバーゼル規制、コンサルティング等) ■金融系ベンダーでの信用リスク関連モデル構築業務経験 ②市場・流動性リスク ■市場リスク管理業務または市場部門実務経験者(3年以上) ■Microsoft Excelスキル(計表作成、各種関数) ■金融数学もしくは計量経済学の基礎知識 【歓迎経験・スキル】 ①信用リスク ■市場与信に関する知識 ■ファンド・証券化商品に関するリスク管理の知見・知識 ②市場・流動性リスク ■プログラミングスキル(VBA、Physon、C++等) 【求める人物像】 ■業務に前向きに取り組み、能動的に動ける方

仕事内容

【職務内容】 ご経験に応じて、①または②の業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ①信用リスク ■信用リスク管理の高度化推進 ■証券化商品、ファンドのリスク管理態勢整備 ■市場与信に係る各種モニタリング及び、リスク管理態勢高度化 ■バーゼルⅢ基礎的内部格付手法における事業法人等向けエクスポージャーの運営(パラメータ推計、検証等)、ならびに体制整備 ②市場・流動性リスク ■市場および流動性リスク管理業務(管理態勢構築、モニタリング、各種報告) ■新商品・新規業務対応 ■ストレステスト 【魅力】 ■個々のパフォーマンスが最大限発揮できるよう、柔軟な勤務形態(フレックス・在宅勤務)を活用しています。 ■休暇取得も積極的に促進しています。 ■主体性・積極性を評価しています。また、成果重視の評価をしており、高い専門性を存分に活かしていただける職場です。 ■幅広い年代のメンバー、中途採用・新卒採用のメンバーもバランスよく在籍しており、高い専門性を持つメンバーが若手に指導するなど、部署として組織力の向上も常に意識しています。 【組織体制】 ■総合リスク管理部は部長以下、リスク管理統括課3名、市場・流動性リスク管理課9名、信用リスク管理課11名で構成されています。今回募集では、ご経験に応じて、市場・流動性リスク管理課か信用リスク管理課に入っていただく予定です。 ■年齢層は、50代~20代までの幅広い年代のメンバーが活躍しています。

  • 年収

    600万円~950万円

  • 勤務地

    東京都 港区

  • 最寄駅

【東証プライム市場上場】フラット35実行件数12年連続No1の実績!金融機関の中でも特に意思決定のスピードが早い組織です

  • 第二新卒可
  • 年間休日120日以上
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > 不動産金融
応募条件

【必須経験・スキル】 ■3年以上の内部監査部門経験(主任者経験歓迎) ■住宅ローン業界、不動産業界、金融業界のいずれかでの監査経験 ■論理的に物事を考えられる方 ■基本的なPC経験(Word、Excel(簡単な関数)、PowerPointでの資料作成が出来る人) 【歓迎経験・スキル】 ■J-SOX、リスクマネジメント、システムリスク等の経験 ■公認内部監査人、内部監査士等の専門資格 ■マネジメント経験 【求める人物像】 ■自ら率先して業務に取り組み、向上心、責任感を持って業務遂行できる方 ■ゼロベースから数値分析、法令調査、資料作成(word、excel、powerpoint)ができる方 ■コミュニケーション能力に長け、課題分析、業務改善に取り組める方

仕事内容

【職務内容】 本社および支社・子会社の業務監査主任者としてご活躍いただきます。また、他担当がおりますがシステム監査・J-SOX(内部統制評価業務)の実施補助を行っていただきます。 金融を中心に、不動産にも関連した内部監査業務の経験を積むことができます。 【具体的には】 <業務監査> ■予備調査・仮説作成 ■各部へのインタビュー ■本調査・監査調書作成 ■指摘提言事項の作成 ■監査結果の報告 ■フォローアップの実施 ■上記業務に伴う資料の準備・スケジュール調整・事務処理等 <その他>※ご経験に応じて変更となる場合がございます ■システム監査、J-SOXの実施補助 ■リスク分析、内部統制の改善提案 【魅力とやりがい】 本社・子会社の各部の業務監査を通じて会社全体を俯瞰でき、各部署の業務内容・課題を考えることで、幅広い業務知識やマネジメントの視点、監査手法を身に着けステップアップしていくことができます。

  • 年収

    750万円~890万円

  • 勤務地

    東京都 新宿区

  • 最寄駅

がん保険のリーディングカンパニー!残業30h程度☆充実の福利厚生でワークライフバランスも整っています☆

  • 公認会計士
  • 公認会計士試験合格
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 年間休日120日以上
  • 5名以上募集
  • 女性活躍中
  • リモートワーク/在宅勤務(制度あり)
  • フレックス出勤/時差出勤(制度あり)
  • オンライン面接/WEB面接(実績あり)
業種
金融機関 > 生命保険
応募条件

【必須経験・スキル】 下記いずれかに該当する方 ■事業会社での内部監査のご経験 ■監査法人におけるリスクアドバイザリーのご経験 【歓迎経験・スキル】 ■ヘルスケア業界やスタートアップ企業でのご経験 ■事業会社での法務業務のご経験 ■英語(読み書きに支障がない程度) 【求める人物像】 ■「生きる」にまつわる社会的課題に向き合い、高い志と情熱で、新たな挑戦をし、やり遂げる、「意欲」と「能力」のある方 ■自ら主体的に学ぼうとする姿勢があり、意欲的に行動することができる方 (※)同社は「『生きる』を創るリーディングカンパニー」として、そして何よりも社員の健康維持・増進のために、「2028年までに社員の喫煙率を0%にする」ことを目指して、禁煙を促進する取り組みを強化しています。上記背景より入社時点で非喫煙者であることを募集要項に記載しています。

仕事内容

【職務内容】 アフラックでは、内部監査部監査企画課のメンバーとしてご活躍いただける方を求めております。 【具体的には】 ■子会社および関連会社に対する内部監査の実施および改善状況の確認 ■子会社および関連会社を含むグループ全体のオフサイトモニタリングによるリスクアセスメントの実施 ■同社グループ全体の内部監査業務の支援 ■内部監査人の育成計画の企画・実行 【ポジションの魅力】 ■新設された子会社や関連会社の内部監査をご担当いただくことで、幅広いご経験を積み、知識・知見を深めることが可能です。 ■同社においても新たな業務範囲となるため、ご経験を活かして自ら企画・実行していただくことができる機会があります。

内部監査|【東京】

企業名非公開

  • 年収

    400万円~800万円

  • 勤務地

    東京都 千代田区

  • 最寄駅

  • 第二新卒可
  • 年間休日120日以上
  • ポテンシャル重視
  • 未経験可
  • 女性活躍中
業種
金融機関 > 生命保険
応募条件

【必須経験・スキル】 ■金融機関における監査等の業務経験者 ■あるいは、コンプライアンス、保険募集管理、保険契約管理、保険金等支払査定、保険商品開発、財務報告・会計実務、資産運用(企画、フロント、バック)、IT・情報システム、リスク管理、経営管理等の業務経験者で上記職務を通じ同社の内部監査態勢拡充に意欲的に取り組める方 【歓迎経験・スキル】 ■CIA、CFSA、CCSA、CISA、CFE、アクチュアリー、公認会計士、CPA、CMA等の資格保有者あるいは受験中の方歓迎 ■生命保険会社経験者優遇

仕事内容

【職務内容】 ▽内部監査態勢の整備・確立に関連する以下の業務 ■内部監査基本・関連規程及び内部監査計画の策定ならびに内部監査結果の分析、評価、経営陣への報告等 ■内部監査実施計画の策定及び内部監査の実施、記録、報告ならびに問題点の是正等 ■内部監査態勢にかかる品質管理(品質評価、人材配置および育成、モニタリング及び定期的リスク評価)

  • 年収

    700万円~1000万円

  • 勤務地

    東京都 港区

  • 最寄駅

東証1部上場企業。“新しいことにチャレンジ”する企業文化が特徴。日本におけるリース業界のパイオニア!

  • 公認会計士
  • 公認会計士短答式試験合格
  • 公認会計士補
  • USCPA(米国公認会計士)
  • 公認会計士試験合格
  • 女性活躍中
業種
金融機関 > リース・クレジット・信販
応募条件

【必須経験・スキル】 ▽下記のいずれかに該当する方 ■事業会社での監査部門経験者 ■監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者 ■経理、法務・コンプラ、システム等の部署で内部統制関連業務の実務経験者 【歓迎経験・スキル】 ■CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、システム監査技術者、CFE(公認不正検査士)の資格取得者 ■公認会計士、USCPA(米国公認会計士)、税理士、弁護士、司法書士、社労士等の資格取得者(一部合格も可) ■組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験があると望ましい 【求める人物像】 ■健全な批判精神を持ち、臆することなく自らの意見提示ができる方 ■多様な環境や文化を認識し、対応する柔軟な思考ができる方

仕事内容

【職務内容】 ■オリックスグループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務 ■事業部門やミドル・バック部門への監査業務 ■監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供 ■グループ監査部の組織力向上のための各種部内プロジェクトへの参加 【将来的なキャリアパス(例)】 ■監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担ってもらう。 ■執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事してもらう。 ■法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど